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文檔簡介

泓域咨詢MACRO/ 精密汽配模具項目投資立項備案建議書第一章 項目基本信息一、項目概況(一)項目名稱精密汽配模具項目(二)項目選址xx開發(fā)區(qū)項目建設方案力求在滿足項目產品生產工藝、消防安全、環(huán)境保護衛(wèi)生等要求的前提下盡量合并建筑;充分利用自然空間,堅決貫徹執(zhí)行“十分珍惜和合理利用土地”的基本國策,因地制宜合理布置。投資項目對其生產工藝流程、設施布置等都有較為嚴格的標準化要求,為了更好地發(fā)揮其經濟效益并綜合考慮環(huán)境等多方面的因素,根據項目選址的一般原則和項目建設地的實際情況,該項目選址應遵循以下基本原則的要求。對各種設施用地進行統(tǒng)籌安排,提高土地綜合利用效率,同時,采用先進的工藝技術和設備,達到“節(jié)約能源、節(jié)約土地資源”的目的。(三)項目用地規(guī)模項目總用地面積52266.12平方米(折合約78.36畝)。(四)項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數72.35%,建筑容積率1.69,建設區(qū)域綠化覆蓋率6.73%,固定資產投資強度178.13萬元/畝。(五)土建工程指標項目凈用地面積52266.12平方米,建筑物基底占地面積37814.54平方米,總建筑面積88329.74平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程54263.14平方米,項目規(guī)劃綠化面積5948.25平方米。(六)設備選型方案項目計劃購置設備共計112臺(套),設備購置費4297.99萬元。(七)節(jié)能分析1、項目年用電量523183.38千瓦時,折合64.30噸標準煤。2、項目年總用水量28446.15立方米,折合2.43噸標準煤。3、“精密汽配模具項目投資建設項目”,年用電量523183.38千瓦時,年總用水量28446.15立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)66.73噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量27.26噸標準煤/年,項目總節(jié)能率27.32%,能源利用效果良好。(八)環(huán)境保護項目符合xx開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃,符合xx開發(fā)區(qū)產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策;對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內,項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。(九)項目總投資及資金構成項目預計總投資19427.25萬元,其中:固定資產投資13958.27萬元,占項目總投資的71.85%;流動資金5468.98萬元,占項目總投資的28.15%。(十)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(十一)項目預期經濟效益規(guī)劃目標預期達產年營業(yè)收入50108.00萬元,總成本費用38586.45萬元,稅金及附加399.77萬元,利潤總額11521.55萬元,利稅總額13510.50萬元,稅后凈利潤8641.16萬元,達產年納稅總額4869.34萬元;達產年投資利潤率59.31%,投資利稅率69.54%,投資回報率44.48%,全部投資回收期3.75年,提供就業(yè)職位810個。(十二)進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。將整個項目分期、分段建設,進行項目分解、工期目標分解,按項目的適應性安排施工,各主體工程的施工期叉開實施。項目承辦單位要合理安排設計、采購和設備安裝的時間,在工作上交叉進行,最大限度縮短建設周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工,諸如其他配套工程等。二、項目評價1、本期工程項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合xx開發(fā)區(qū)及xx開發(fā)區(qū)精密汽配模具行業(yè)布局和結構調整政策;項目的建設對促進xx開發(fā)區(qū)精密汽配模具產業(yè)結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx(集團)有限公司為適應國內外市場需求,擬建“精密汽配模具項目”,本期工程項目的建設能夠有力促進xx開發(fā)區(qū)經濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位810個,達產年納稅總額4869.34萬元,可以促進xx開發(fā)區(qū)區(qū)域經濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率59.31%,投資利稅率69.54%,全部投資回報率44.48%,全部投資回收期3.75年,固定資產投資回收期3.75年(含建設期),項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。引導民間投資參與制造業(yè)重大項目建設,國務院辦公廳轉發(fā)財政部發(fā)展改革委人民銀行關于在公共服務領域推廣政府和社會資本合作模式指導意見,要求廣泛采用政府和社會資本合作(PPP)模式。為推動中國制造2025國家戰(zhàn)略實施,中央財政在工業(yè)轉型升級資金基礎上整合設立了工業(yè)轉型升級(中國制造2025)資金。圍繞中國制造2025戰(zhàn)略,重點解決產業(yè)發(fā)展的基礎、共性問題,充分發(fā)揮政府資金的引導作用,帶動產業(yè)向縱深發(fā)展。