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文檔簡介
綜合思維訓(xùn)練的中級審計師試題與答案姓名:____________________
一、多項選擇題(每題2分,共10題)
1.下列哪些屬于審計師在審計過程中應(yīng)遵循的職業(yè)道德原則?
A.獨立性
B.客觀性
C.謹(jǐn)慎性
D.保密性
2.下列哪些屬于審計師在審計過程中應(yīng)遵循的職業(yè)行為規(guī)范?
A.誠實守信
B.尊重他人
C.保守秘密
D.依法執(zhí)業(yè)
3.下列哪些屬于審計師在審計過程中應(yīng)遵循的專業(yè)行為規(guī)范?
A.熟悉相關(guān)法律法規(guī)
B.熟悉審計準(zhǔn)則
C.熟悉會計準(zhǔn)則
D.熟悉內(nèi)部控制制度
4.下列哪些屬于審計師在審計過程中應(yīng)遵循的工作程序?
A.確定審計目標(biāo)
B.制定審計計劃
C.實施審計程序
D.編制審計報告
5.下列哪些屬于審計師在審計過程中應(yīng)關(guān)注的審計風(fēng)險?
A.重大錯報風(fēng)險
B.評估風(fēng)險
C.審計風(fēng)險
D.控制風(fēng)險
6.下列哪些屬于審計師在審計過程中應(yīng)采取的審計方法?
A.審計抽樣
B.審計測試
C.審計調(diào)查
D.審計分析
7.下列哪些屬于審計師在審計過程中應(yīng)關(guān)注的審計證據(jù)?
A.審計證據(jù)的充分性
B.審計證據(jù)的適當(dāng)性
C.審計證據(jù)的可靠性
D.審計證據(jù)的客觀性
8.下列哪些屬于審計師在審計過程中應(yīng)關(guān)注的審計報告內(nèi)容?
A.審計意見
B.審計發(fā)現(xiàn)
C.審計結(jié)論
D.審計建議
9.下列哪些屬于審計師在審計過程中應(yīng)關(guān)注的審計質(zhì)量控制?
A.審計質(zhì)量控制制度
B.審計質(zhì)量控制程序
C.審計質(zhì)量控制措施
D.審計質(zhì)量控制評價
10.下列哪些屬于審計師在審計過程中應(yīng)關(guān)注的審計信息化?
A.審計信息系統(tǒng)
B.審計軟件
C.審計數(shù)據(jù)
D.審計網(wǎng)絡(luò)
二、判斷題(每題2分,共10題)
1.審計師在執(zhí)行審計業(yè)務(wù)時,可以接受被審計單位的任何形式的饋贈。(×)
2.審計師在審計過程中,應(yīng)當(dāng)保持職業(yè)懷疑態(tài)度,對審計證據(jù)進行獨立判斷。(√)
3.審計師在編制審計報告時,應(yīng)當(dāng)對審計意見負(fù)責(zé),對審計發(fā)現(xiàn)不承擔(dān)責(zé)任。(×)
4.審計師在審計過程中,發(fā)現(xiàn)被審計單位存在重大違規(guī)行為,應(yīng)當(dāng)立即停止審計工作。(√)
5.審計師在審計過程中,可以采用任何手段獲取審計證據(jù)。(×)
6.審計師在審計過程中,應(yīng)當(dāng)保持審計獨立性,不得與被審計單位存在經(jīng)濟利益關(guān)系。(√)
7.審計師在審計過程中,對被審計單位的內(nèi)部控制進行評價,但不對其有效性承擔(dān)責(zé)任。(√)
8.審計師在審計過程中,發(fā)現(xiàn)被審計單位的財務(wù)報表存在錯誤,應(yīng)當(dāng)立即提出調(diào)整建議。(√)
9.審計師在審計過程中,可以不遵守審計準(zhǔn)則,只要能夠達(dá)到審計目的即可。(×)
10.審計師在審計過程中,應(yīng)當(dāng)對審計工作底稿進行保密,不得對外泄露。(√)
三、簡答題(每題5分,共4題)
1.簡述審計師在審計過程中應(yīng)如何保持獨立性。
2.簡述審計師在審計過程中如何識別和評估重大錯報風(fēng)險。
3.簡述審計師在審計過程中如何收集和評價審計證據(jù)。
4.簡述審計師在審計過程中如何處理審計發(fā)現(xiàn)的問題。
四、論述題(每題10分,共2題)
1.論述審計師在審計過程中如何平衡職業(yè)判斷與審計風(fēng)險。
2.論述審計信息化對審計師職業(yè)能力的要求及其影響。
五、單項選擇題(每題2分,共10題)
1.審計師在審計過程中,下列哪項不屬于審計風(fēng)險?
A.重大錯報風(fēng)險
B.評估風(fēng)險
C.審計風(fēng)險
D.違規(guī)風(fēng)險
2.審計師在審計過程中,下列哪項不是審計證據(jù)的適當(dāng)性要求?
A.相關(guān)性
B.有效性
C.充分性
D.可靠性
3.審計師在審計過程中,下列哪項不是審計師職業(yè)道德的基本原則?
A.獨立性
B.客觀性
C.謹(jǐn)慎性
D.適應(yīng)性
4.審計師在審計過程中,下列哪項不是審計工作的基本程序?
