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文檔簡介
財務支票收據(jù)管理制度?總則目的為加強公司財務支票和收據(jù)的管理,規(guī)范支票與收據(jù)的領(lǐng)用、開具、保管及核銷等流程,確保公司資金安全,特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司總部及各下屬分支機構(gòu)?;驹瓌t1.合法性原則:支票和收據(jù)的管理必須嚴格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)財務制度。2.安全性原則:確保支票和收據(jù)在流轉(zhuǎn)過程中的安全,防止遺失、被盜用等情況發(fā)生。3.準確性原則:領(lǐng)用、開具、核銷等環(huán)節(jié)的記錄要準確無誤,保證財務數(shù)據(jù)的真實性和完整性。支票管理支票的種類及用途1.現(xiàn)金支票:用于支取現(xiàn)金。2.轉(zhuǎn)賬支票:用于同城交易的各種款項結(jié)算,不得支取現(xiàn)金。支票的購買1.財務部指定專人負責支票的購買。購買前,需根據(jù)公司資金使用計劃,填寫"支票購買申請表",經(jīng)財務經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準后,方可辦理購買手續(xù)。2.購買支票時,應向銀行提交相關(guān)證件及印鑒,確保購買信息準確無誤。支票的領(lǐng)用1.公司員工因業(yè)務需要領(lǐng)用支票時,需填寫"支票領(lǐng)用申請表",注明用途、金額、預計使用日期等信息,并按以下流程審批:金額在[x]元以下的,由部門負責人審批。金額在[x]元至[x]元之間的,經(jīng)部門負責人、財務經(jīng)理審批。金額在[x]元以上的,需總經(jīng)理審批。2.審批通過后,領(lǐng)用人憑"支票領(lǐng)用申請表"到財務部領(lǐng)取支票。財務部應在支票存根上注明支票號碼、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人、用途、金額等信息,并由領(lǐng)用人簽字確認。支票的使用1.領(lǐng)用人應嚴格按照"支票領(lǐng)用申請表"注明的用途、金額、預計使用日期使用支票。如有特殊情況需要更改,必須重新填寫"支票領(lǐng)用申請表",并按原審批流程重新審批。2.支票的填寫必須清晰、準確,不得涂改。如因填寫錯誤或其他原因?qū)е轮弊鲝U,應在支票上加蓋"作廢"戳記,并將作廢支票與存根一并保存,同時在"支票領(lǐng)用登記簿"上注明作廢原因。3.支票的背書轉(zhuǎn)讓必須符合法律法規(guī)的規(guī)定,背書應連續(xù)、清晰,被背書人名稱應準確無誤。支票的保管1.支票應由專人保管,保管人員應具備良好的職業(yè)道德和責任心,確保支票安全。2.支票應存放在保險柜中,并設(shè)置密碼。保險柜鑰匙和密碼應由保管人員分別掌握,不得交予他人。3.如因工作需要暫時離開崗位,應將支票鎖入保險柜,并妥善保管鑰匙和密碼。嚴禁將支票隨意放置或交予他人代管。支票的核銷1.支票使用完畢后,領(lǐng)用人應及時將支票存根及相關(guān)原始憑證交回財務部核銷。核銷時,財務部應核對支票存根與原始憑證的金額、用途、日期等信息是否一致。2.如發(fā)現(xiàn)支票未按規(guī)定使用或存在其他問題,財務部應及時查明原因,并追究相關(guān)人員的責任。收據(jù)管理收據(jù)的種類及用途1.收款收據(jù):用于公司收取各種款項,如銷售收入、租金收入、押金等。2.往來收據(jù):用于公司與其他單位或個人之間的往來款項結(jié)算,如借款、還款、代收代付等。收據(jù)的購買1.財務部指定專人負責收據(jù)的購買。購買前,需根據(jù)公司業(yè)務需要,填寫"收據(jù)購買申請表",經(jīng)財務經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準后,方可辦理購買手續(xù)。