重點支持制造業(yè)關鍵領域和薄弱環(huán)節(jié)發(fā)展,加強產業(yè)鏈條關鍵環(huán)節(jié)支持力度,為各類企業(yè)轉型升級提供產業(yè)和技術支撐。在我國國民經濟和社會發(fā)展中,制造業(yè)領域民營企業(yè)數量占比已達90%以上,民間投資的比重超過85%,成為推動制造業(yè)發(fā)展的重要力量。近年來,受多重因素影響,制造業(yè)民間投資增速明顯放緩,2015年首次低于10%,2016年繼續(xù)下滑至3.6%。黨中央、國務院高度重視民間投資工作,近年來部署出臺了一系列有針對性的政策措施并開展了專項督查,民間投資增速企穩(wěn)回升,今年1-10月,制造業(yè)民間投資增長4.1%,高于去年同期1.5個百分點。undefined“十二五”期間,全省信息技術產業(yè)主營業(yè)務收入年均增長14.6%,信息消費額、電子商務交易額年均增幅分別在15%和25%以上。2015年,信息技術產業(yè)主營業(yè)務收入達到1.4萬億元,是“十二五”初期的1.4倍,分別有5家企業(yè)進入全國電子百強和軟件百強,建成兩化融合評測中心和省級云計算中心。截至2015年,全省兩化融合指數達到57.08,同比提高2.6個點;信息化綜合集成水平以上的企業(yè)占比達到38.1%,比“十一五”末提高10個百分點;關鍵工序數控化率和數字研發(fā)工具普及率分別達到42.1%和74.1%,比“十一五”末提高了14.6和16.5個百分點?;ヂ?lián)網普及率達到48.6%,比“十一五”末提高13.9個百分點。推廣海爾、紅領等“互聯(lián)網+制造”經驗,廣泛開展物聯(lián)網、云計算、大數據與制造業(yè)融合創(chuàng)新,爭取國家首批智能制造試點示范項目8個,占全國的17.4%。三、主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米52266.1278.36畝1.1容積率1.691.2建筑系數72.35%1.3投資強度萬元/畝178.131.4基底面積平方米37814.541.5總建筑面積平方米88329.741.6綠化面積平方米5948.25綠化率6.73%2總投資萬元19427.252.1固定資產投資萬元13958.272.1.1土建工程投資萬元7280.282.1.1.1土建工程投資占比萬元37.47%2.1.2設備投資萬元4297.992.1.2.1設備投資占比22.12%2.1.3其它投資萬元2380.002.1.3.1其它投資占比12.25%2.1.4固定資產投資占比71.85%2.2流動資金萬元5468.982.2.1流動資金占比28.15%3收入萬元50108.004總成本萬元38586.455利潤總額萬元11521.556凈利潤萬元8641.167所得稅萬元1.698增值稅萬元1589.189稅金及附加萬元399.7710納稅總額萬元4869.3411利稅總額萬元13510.5012投資利潤率59.31%13投資利稅率69.54%14投資回報率44.48%15回收期年3.7516設備數量臺(套)11217年用電量千瓦時523183.3818年用水量立方米28446.1519總能耗噸標準煤66.7320節(jié)能率27.32%21節(jié)能量噸標準煤27.2622員工數量人810 第二章 項目單位概況一、項目承辦單位基本情況(一)公司名稱xxx公司(二)公司簡介公司始終堅持 “服務為先、品質為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經營理念,遵循“以客戶需求為中心,堅持高端精品戰(zhàn)略,提高最高的服務價值”的服務理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于為客戶量身定制出完美解決方案,滿足高端市場高品質的需求。本公司奉行“客戶至上,質量保障”的服務宗旨,樹立“一切為客戶著想” 的經營理念,以高效、優(yōu)質、優(yōu)惠的專業(yè)精神服務于新老客戶。 公司是按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立的有限責任公司,公司最高機構為股東大會,日常經營管理為總經理負責制,企業(yè)設有技術、質量、采購、銷售、客戶服務、生產、綜合管理、后勤及財務等部門,公司致力于為市場提供品質優(yōu)良的項目產品,憑借強大的技術支持和全新服務理念,不斷為顧客提供系統(tǒng)的解決方案、優(yōu)質的產品和貼心的服務。公司是按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立的有限責任公司,公司最高機構為股東大會,日常經營管理為總經理負責制,企業(yè)設有技術、質量、采購、銷售、客戶服務、生產、綜合管理、后勤及財務等部門,公司致力于為市場提供品質優(yōu)良的項目產品,憑借強大的技術支持和全新服務理念,不斷為顧客提供系統(tǒng)的解決方案、優(yōu)質的產品和貼心的服務。二、公司經濟效益分析上一年度,xxx(集團)有限公司實現(xiàn)營業(yè)收入36311.69萬元,同比增長13.89%(4427.37萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務精密汽配模具生產及銷售收入為31280.26萬元,占營業(yè)總收入的86.14%。上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入7625.4510167.279441.049077.9236311.692主營業(yè)務收入6568.858758.478132.877820.0631280.262.1精密汽配模具(A)2167.722890.302683.852580.6210322.492.2精密汽配模具(B)1510.842014.451870.561798.617194.462.3精密汽配模具(C)1116.711488.941382.591329.415317.642.4精密汽配模具(D)788.261051.02975.94938.413753.632.5精密汽配模具(E)525.51700.68650.63625.612502.422.6精密汽配模具(F)328.44437.92406.64391.001564.012.7精密汽配模具(.)131.38175.17162.66156.40625.613其他業(yè)務收入1056.601408.801308.171257.865031.43根據初步統(tǒng)計測算,公司實現(xiàn)利潤總額8741.98萬元,較去年同期相比增長2029.88萬元,增長率30.24%;實現(xiàn)凈利潤6556.48萬元,較去年同期相比增長766.56萬元,增長率13.24%。