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文檔簡介
1、銀行審計部工作職責 銀行審計部工作職責 銀行審計部工作職責 1、負責市行審計工作規(guī)章制度和審計部各項管理辦法的制加實施; 2、負責監(jiān)督內(nèi)部控制制度的執(zhí)行,對各業(yè)務主管部門的自律監(jiān)管進行再監(jiān)督;3、負責對各支行內(nèi)部控制狀況進行內(nèi)部控制綜合評價工作;4、負責對全行經(jīng)營活動真實性進行審計監(jiān)督;5、負責組織開展行長任期責任審計和離任審計; 6、負責組織非現(xiàn)場審計和實施全行性信貸、資產(chǎn)負債管理、財務會計、銀行卡、國際業(yè)務以及計算機等專項審計活動; 7、負責對直屬經(jīng)營性單位的定期常規(guī)現(xiàn)場審計工作和對各支行經(jīng)營性單位定期常規(guī)現(xiàn)場審計工作; 8、負責對全行違規(guī)經(jīng)營行為進行經(jīng)濟處罰和審計復議;9、負責內(nèi)部監(jiān)督委
2、員會辦公室的日常工作;10、負責行領導交辦的其他工作。 審計部經(jīng)理工作職責 、負責組織全體審計人員認真學習黨和國家的各項金融方針、政策及農(nóng)業(yè)銀行各項規(guī)章制度,強化審計人員政治思想教育,不斷提升審計人員的政治素養(yǎng)和業(yè)務素養(yǎng); 、負責制訂符合我行行情的審計管理辦法、實施細則和不同崗位工作職責,認真進行考核,不斷強化審計人員貴任愈識,加強全行審計人員工作動力和壓力;3、負責依據(jù)上級行審計工作要求和我行工作重點,制定全市農(nóng)行審計工作目標和年度工作計劃,安排布置各項審計工作; 、負貴合理設g審計架構(gòu),明確業(yè)務分工,將各項審計工作落實到組、落實到人; 5、負貴圍繞全行工作中心,組織審計人員適時開展常規(guī)現(xiàn)場
3、審計、專項審計和非現(xiàn)場審計;、負貴組織審計方案、審計報告、審計結(jié)論、處罰看法的撰寫和審核,報主管行領導批準后實施; 7、負責強化調(diào)查研究,總結(jié)交流審計工作經(jīng)驗,及時解決審計工作中出現(xiàn)的新狀況、新問題,不斷提升審計工作水平;8、負責行領導交辦的其他工作。 擴大閱讀:審計部崗位職責 商業(yè)銀行審計部崗位職責 一、總經(jīng)理副總經(jīng)理崗 1、負責參加擬訂審計工作中長期規(guī)劃; 2、負責擬訂部門年度工作計劃、審計預算,并組織實施;3、負責組織制訂與審核內(nèi)部審計管理辦法、工作手冊、操作規(guī)程等重要規(guī)章制度; 4、負責建立審計項目執(zhí)行的質(zhì)量控制程序。 5、負責組織建立完善非現(xiàn)場審計的監(jiān)測體系及審計管理系統(tǒng)在內(nèi)部審計工
4、作中的應用; 6、負責組織確定全行的審計項目,指導內(nèi)部審計工作的開展和實施,監(jiān)控審計質(zhì)量,指導、監(jiān)督、檢查全行審計項目的執(zhí)行狀況; 7、負責組織督導相關審計發(fā)現(xiàn)的跟進工作,審核對重大問題、風險和事件的相關責任人處理建議和建議,組織督導相關審計發(fā)現(xiàn)的整改落實等跟進工作。 8、負責復核內(nèi)部審計立項書、審計方案、審計報告、審計處罰處理通知書等相關文件; 9、負責組織對相關報表及資料進行復核;10、負責組織對全行的內(nèi)部控制體系進行評價; 11、負責組織與監(jiān)管部門、外部審計、同業(yè)間溝通、協(xié)作和信息傳遞,協(xié)助人民銀行、銀監(jiān)局等對全行開展檢查;12、負責審計隊伍建設,對審計人員進行業(yè)務考核與激勵, 強化審計
5、技術(shù)、技能的培訓; 13、負責審核審批授權(quán)范圍內(nèi)有關費用;14、負責組織安排部門日常工作; 15、負責在審計職責范圍內(nèi)提供審計咨詢服務;16、完成領導交辦的其他工作。 二、內(nèi)審崗 、負責依據(jù)本行年度審計工作計劃,結(jié)合負責業(yè)務單元的風險狀況,確定審計工作重點,擬定具體審計工作計劃;、負責對總行部門負責人、分支機構(gòu)負責人及其它重要崗位人員任期經(jīng)濟責任進行審計; 3、負責編制審計方案,實施現(xiàn)場審計,編制審計工作底稿,出具審計報告初稿; 4、負責現(xiàn)場審計項目信息資料的記錄、整理等工作,及時報告審計工作的進展狀況和審計中發(fā)現(xiàn)的問題,對發(fā)現(xiàn)的重大問題、事件等提出初步處理看法或建議;5、負責對審計項目的后續(xù)
6、跟蹤審計檢查; 6、負責非現(xiàn)場審計工作,監(jiān)測非現(xiàn)場審計系統(tǒng)的運行狀況,收集非現(xiàn)場審計信息,依據(jù)非現(xiàn)場審計結(jié)果,建議現(xiàn)場審計開展的項目; 7、負責研究全行各類業(yè)務和非現(xiàn)場審計業(yè)務等相關規(guī)章制度、業(yè)務操作系統(tǒng)及流程、審計方法、技術(shù)手段;8、負責與監(jiān)管部門、外部審計、同業(yè)間溝通、協(xié)作和信息傳遞,跟蹤并評估新出臺的法律法規(guī)、監(jiān)管制度、行業(yè)制度;9、負責跟蹤審計領域的發(fā)展趨勢,汲取先進審計理念、方法、程序,總結(jié)審計施行,繼續(xù)改善審計工作方法;10、負責在審計職責范圍內(nèi)提供審計咨詢服務;11、負責授權(quán)范圍內(nèi)相關報表及資料的審核;12、負責向監(jiān)管部門報送規(guī)定的報表;13、負責本行的內(nèi)部控制評價; 14、負責全行各類現(xiàn)場及非現(xiàn)場審計業(yè)務的學習培訓和專題交流;
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