A.確定審計目標(biāo)
B.制定審計計劃
C.審計測試
D.審計報告
5.審計師在審計過程中,下列哪項不是審計質(zhì)量控制的內(nèi)容?
A.審計質(zhì)量控制制度
B.審計質(zhì)量控制程序
C.審計質(zhì)量控制措施
D.審計質(zhì)量控制評價
6.審計師在審計過程中,下列哪項不是審計師應(yīng)具備的專業(yè)能力?
A.會計知識
B.審計知識
C.管理知識
D.法律知識
7.審計師在審計過程中,下列哪項不是審計師應(yīng)遵循的審計準(zhǔn)則?
A.獨立性準(zhǔn)則
B.客觀性準(zhǔn)則
C.謹(jǐn)慎性準(zhǔn)則
D.適應(yīng)性準(zhǔn)則
8.審計師在審計過程中,下列哪項不是審計師應(yīng)關(guān)注的審計報告內(nèi)容?
A.審計意見
B.審計發(fā)現(xiàn)
C.審計結(jié)論
D.審計建議
9.審計師在審計過程中,下列哪項不是審計師應(yīng)關(guān)注的審計信息化內(nèi)容?
A.審計信息系統(tǒng)
B.審計軟件
C.審計數(shù)據(jù)
D.審計報告
10.審計師在審計過程中,下列哪項不是審計師應(yīng)遵循的職業(yè)行為規(guī)范?
A.誠實守信
B.尊重他人
C.保守秘密
D.追求利益
試卷答案如下:
一、多項選擇題(每題2分,共10題)
1.A,B,C,D
解析思路:審計師的職業(yè)道德原則包括獨立性、客觀性、謹(jǐn)慎性和保密性。
2.A,B,C,D
解析思路:審計師在職業(yè)行為上應(yīng)誠實守信、尊重他人、保守秘密和依法執(zhí)業(yè)。
3.A,B,C,D
解析思路:審計師應(yīng)熟悉相關(guān)法律法規(guī)、審計準(zhǔn)則、會計準(zhǔn)則和內(nèi)部控制制度。
4.A,B,C,D
解析思路:審計師的工作程序包括確定審計目標(biāo)、制定審計計劃、實施審計程序和編制審計報告。
5.A,C
解析思路:審計風(fēng)險包括重大錯報風(fēng)險和審計風(fēng)險,評估風(fēng)險和控制風(fēng)險不屬于審計風(fēng)險。
6.A,B,C,D
解析思路:審計師在審計過程中可以采用審計抽樣、審計測試、審計調(diào)查和審計分析等方法。
7.A,B,C,D
解析思路:審計證據(jù)的適當(dāng)性要求包括相關(guān)性、有效性、充分性和可靠性。
8.A,B,C,D
解析思路:審計報告應(yīng)包含審計意見、審計發(fā)現(xiàn)、審計結(jié)論和審計建議。
9.A,B,C,D
解析思路:審計師在審計過程中應(yīng)關(guān)注審計信息系統(tǒng)、審計軟件、審計數(shù)據(jù)和審計網(wǎng)絡(luò)。
10.A,B,C,D
解析思路:審計師在審計過程中應(yīng)關(guān)注審計質(zhì)量控制制度、質(zhì)量控制程序、質(zhì)量控制措施和質(zhì)量控制評價。
二、判斷題(每題2分,共10題)
1.×
解析思路:審計師應(yīng)保持獨立性,不接受被審計單位的饋贈。
2.√
解析思路:審計師在審計過程中應(yīng)保持職業(yè)懷疑態(tài)度,對審計證據(jù)進行獨立判斷。
3.×
解析思路:審計師在編制審計報告時,對審計意見負(fù)責(zé),對審計發(fā)現(xiàn)也承擔(dān)責(zé)任。
4.√
解析思路:審計師在發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)行為時,應(yīng)立即停止審計工作。
5.×
解析思路:審計師在獲取審計證據(jù)時,應(yīng)遵守審計準(zhǔn)則,不得采用非法手段。
6.√
解析思路:審計師應(yīng)保持獨立性,不得與被審計單位存在經(jīng)濟利益關(guān)系。
7.√
解析思路:審計師對被審計單位的內(nèi)部控制進行評價,但不對其有效性承擔(dān)責(zé)任。
8.√
解析思路:審計師在發(fā)現(xiàn)財務(wù)報表錯誤時,應(yīng)提出調(diào)整建議。
9.×
解析思路:審計師應(yīng)遵守審計準(zhǔn)則,不能不遵守準(zhǔn)則以追求審計目的。
10.√
解析思路:審計師應(yīng)保密審計工作底稿,不得對外泄露。
三、簡答題(每題5分,共4題)
1.解析思路:審計師應(yīng)通過保持客觀態(tài)度、遵守職業(yè)道德規(guī)范、獨立執(zhí)行審計任務(wù)和保持專業(yè)勝任能力來保持獨立性。
2.解析思路:審計師應(yīng)通過了解被審計單位環(huán)境、識別和評估財務(wù)報表層次和認(rèn)定層次的重大錯報風(fēng)險,并采取相應(yīng)的應(yīng)對措施。
3.解析思路:審計師應(yīng)通過觀察、檢查、詢問、計算和分析等方法收集審計證據(jù),并評價其充分性和適當(dāng)性。
4.解析思路:審計師應(yīng)通過記錄審計
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