上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元36311.69完成主營業(yè)務收入萬元31280.26主營業(yè)務收入占比86.14%營業(yè)收入增長率(同比)13.89%營業(yè)收入增長量(同比)萬元4427.37利潤總額萬元8741.98利潤總額增長率30.24%利潤總額增長量萬元2029.88凈利潤萬元6556.48凈利潤增長率13.24%凈利潤增長量萬元766.56投資利潤率65.24%投資回報率48.93%財務內部收益率22.20%企業(yè)總資產萬元35715.76流動資產總額占比萬元39.50%流動資產總額萬元14109.39資產負債率49.77% 第三章 建設背景及必要性一、項目建設背景1、全面加快產業(yè)轉型升級,要加快支柱產業(yè)轉型升級,持續(xù)完善產業(yè)鏈、價值鏈;要在擴充增量上下功夫,加快培育新的經濟增長點,要大力發(fā)展壯大戰(zhàn)略性新興產業(yè),全力擴大有效投資和推進項目建設;要在創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)上下功夫,全力加快新舊動能轉換,大力實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略,加快健全完善創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的政策;要在改革開放上下功夫,著力優(yōu)化營商環(huán)境,全面深化各領域改革,構建全面開放新格局;要在園區(qū)建設上下功夫,推進產業(yè)集群集約發(fā)展,全面加快新區(qū)、園區(qū)開發(fā)建設,持續(xù)改進和完善園區(qū)管理體制機制?!笆濉睍r期,在我國經濟發(fā)展進入新常態(tài)的階段性變化中,認識新常態(tài)、適應新常態(tài)、引領新常態(tài),是謀劃和推動經濟社會持續(xù)健康發(fā)展的大邏輯。從總體上看,我國發(fā)展仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期,也面臨諸多矛盾疊加、風險隱患增多的嚴峻挑戰(zhàn)。我們要準確把握經濟發(fā)展新常態(tài)的大邏輯和我國發(fā)展戰(zhàn)略機遇期內涵的深刻變化,因勢而謀、應勢而動、順勢而為,把準“十三五”發(fā)展的大方向。在經濟運行層面,我們面臨新老矛盾交織,周期性、結構性問題疊加的雙重風險。在當前經濟下行壓力加大的情況下,在宏觀調控上,推出調結構、防風險的政策措施要把握好節(jié)奏和力度。供給側結構性改革深入推進為經濟高質量發(fā)展提供新動力,深化供給側結構性改革是建設現(xiàn)代化經濟體系的關鍵環(huán)節(jié),是推動我國經濟強起來的關鍵步驟。近年來,我國“破、立、降”力度持續(xù)加大,“三去一降一補”深入推進,實體經濟活力不斷釋放,經濟發(fā)展新動力不斷增強。這主要表現(xiàn)在:經濟結構不斷優(yōu)化,消費拉動經濟增長作用進一步增強,服務業(yè)對經濟增長的貢獻率接近60%,高技術產業(yè)、裝備制造業(yè)增速明顯快于一般工業(yè);能源資源利用效率提高,單位國內生產總值能耗下降,發(fā)展質量和效益繼續(xù)提升;新動能快速成長,一批重大科技創(chuàng)新成果相繼問世,新興產業(yè)蓬勃發(fā)展,傳統(tǒng)產業(yè)加快轉型升級,新動能正在深刻改變生產生活方式、塑造發(fā)展新優(yōu)勢。今年我國供給側結構性改革深入推進,改革開放力度加大,穩(wěn)妥應對了中美經貿摩擦,成績來之不易。我國供給側結構性改革前期的主要任務是“三去一降一補”,幾年來取得了明顯的成效,尤其是鋼鐵和煤炭領域去產能之后,行業(yè)發(fā)展開始呈現(xiàn)新的面貌。2、戰(zhàn)略性新興產業(yè)代表新一輪科技革命和產業(yè)變革的方向,是培育發(fā)展新動能、獲取未來競爭新優(yōu)勢的關鍵領域。“十三五”時期,要把戰(zhàn)略性新興產業(yè)擺在經濟社會發(fā)展更加突出的位置,大力構建現(xiàn)代產業(yè)新體系,推動經濟社會持續(xù)健康發(fā)展。在中國當前重點推動戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展,主要是在勞動力成本等持續(xù)上升、追趕型增長方式面臨外部約束等背景下的必然政策選擇,體現(xiàn)了內生增長的內涵。經典的內生增長理論認為,國家或地區(qū)經濟可不依賴外力推動而通過自身內在因素實現(xiàn)持續(xù)健康增長,內生的技術進步和創(chuàng)新是推動經濟持續(xù)增長的決定要素,其中技術創(chuàng)新是經濟增長的源泉,而勞動分工程度和專業(yè)化人力資本的積累水平決定技術創(chuàng)新水平高低。技術進步帶來消費需求結構和產業(yè)結構分化,由技術研發(fā)機制、市場培育機制、制度激勵機制共同作用直接推動產業(yè)發(fā)展。戰(zhàn)略性新興產業(yè)內生性增長體現(xiàn)為需求、知識、制度等內生變量的增長。同時,基于中國當前的市場潛力、以及人力資源等方面的雄厚積累,推動戰(zhàn)略新興產業(yè)的發(fā)展,是有現(xiàn)實條件支持的。另外,適應轉型需求的戰(zhàn)略新興產業(yè),往往對整個產業(yè)的轉型具有一定的先行、引領、引導作用。技術的重大突破導致技術分化,形成不同發(fā)展方向的技術,繼而依靠技術選擇形成市場信賴的技術群和企業(yè)群。