2.購買收據(jù)時,應向稅務機關(guān)或財政部門提交相關(guān)證件及印鑒,確保購買信息準確無誤。收據(jù)的領(lǐng)用1.公司員工因業(yè)務需要領(lǐng)用收據(jù)時,需填寫"收據(jù)領(lǐng)用申請表",注明用途、預計使用數(shù)量等信息,并按以下流程審批:金額在[x]元以下的,由部門負責人審批。金額在[x]元至[x]元之間的,經(jīng)部門負責人、財務經(jīng)理審批。金額在[x]元以上的,需總經(jīng)理審批。2.審批通過后,領(lǐng)用人憑"收據(jù)領(lǐng)用申請表"到財務部領(lǐng)取收據(jù)。財務部應在收據(jù)存根上注明收據(jù)號碼、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人、用途、預計使用數(shù)量等信息,并由領(lǐng)用人簽字確認。收據(jù)的開具1.開具收據(jù)時,應按照實際收款金額、收款日期、付款單位或個人等信息如實填寫,確保內(nèi)容真實、準確、完整。2.收據(jù)應使用復寫紙?zhí)讓?,一式三?lián),分別為存根聯(lián)、收據(jù)聯(lián)、記賬聯(lián)。存根聯(lián)由開具人留存,收據(jù)聯(lián)交付款單位或個人,記賬聯(lián)作為記賬憑證的附件。3.開具收據(jù)時,應加蓋公司財務專用章或發(fā)票專用章,不得加蓋其他印章。如因特殊情況需要加蓋其他印章,必須經(jīng)財務經(jīng)理批準。收據(jù)的保管1.收據(jù)應由專人保管,保管人員應建立"收據(jù)保管登記簿",詳細記錄收據(jù)的購買、領(lǐng)用、開具、核銷等情況。2.收據(jù)應存放在保險柜中,并設(shè)置密碼。保險柜鑰匙和密碼應由保管人員分別掌握,不得交予他人。3.如因工作需要暫時離開崗位,應將收據(jù)鎖入保險柜,并妥善保管鑰匙和密碼。嚴禁將收據(jù)隨意放置或交予他人代管。收據(jù)的核銷1.收據(jù)使用完畢后,領(lǐng)用人應及時將收據(jù)存根及相關(guān)原始憑證交回財務部核銷。核銷時,財務部應核對收據(jù)存根與原始憑證的金額、用途、日期等信息是否一致。2.如發(fā)現(xiàn)收據(jù)未按規(guī)定開具或存在其他問題,財務部應及時查明原因,并追究相關(guān)人員的責任。支票與收據(jù)的交接交接流程1.支票與收據(jù)保管人員因工作調(diào)動、離職等原因需要辦理交接手續(xù)時,應填寫"支票與收據(jù)交接清單",詳細列出交接的支票號碼、收據(jù)號碼、數(shù)量、金額等信息。2.交接雙方應在"支票與收據(jù)交接清單"上簽字確認,并由監(jiān)交人簽字見證。監(jiān)交人應由財務經(jīng)理或其他指定人員擔任。3.交接完成后,交接雙方應將"支票與收據(jù)交接清單"一式三份,分別由交接雙方和財務部存檔。交接責任1.交接雙方應對交接的支票和收據(jù)的真實性、完整性負責。如因交接不清導致出現(xiàn)問題,由交接雙方共同承擔責任。2.交接完成后,原保管人員不再對交接的支票和收據(jù)承擔責任,新保管人員應按照本制度的規(guī)定對其進行管理。監(jiān)督與檢查內(nèi)部審計公司內(nèi)部審計部門應定期對支票和收據(jù)的管理情況進行審計,檢查制度執(zhí)行情況、審批流程是否合規(guī)、賬務處理是否準確等。發(fā)現(xiàn)問題應及時提出整改意見,并跟蹤整改落實情況。財務檢查財務部應定期對支票和收據(jù)的領(lǐng)用、開具、保管及核銷等情況進行自查,確保管理工作規(guī)范有序。對自查中發(fā)現(xiàn)的問題,應及時進行整改,并將整改情況報告財務經(jīng)理。違規(guī)處理對違反本制度規(guī)定的行為,公司將視情節(jié)輕重給予相應的處罰,包括但不限于警告、罰款、辭退等。如因違規(guī)行為給公司造成經(jīng)濟損失的,相關(guān)責任人應
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