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文檔簡介

1、2014年濱城區(qū)廣播電影電視局部門決算目 錄第一部分 概況一、主要職能二、部門決算單位構成 第二部分 2014年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、支出決算明細表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表第三部分 2014年度部門決算情況說明第一部分 概 況一、 主要職能制作播映廣播電視新聞專題文藝等各類節(jié)目和其他信息,宣傳全區(qū)政治經濟文化等各方面發(fā)展建設情況,促進社會經濟文化發(fā)展。二、 部門決算單位構成濱城區(qū)廣播電影電視局部門決算包括:局本級決算。納入濱城區(qū)廣播電影電視局2014年度部門

2、決算匯編范圍的單位共1個,詳細情況見下表:序號單位名稱備注1濱城區(qū)廣播電影電視局本級第二部分2014年度部門決算表收入支出決算總表 公開01表部門: 廣電局 單位:萬元收 入支 出項 目行次決算數項目(按功能分類)行次決算數欄 次1欄 次2一、財政撥款收入1453.95(按功能科目)30453.95二、上級補助收入231三、事業(yè)收入332四、經營收入433五、附屬單位上繳收入534六、其他收入635736837938103911401241134214431544164517461847194820492150225123522453本年收入合計25本年支出合計54用事業(yè)基金彌補收支差額26結

3、余分配55上年結轉和結余27年末結轉和結余562857合計29453.95合計58453.9519收入決算表 公開02表 部門: 廣電局 單位:萬元科目編碼科目名稱本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經營收入附屬單位上繳 收入其他收入類款項欄 次1234567 合 計453.95453.95207文化體育與傳媒支出453.95453.9520704廣播影視453.95453.952070401 行政運行1051052070402 一般行政管理事務4.394.392070404 廣播244.56244.562070499 其他廣播影視支出100100支出決算表 公開03表部門:廣電局 單

4、位:萬元科目編碼科目名稱本年支出合計基本支出項目支出上繳上級 支出經營支出 對附屬單位補助支出類款項欄 次123456合 計453.95349.56104.39207文化體育與傳媒支出453.95349.56104.3920704廣播影視453.95349.56104.392070401 行政運行1051052070402 一般行政管理事務4.394.392070404 廣播244.56244.562070499 其他廣播影視支出100100支出決算明細表公開04表部門:廣電局 單位:萬元 支出經濟分類(類級科目)支出經濟分類(款級科目)金額合 計453.95工資福利支出小計197.81基本工

5、資82.77津貼補貼104.99獎金社會保障繳費10伙食費伙食補助費績效工資0.05其他工資福利支出商品和服務支出小計105辦公費印刷費3咨詢費0.4手續(xù)費水費3電費19.1郵電費2取暖費物業(yè)管理費5.75差旅費2因公出國(境)費用維修(護)費5租賃費4會議費2培訓費2公務接待費2專用材料費49.82被裝購置費專用燃料費勞務費3委托業(yè)務費工會經費福利費公務用車運行維護費2其他交通費用稅金及附加費用其他商品和服務支出對個人和家庭的補助小計51.14離休費退休費退職(役)費撫恤金生活補助6.52救濟費醫(yī)療費助學金獎勵金4.39生產補貼住房公積金11.26提租補貼購房補貼28.97其他對個人和家庭的

6、補助支出基本建設支出小計100房屋建筑物購建辦公設備購置專用設備購置基礎設施建設100大型修繕信息網絡及軟件購置更新物資儲備公務用車購置其他交通工具購置其他基本建設支出其他資本性支出小計房屋建筑物購建辦公設備購置專用設備購置基礎設施建設大型修繕信息網絡及軟件購置更新物資儲備土地補償安置補助地上附著物和青苗補償拆遷補償公務用車購置其他交通工具購置其他資本性支出對企事業(yè)單位的補貼小計企業(yè)政策性補貼事業(yè)單位補貼財政貼息其他對企事業(yè)單位的補貼支出債務利息支出小計國內債務付息向國家銀行借款付息其他國內借款付息向外國政府借款付息向國際組織借款付息其他國外借款付息贈與小計對國內的贈與對國外的贈與貸款轉貸及產

7、權參股小計國內貸款產權參股其他貸款轉貸及產權參股支出其他支出其他支出一般公共預算財政撥款支出決算表 公開05表 部門:廣電局 單位:萬元科目編碼科目名稱本年支出合計基本支出項目支出類款項欄 次123合 計453.95349.56104.39207文化體育與傳媒支出453.95349.56104.3920704廣播影視453.95349.56104.392070401行政運行1051052070402一般行政管理事務4.394.392070404廣播244.56244.562070499其他廣播影視支出100100政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 公開06表 部門:廣電局 單位:萬元科目編碼

8、科目名稱上年結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余小計基本支出項目支出類款項欄 次123456合 計 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 公開07表部門:廣電局 單位:萬元合計因公出國(境)經費公務用車購置及運行維護費公務接待費小計公務用車 購置費公務用車運行 維護費4422注:決算數是當年財政撥款預算及以前年度結轉和結余資金安排的實際支出。第三部分2014年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況2014年度收入總計 453.95萬元,其中:財政撥款收入 453.95萬元,2014年初結轉和結余 0萬元。2014年度支出總計453.95萬元,其中:一般公共服務支出 105萬元,社

9、會保障和就業(yè)支出 10萬元,工資福利支出187.81萬元,對個人和家庭的補助51.14萬元,基本建設支出100萬元。二、一般公共預算財政撥款支出決算情況2014年度一般公共預算財政撥款支出決算為 453.95萬元,具體情況如下:1、一般公共服務(類)財政事務(款)支出 105萬元,主要用于水電、物業(yè)管理、維修、專用材料、公務接待、公務用車運行維護費等。2、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)支出 0萬元。3、工資福利支出197.81萬元,主要用于基本工資、津貼等工資性支出。4、對個人和家庭的補助51.14萬元,主要用于生活補助,住房公積金,購房補貼等。5、基本建設支出100萬元。主要用

10、于基礎設施建設。三、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況2014年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元,本年收入 0萬元,本年支出 0萬元,年末結轉和結余 0萬元。四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況(一)“三公”經費財政撥款支出情況。2014年度,廣電局局“三公”經費財政撥款支出決算數為4萬元(含局機關及 0個所屬單位),比年初預算數減少(增加) 1 萬元,比上年決算數減少(增加) 3萬元。主要原因是我局嚴格按照中央和上級精神要求,克服自身困難,減少各項費用和支出。其中:因公出國(境)費決算0萬元,比年初預算數減少(增加)0萬元,比上年決算數減少(增加)0萬元;公務用車購

11、置及運行維護費決算 2萬元,比年初預算數減少(增加)0萬元,比上年決算數減少(增加) 1萬元;公務接待費決算 2萬元,比年初預算數減少(增加) 1萬元,比上年決算數減少(增加)2萬元。(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況。1、因公出國(境)費決算0萬元。包括單位工作人員公務出國(境)的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。2014年使用財政撥款安排 0 等單位出國(境)團組 個、參加其他單位組織的出國(境)團組 0個,全年因公出國(境)團組共計 0個,累計 0人次。2、公務用車購置及運行維護費決算2萬元。包括單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中:公務用車購置

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