產業(yè)創(chuàng)新技術的先行性、主導性和突破性,使產業(yè)具有政策導向作用,預示著未來經濟發(fā)展重心能夠代表未來科技、產業(yè)發(fā)展的方向,成為產業(yè)發(fā)展的主流,在未來較長時期內對經濟和產業(yè)發(fā)展具有較強的引領和帶動作用。投資項目建設有利于促進項目承辦單位技術水平提升,有利于促進企業(yè)自主研發(fā)能力提高,堅持重點突破與整體推進有機結合;緊緊圍繞戰(zhàn)略性新興產業(yè)、高技術產業(yè)發(fā)展重點,把有限的科技資源集中到事關戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展的關鍵技術、領域,集中到事關企業(yè)科技創(chuàng)新能力提升的重要環(huán)節(jié),為此,投資項目建設有利于發(fā)揮導向、牽引、輻射和帶動作用,延伸相關產業(yè)鏈,壯大產業(yè)集群,增強相關產業(yè)的發(fā)展水平和競爭能力。建設現(xiàn)代化經濟體系,首先是要深化供給側結構性改革,這要求必須把發(fā)展經濟的著力點放在實體經濟上,加快發(fā)展先進制造業(yè),支持傳統(tǒng)產業(yè)優(yōu)化升級,實現(xiàn)制造業(yè)的高質量發(fā)展。二、必要性分析1、經濟新常態(tài),需要創(chuàng)新宏觀調控思路和方式,培育經濟發(fā)展的持久動力。從根本上說,就是向改革要動力,向結構調整要助力,向民生改善要潛力;就是要激活力,把該放的權放到位,讓市場主體真正放開手腳;就是要補短板,把該做的事做好,增加公共產品有效供給;就是要強實體,把該給的政策給足,夯實發(fā)展的微觀基礎。新常態(tài)是新的探索,要創(chuàng)新宏觀調控思路和方式,統(tǒng)籌穩(wěn)增長促改革調結構惠民生防風險,以改革開路,充分發(fā)揮市場的決定性作用,激發(fā)企業(yè)和社會活力,培育經濟發(fā)展的內生動力,加快經濟轉型升級結構優(yōu)化,更好地改善民生。實體經濟是一國經濟的立身之本,是財富創(chuàng)造的根本源泉,是國家強盛的重要支柱。要大力發(fā)展實體經濟,筑牢現(xiàn)代化經濟體系的堅實基礎,與十九大報告中關于“建設現(xiàn)代化經濟體系,必須把發(fā)展經濟的著力點放在實體經濟上”的論述一脈相承,是立足全局、面向未來作出的重大戰(zhàn)略抉擇。抓住新一輪科技革命和產業(yè)變革機遇,更好適應把握引領經濟發(fā)展新常態(tài),加快新舊動能接續(xù)轉換,打造國際競爭新優(yōu)勢。產業(yè)結構的水平要從低端、中端逐步走向中高端,對沖中國經濟的下行壓力。今后,我國應在大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的同時,加快傳統(tǒng)產業(yè)優(yōu)化升級。產業(yè)結構調整的根本出路是創(chuàng)新,要通過創(chuàng)新使我國企業(yè)從價值鏈和產業(yè)鏈的低端走向中高端,這涉及到技術創(chuàng)新、產品創(chuàng)新、組織創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新、市場創(chuàng)新。通過營造實業(yè)能致富,創(chuàng)新致大富的環(huán)境,培育寬容失敗、鼓勵冒險、兼容并包的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)文化,推動合作創(chuàng)新和發(fā)展平臺經濟,鼓勵企業(yè)自主創(chuàng)新,使企業(yè)真正成為創(chuàng)新主體。展望未來,改革開放依然是決定實現(xiàn)“兩個一百年”奮斗目標和實現(xiàn)中華民族偉大復興的關鍵一招,停頓和倒退是沒有出路的?!伴_弓沒有回頭箭,改革關頭勇者勝”。在經濟發(fā)展新常態(tài)下全面深化改革,要更加注重改革的系統(tǒng)性、整體性和協(xié)同性,狠抓改革攻堅,突出創(chuàng)新驅動,強化風險防控,加強民生保障,應當成為全面深化改革關鍵時期需要著力做好的重要工作。實體經濟是一國經濟的立身之本,是財富創(chuàng)造的根本源泉,是國家強盛的重要支柱。要大力發(fā)展實體經濟,筑牢現(xiàn)代化經濟體系的堅實基礎,抓住新一輪科技革命和產業(yè)變革機遇,更好適應把握引領經濟發(fā)展新常態(tài),加快新舊動能接續(xù)轉換,打造國際競爭新優(yōu)勢。振興實體經濟,事關我國經濟社會發(fā)展全局。我國是個大國,必須發(fā)展實體經濟,不斷推進工業(yè)現(xiàn)代化、提高制造業(yè)水平,不能“脫實向虛”。我們是靠實體經濟發(fā)展起來的,還要依靠實體經濟走向未來。任何時候,實體經濟都是我國發(fā)展的根基;沒有這個根基,我國經濟非但走不遠,而且難以在國際競爭中取勝。為此,建設現(xiàn)代化經濟體系,必須把實體經濟放到更加突出的位置抓實、抓好。傳統(tǒng)產業(yè)要利用信息通信技術及互聯(lián)網平臺實施“互聯(lián)網+”戰(zhàn)略,加強以自動控制和感知、工業(yè)核心軟件、工業(yè)互聯(lián)網、工業(yè)云和智能服務平臺為核心的“新四基”建設,加快形成有效協(xié)調的“四基”產業(yè)鏈,實現(xiàn)傳統(tǒng)產業(yè)與互聯(lián)網的滲透融合。傳統(tǒng)產業(yè)通過應用大數據、云計算、物聯(lián)網、軟件信息服務、智能終端,利用互聯(lián)網的開放、平等、互動等特性,引導數字技術、智能技術廣泛應用于其研發(fā)設計、生產制造、經營管理等關鍵環(huán)節(jié),實現(xiàn)這些環(huán)節(jié)的大數據分析與整合,以重組運營流程、優(yōu)化資源配置、重構商業(yè)模式等手段完成轉型升級,提高創(chuàng)新力和生產力,最終提升效益效率和競爭力。傳統(tǒng)產業(yè)可以把智能化作為轉型升級的主攻方向,實施“智能制造提升工程”,建立機器人自動化示范生產線,打造柔性化生產、場景化應用的示范工廠,通過“互聯(lián)網智能制造”,變革傳統(tǒng)產業(yè)的生產、管理和營銷模式,促進傳統(tǒng)產業(yè)向智能化、高端化、綠色化發(fā)展而轉型升級。2、“十三五”期間,全區(qū)工業(yè)經濟發(fā)展要不斷創(chuàng)新發(fā)展理念,轉變發(fā)展方式,提升發(fā)展速度,努力實現(xiàn)總量擴張,質量提升和經濟效益提高。要全面貫徹落實各項發(fā)展戰(zhàn)略,搶抓政策機遇,發(fā)揮自身優(yōu)勢,在發(fā)展中求率先,在發(fā)展中調整產業(yè)結構,在發(fā)展中轉變經濟增長方式,加快工業(yè)轉型升級步伐,全面提升我區(qū)工業(yè)經濟的綜合實力?!笆濉逼陂g,我區(qū)工業(yè)經濟發(fā)展應圍繞產業(yè)結構調整、投資推動和服務提效三個方面的重點工作,加快重大項目投資建設,為區(qū)域經濟和社會發(fā)展做出更大的貢獻。堅持可持續(xù)發(fā)展原則,實現(xiàn)經濟社會發(fā)展和環(huán)境保護相統(tǒng)一,努力實現(xiàn)區(qū)域工業(yè)結構、質量和速度、效益的相統(tǒng)一。堅持相對集中原則,重點發(fā)展以園區(qū)為載體的工業(yè)聚集區(qū),使土地向產業(yè)聚集,產業(yè)向工業(yè)園區(qū)聚集,走集群化和集約式發(fā)展的路子。投資項目的建設可以大幅度提升項目產品的生產、研發(fā)水平,有利于促進我國相關行業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展;項目承辦單位具有較高項目產品制造工藝技術、生產設備和新產品的研發(fā)能力,近年來,項目承辦單位在消化、吸收國際先進項目產品制造技術的基礎上,持續(xù)加大對項目產品生產技術及相關材料的研發(fā)投入,形成了在國內同行業(yè)領先的技術優(yōu)勢。目前,項目承辦單位建立了企業(yè)內部研發(fā)中心,可以根據客戶的需求,研制、開發(fā)適應市場需求的產品,并已在材料和設備及制造工藝上取得新的突破,項目承辦單位已取得了豐碩的成果,公司所生產的產品質量指標均已達到國內領先水平,同國際技術水平接軌;通過保持人才、技術、設備、研發(fā)能力、市場營銷、生產材料供應等方面的優(yōu)勢,產、學、研相結合的經營模式,無論是對項目承辦單位自身還是國內相關產業(yè)的發(fā)展都具有深遠的影響。項目承辦單位自成立以來始終堅持“自主創(chuàng)新、自主研發(fā)”的理念,始終把提升創(chuàng)新能力作為企業(yè)競爭的最重要手段,因此,積累了一定的項目產品技術優(yōu)勢。項目承辦單位在項目產品開發(fā)、設計、制造、檢測等方面形成了一套完整的質量保證和管理體系,通過了ISO9000質量體系認證,贏得了用戶的信賴和認可。 第四章 產業(yè)調研分析一、建設地經濟發(fā)展概況地區(qū)生產總值3198.04億元,比上年增長7.08%。其中,第一產業(yè)增加值255.84億元,增長8.70%;第二產業(yè)增加值1982.78億元,增長9.39%第三產業(yè)增加值959.41億元,增長5.46%。一般公共預算收入298.63億元,同比增長11.73%,一般公共預算支出438.50億元,同比增長10.43%。國稅收入387.46億元,同比增長10.82%;地稅收入億元43.05,同比增長6.52%。居民消費價格上漲1.12%。其中,食品煙酒上漲1.08%,衣著上漲0.88%,居住上漲1.14%,生活用品及服務上漲0.75%,教育文化和娛樂上漲1.10%,醫(yī)療保健上漲0.71%,其他用品和服務上漲0.69%,交通和通信上漲0.89%。全部工業(yè)完成增加值1623.62億元。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)增加值1408.13億元,比上年增長5.03%。規(guī)模以上AA、BB、CC、DD(含精密汽配模具)等主導行業(yè)共完成工業(yè)增加值1150.96億元,增長6.54%。AA完成增加值479.82億元,增長6.62%;BB完成工業(yè)增加值354.52億元,增長8.06%;CC完成工業(yè)增加值224.70億元,增長6.87%;DD完成工業(yè)增加值83.35億元,增長5.78%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入6186.08億元,比上年增長7.24%。實現(xiàn)利潤總額483.48億元,比上年增長5.28%。固定資產投資完成4101.16億元,比上年增長5.11%。其中,建設項目投資完成3609.02億元,增長7.46%;房地產開發(fā)投資完成492.14億元,增長9.86%。在固定資產投資中,第一產業(yè)投資完成205.06億元,同比增長8.92%;第二產業(yè)投資完成3116.88億元,同比增長11.04%;第三產業(yè)投資完成779.22億元,增長11.10%。高新技術產業(yè)投資756.23億元,增長7.74%。民間投資3577.30億元,增長7.46%。城市基礎設施投資558.96億元,增長5.38%。重點項目1307個,完成投資2135.03億元,增長11.48%。全市實現(xiàn)社會消費品零售總額1222.23億元,比上年增長9.78%。城鎮(zhèn)實現(xiàn)零售額1006.02億元,增長5.84%;鄉(xiāng)村實現(xiàn)零售額514.90億元,增長7.87%。限額以上批發(fā)零售企業(yè)商品零售額億元372.79,增長7.62%。實際利用外資59052.46萬美元,同比增長58.53%。外貿進出口總值303.97億元,同比增長58.24%。其中,出口總值197.58億元,同比增長58.94%;進口總值106.39億元,同比增長55.45%。二、精密汽配模具行業(yè)市場分析目前,區(qū)域內擁有各類精密汽配模具企業(yè)821家,規(guī)模以上企業(yè)38家,從業(yè)人員41050人。截至2017年底,區(qū)域內精密汽配模具產值121516.06萬元,較2016年105181.39萬元增長15.53%。產值前十位企業(yè)合計收入55931.62萬元,較去年50091.01萬元同比增長11.66%。區(qū)域內精密汽配模具行業(yè)經營情況項目單位指標備注行業(yè)產值萬元121516.06同期產值萬元105181.39同比增長15.53%從業(yè)企業(yè)數量家821規(guī)上企業(yè)家38從業(yè)人數人41050前十位企業(yè)產值萬元55931.62去年同期50091.01萬元。1、xxx(集團)有限公司(AAA)萬元13703.252、xxx公司萬元12304.963、xxx科技發(fā)展公司萬元7271.114、xxx科技公司萬元6152.485、xxx投資公司萬元3915.216、xxx實業(yè)發(fā)展公司萬元3635.567、xxx科技發(fā)展公司萬元279.668、xxx科技公司萬元2293.209、xxx投資公司萬元2181.3310、xxx實業(yè)發(fā)展公司萬元1677.95區(qū)域內精密汽配模具企業(yè)經營狀況良好。以AAA為例,2017年產值13703.25萬元,較上年度11702.18萬元增長17.10%,其中主營業(yè)務收入13532.49萬元。2017年實現(xiàn)利潤總額4439.31萬元,同比增長26.06%;實現(xiàn)凈利潤1297.44萬元,同比增長29.53%;納稅總額87.76萬元,同比增長13.47%。2017年底,AAA資產總額35655.05萬元,資產負債率41.94%。2017年區(qū)域內精密汽配模具企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)增加值55351.96萬元,同比2016年50269.69萬元增長10.11%;行業(yè)凈利潤15094.91萬元,同比2016年12898.33萬元增長17.03%;行業(yè)納稅總額19508.92萬元,同比2016年17150.70萬元增長13.75%;精密汽配模具行業(yè)完成投資29838.84萬元,同比2016年25800.99萬元增長15.65%。區(qū)域內精密汽配模具行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標1行業(yè)工業(yè)增加值萬元55351.961.1同期增加值萬元50269.691.2增長率10.11%2行業(yè)凈利潤萬元15094.912.12016年凈利潤萬元12898.332.2增長率17.03%3行業(yè)納稅總額萬元19508.923.12016納稅總額萬元17150.703.2增長率13.75%42017完成投資萬元29838.844.12016行業(yè)投資萬元15.65%區(qū)域內經濟發(fā)展持續(xù)向好,預計到2020年地區(qū)生產總值6000.02億元,年均增長6.58%。預計區(qū)域內精密汽配模具行業(yè)市場需求規(guī)模將達到182781.50萬元,利潤總額49228.56萬元,凈利潤21226.38萬元,納稅14346.98萬元,工業(yè)增加值69149.75萬元,產業(yè)貢獻率10.44%。區(qū)域內精密汽配模具行業(yè)市場預測(單位:萬元)序號項目2018年2019年2020年1產值141545.99160847.72182781.502利潤總額38122.5943321.1349228.563凈利潤16437.7018679.2121226.384納稅總額11110.3012625.3414346.985工業(yè)增加值53549.5760851.7869149.756產業(yè)貢獻率5.00%8.00%10.44%7企業(yè)數量98512021539 第五章 產品及建設方案一、產品規(guī)劃項目主要產品為精密汽配模具,根據市場情況,預計年產值50108.00萬元。采取靈活的定價辦法,項目承辦單位應當依據原輔材料的價格、加工內容、需求對象和市場動態(tài)原則,以盈利為目標,經過科學測算,確定項目產品銷售價格,為了迅速進入市場并保持競爭能力,項目產品一上市,可以采取靈活的價格策略,迅速提升項目承辦單位的知名度和項目產品的美譽度。隨著全球經濟一體化格局的形成,相關行業(yè)的市場競爭愈加激烈,要想在市場上站穩(wěn)腳跟、求得突破,就要聘請有營銷經驗的營銷專家領銜組織一定規(guī)模的營銷隊伍,創(chuàng)新機制建立起一套行之有效的營銷策略。二、建設規(guī)模(一)用地規(guī)模該項目總征地面積52266.12平方米(折合約78.36畝),其中:凈用地面積52266.12平方米(紅線范圍折合約78.36畝)。項目規(guī)劃總建筑面積88329.74平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程54263.14平方米,計容建筑面積88329.74平方米;預計建筑工程投資7280.28萬元。(二)設備購置項目計劃購置設備共計112臺(套),設備購置費4297.99萬元。(三)產能規(guī)模項目計劃總投資19427.25萬元;預計年實現(xiàn)營業(yè)收入50108.00萬元。 第六章 項目選址分析一、項目選址該項目選址位于xx開發(fā)區(qū)。園區(qū)是1999月被省政府批準的省級園區(qū)。園區(qū)規(guī)劃面積15平方公里。全區(qū)工業(yè)企業(yè)300家,其中“三資”企業(yè)65家,骨干企業(yè)20家,工業(yè)總產值80億元,比上年增長11.3%。園區(qū)始終把招商引資工作放在首位,2016年利用外資6000萬元,今年到位境外資金8500萬元,建成和正在建設的合資項目25個。深化體制機制改革,促使戰(zhàn)略性新興產業(yè)成為當地經濟轉型的主導力量,成為全省重要的戰(zhàn)略性新興產業(yè)基地。在中央和省委、省政府的堅強領導下,我市積極應對復雜多變經濟形勢,深入實施振興發(fā)展戰(zhàn)略,扎實做好打基礎利長遠工作,著力轉變經濟發(fā)展方式,有效提升發(fā)展質量和效益,在加快振興發(fā)展、全面建成小康社會征程上邁出了扎實步伐。經濟實力穩(wěn)步增強,預計2020年實現(xiàn)地區(qū)生產總值1500億元、人均GDP3.4萬元,三次產業(yè)結構優(yōu)化調整為14.8:38.8:46.4,與2010年相比,工業(yè)增加值率提高7.7個百分點,單位GDP能耗下降21個百分點,第三產業(yè)增加值占GDP比重上升5.7個百分點。園區(qū)培育特色產業(yè)園區(qū)發(fā)展。圍繞高端裝備制造、軌道交通、航空航天、節(jié)能與新能源汽車、新一代信息技術、新材料、新能源、節(jié)能環(huán)保、生物醫(yī)藥等新興產業(yè)。發(fā)揮園區(qū)的輻射帶動作用,積極推進省級高新區(qū)建設布局,引導產業(yè)園區(qū)走創(chuàng)新發(fā)展之路。項目建設方案力求在滿足項目產品生產工藝、消防安全、環(huán)境保護衛(wèi)生等要求的前提下盡量合并建筑;充分利用自然空間,堅決貫徹執(zhí)行“十分珍惜和合理利用土地”的基本國策,因地制宜合理布置。投資項目對其生產工藝流程、設施布置等都有較為嚴格的標準化要求,為了更好地發(fā)揮其經濟效益并綜合考慮環(huán)境等多方面的因素,根據項目選址的一般原則和項目建設地的實際情況,該項目選址應遵循以下基本原則的要求。對各種設施用地進行統(tǒng)籌安排,提高土地綜合利用效率,同時,采用先進的工藝技術和設備,達到“節(jié)約能源、節(jié)約土地資源”的目的。項目承辦單位自成立以來始終堅持“自主創(chuàng)新、自主研發(fā)”的理念,始終把提升創(chuàng)新能力作為企業(yè)競爭的最重要手段,因此,積累了一定的項目產品技術優(yōu)勢。項目承辦單位在項目產品開發(fā)、設計、制造、檢測等方面形成了一套完整的質量保證和管理體系,通過了ISO9000質量體系認證,贏得了用戶的信賴和認可。二、用地控制指標根據測算,投資項目固定資產投資強度完全符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的產品制造行業(yè)固定資產投資強度1259.00萬元/公頃的規(guī)定;同時,滿足項目建設地確定的“固定資產投資強度4500.00萬元/公頃”的具體要求。該項目均按照項目建設地建設用地規(guī)劃許可證及建設用地規(guī)劃設計要求進行設計,同時,嚴格按照項目建設地建設規(guī)劃部門與國土資源管理部門提供的界址點坐標及用地方案圖布置場區(qū)總平面圖。投資項目占地稅收產出率符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的產品制造行業(yè)占地稅收產出率150.00萬元/公頃的規(guī)定;同時,滿足項目建設地確定的“占地稅收產出率150.00萬元/公頃”的具體要求。三、地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數72.35%,建筑容積率1.69,建設區(qū)域綠化覆蓋率6.73%,固定資產投資強度178.13萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米52266.1278.36畝2基底面積平方米37814.543建筑面積平方米88329.747280.28萬元4容積率1.695建筑系數72.35%6主體工程平方米54263.147綠化面積平方米5948.258綠化率6.73%9投資強度萬元/畝178.13四、節(jié)約用地措施投資項目依托項目建設地已有生活設施、公共設施、交通運輸設施,建設區(qū)域少建非生產性設施,因此,有利于節(jié)約土地資源和節(jié)省建設投資。土地既是人類賴以生存的物質基礎,也是社會經濟可持續(xù)發(fā)展必不可少的條件,因此,項目承辦單位在利用土地資源時,嚴格執(zhí)行國家有關行業(yè)規(guī)定的用地指標,根據建設內容、規(guī)模和建設方案,按照國家有關節(jié)約土地資源要求,合理利用土地。采用大跨度連跨廠房,方便生產設備的布置,提高廠房面積的利用率,有利于節(jié)約土地資源;原料及輔助材料倉庫采用簡易貨架,提高了庫房的面積和空間利用率,從而有效地節(jié)約土地資源。五、總圖布置方案1、按照建(構)筑物的生產性質和使用功能,項目總體設計根據物流關系將場區(qū)劃分為生產區(qū)、辦公生活區(qū)、公用設施區(qū)等三個功能區(qū),要求功能分區(qū)明確,人流、物流便捷流暢,生產工藝流程順暢簡捷;這樣布置既能充分利用現(xiàn)有場地,有利于生產設施的聯(lián)系,又有利于外部水、電、氣等能源的接入,管線敷設短捷,相互聯(lián)系方便。道路在項目建設場區(qū)內呈環(huán)狀布置,擬采用城市型水泥混凝土路面結構形式,可以滿足不同運輸車輛行駛的功能要求。2、投資項目綠化的重點是場區(qū)周邊、辦公區(qū)及主要道路兩側的空地,美化的重點是辦公區(qū),場區(qū)周邊以高大喬木為主,辦公區(qū)以綠色草坪、花壇為主,道路兩側以觀賞樹木、綠籬、草坪為主,適當結合花壇和垂直綠化,起到環(huán)境保護與美觀的作用,創(chuàng)造一個“環(huán)境優(yōu)美、統(tǒng)一協(xié)調”的建筑空間。場區(qū)植物配置以本地區(qū)樹種為主,綠化設計的樹木花草配置應依據項目建設區(qū)域的總體布置、豎向、道路及管線綜合布置等要求,并適合當地氣象、土壤、生態(tài)習性與防護性能,疏密適當高低錯落,形成一定的層次感。undefined給水系統(tǒng)由項目建設地給水管網直供;場區(qū)給水網確定采用生產、生活及消防合一系統(tǒng)的供水方式,在場區(qū)內形成環(huán)狀,從而保證供水水壓的平衡及消防用水的要求。投資項目用水由項目建設地給水管網統(tǒng)一供給,規(guī)劃在場區(qū)內建設完善的給水管網,接入場區(qū)外部現(xiàn)有給水管網,即可保證項目的正常用水。3、項目建設區(qū)域位于項目建設地,場區(qū)水源為市政自來水管網,水源充裕水質良好,符合國家衛(wèi)生要求,場區(qū)給水系統(tǒng)采用生產、生活、消防合一給水系統(tǒng)。投資項目消防對象主要是廠房、庫房、辦公場地等;因此,室外消防用水量按25.00L/S,火災延續(xù)時間按2.00小時計,同一時間發(fā)生火災次數按一次考慮;室內消防栓用水量15.00L/S,火災延續(xù)時間按2.00小時計,室內外的消防栓均按規(guī)范間距要求布置。項目承辦單位采用高壓計度方式結算電費,低壓回路裝有電度表,便于各車間成本核算;在10KV電源進線處設置電能總計量;每路10KV出線柜均裝設有功電度表和無功電度表。供電回路及電壓等級確定:配電系統(tǒng)采用TN-C-S制,供電電壓為380V/220V,電壓波動不超過額定電壓的10.00%,電源頻率為50.000.50Hz。車間電纜進戶處要做重復接地,接地電阻小于10.00歐姆,其他特殊設備的工作接地電阻應按滿足相應設備的接地電阻要求。4、該項目由于需要考慮項目產品所涉及的原輔材料和成品的運輸,運輸需求量較大,初步考慮鐵路運輸與公路運輸方式相結合的運輸方式。場外運輸全部采用汽車運輸、外部運力為主。場外運輸主要為原材料的供給以及產品的外運;產品的遠距離運輸由汽車或鐵路運輸解決,項目建設地社會運輸力量充足,可滿足投資項目場外遠距離運輸的需求。項目承辦單位設計提供監(jiān)控系統(tǒng)的基本要求和配置;選用系統(tǒng)設備時,各配套設備的性能及技術要求應協(xié)調一致,系統(tǒng)配置的詳細清單及安裝、輔助材料待確定系統(tǒng)成套供貨商后,按技術要求由成套廠商提供;系統(tǒng)應由資信地位可靠、具有相關資質、有一定業(yè)績、服務良好、具有現(xiàn)場安裝調試、開車運行經驗、能做到“交鑰匙”工程的成套廠商配套供貨,并應對項目承辦單位操作人員進行相關的技術培訓。話音通信部分:根據場區(qū)通信業(yè)務需求及場區(qū)周圍情況,行政調度電話均為安裝市話,其中綜合值班室安裝調度電話和行政電話。六、選址綜合評價該項目擬選址在項目建設地,所選區(qū)域土地資源充裕,而且地理位置優(yōu)越、地形平坦、土地平整、交通運輸條件便利、配套設施齊全,符合項目選址要求。建設項目平面布置符合產品制造行業(yè)、重點產品的廠房建設和單位面積產能設計規(guī)定標準,達到工業(yè)項目建設用地控制指標(國土資發(fā)【2008】24號)文件規(guī)定的具體要求。 第七章 工程設計一、建筑工程設計原則項目承辦單位本著“適用、安全、經濟、美觀”的原則并遵照國家建筑設計規(guī)范進行項目建筑工程設計;在滿足投資項目生產工藝設備要求的前提下,力求布局合理、造型美觀、色彩協(xié)調、施工方便,努力建設既有時代感又有地方特色的工業(yè)建筑群的新形象。項目承辦單位本著“適用、安全、經濟、美觀”的原則并遵照國家建筑設計規(guī)范進行項目建筑工程設計;在滿足投資項目生產工藝設備要求的前提下,力求布局合理、造型美觀、色彩協(xié)調、施工方便,努力建設既有時代感又有地方特色的工業(yè)建筑群的新形象。建筑立面處理在滿足工藝生產和功能的前提下,符合現(xiàn)代主體工程的特點,立面處理力求簡潔大方,色彩組合以淡雅為基調,適當運用局部色彩點綴,在滿足項目建設地規(guī)劃要求的前提下,著重體現(xiàn)項目承辦單位企業(yè)精神,創(chuàng)造一個優(yōu)雅舒適的生產經營環(huán)境。針對項目承辦單位提出的“高標準、高質量、快進度”的要求,為了達到這一共同的目標,投資項目在整個設計過程中,始終貫徹這一原則,以“尊重自然、享受自然、愛護自然”為基點,全力提高員工的“學習力、創(chuàng)造力和凝聚力”,實現(xiàn)項目承辦單位經濟快速發(fā)展的奮斗目標。二、土建工程設計年限及安全等級建筑結構的安全等級是根據建筑物結構破壞可能產生的后果(危及人的生命、造成經濟損失)的嚴重性來劃分的,本工程結構安全等級設計為級。根據建筑結構可靠度設計統(tǒng)一標準(GB50068)的規(guī)定,投資項目中所有建(構)筑物均按永久性建筑要求設計,使用年限為50.00年。砌體結構應按規(guī)范設置地圈梁及構造柱,建筑物耐火等級為級。三、建筑工程設計總體要求項目承辦單位的建筑設計應遵守國家現(xiàn)行技術規(guī)范、規(guī)定,特殊建筑物按專門的技術規(guī)范、標準執(zhí)行。該項目建筑設計及結構設計在滿足生產工藝要求的前提下,盡量貫徹工業(yè)廠房聯(lián)合化、露天化、結構輕型化原則,并注意因地制宜。對采光通風、保溫隔熱、防火、防腐、抗震等均按國家現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程和規(guī)定執(zhí)行,努力做到場房設計保障安全、技術先進、經濟合理、美觀適用,同時方便施工、安裝和維修。四、土建工程建設指標本期工程項目預計總建筑面積88329.74平方米,其中:計容建筑面積88329.74平方米,計劃建筑工程投資7280.28萬元,占項目總投資的37.47%。 第八章 項目工藝原則一、技術管理特點投資項目的成品及包裝材料分別貯存于各分類倉庫內;倉庫應符合所存物品的存放條件、建立責任體系、保證存放安全;項目承辦單位建立健全ISO9000質量管理和質量保證體系和檢驗手段,確保項目所需物品存儲納入這一體系統(tǒng)一管理。項目所需原料來源應穩(wěn)定可靠,建成后應保證原料的質量和連續(xù)供應。投資項目將通過PDM與ERP系統(tǒng)的結合,把設計項目承辦單位生產工藝、原材料定額預算、原輔材料倉儲、生產制造有機地結合起來,實現(xiàn)承上啟下信息共享,通過MES系統(tǒng)實現(xiàn)原輔材料需求分析和準確調配和管理,為企業(yè)信息化管理提供強有力的軟件技術支撐。ERP及PDM等先進的信息化手段在投資項目中的充分應用,將有效提高項目產品的制造成本控制能力及生產效率,大大提高了項目產品的市場競爭優(yōu)勢。項目產品流程化設計:在設計階段引入CAE分析,避免過多的“設計分析循環(huán)”,明顯減少設計總費用和設計周期。產品的流程化設計包括從三維的幾何造型設計、ANSYS分析到產品實驗,通過CAD和CAE的平滑過度雙向互動,進而避免CAD與CAE的重復工作,提高設計效率,通過流程化控制提高設計制造

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