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文檔簡介
高頻考點審計師試題及答案收錄姓名:____________________
一、多項選擇題(每題2分,共10題)
1.下列關(guān)于審計的定義,正確的有()。
A.審計是獨立的、客觀的、公正的監(jiān)督活動
B.審計是對財務(wù)報表的真實性、公允性進行審查
C.審計是對企業(yè)經(jīng)營管理活動的合規(guī)性進行審查
D.審計是對企業(yè)內(nèi)部控制進行評估
2.審計程序包括哪些基本步驟?()
A.審計計劃
B.審計實施
C.審計報告
D.審計后續(xù)工作
3.下列哪些屬于審計目標?()
A.確保財務(wù)報表的真實性
B.確保財務(wù)報表的公允性
C.確保財務(wù)報表的合規(guī)性
D.評估企業(yè)內(nèi)部控制的有效性
4.審計師在審計過程中應(yīng)遵循的職業(yè)道德有哪些?()
A.獨立性
B.客觀性
C.公正性
D.保密性
5.下列哪些屬于審計風(fēng)險?()
A.審計風(fēng)險
B.財務(wù)報表重大錯報風(fēng)險
C.審計失敗風(fēng)險
D.內(nèi)部控制風(fēng)險
6.下列關(guān)于審計證據(jù)的說法,正確的是()。
A.審計證據(jù)應(yīng)當(dāng)充分、適當(dāng)
B.審計證據(jù)應(yīng)當(dāng)真實、可靠
C.審計證據(jù)應(yīng)當(dāng)與審計目標相關(guān)
D.審計證據(jù)應(yīng)當(dāng)具有說服力
7.下列哪些屬于審計抽樣方法?()
A.隨機抽樣
B.抽樣審查
C.審計測試
D.非抽樣程序
8.審計師在審計過程中應(yīng)如何應(yīng)對審計風(fēng)險?()
A.評估審計風(fēng)險
B.識別審計風(fēng)險
C.評估內(nèi)部控制
D.審計測試
9.下列哪些屬于審計報告的內(nèi)容?()
A.審計意見
B.審計發(fā)現(xiàn)
C.審計依據(jù)
D.審計范圍
10.下列關(guān)于審計師責(zé)任的說法,正確的是()。
A.審計師應(yīng)對審計意見的真實性、公允性負責(zé)
B.審計師應(yīng)對審計過程中的保密性負責(zé)
C.審計師應(yīng)對審計意見的完整性負責(zé)
D.審計師應(yīng)對審計過程中的合規(guī)性負責(zé)
姓名:____________________
二、判斷題(每題2分,共10題)
1.審計師在執(zhí)行審計業(yè)務(wù)時,不受任何外部或內(nèi)部因素的干擾。()
2.審計師對客戶的財務(wù)報表進行審計,只需關(guān)注財務(wù)報表的真實性和公允性。()
3.審計師在審計過程中,應(yīng)當(dāng)始終保持職業(yè)懷疑態(tài)度。()
4.審計師在審計報告中,只需對財務(wù)報表的真實性發(fā)表意見。()
5.審計師在執(zhí)行審計業(yè)務(wù)時,不需要了解客戶的業(yè)務(wù)流程。()
6.如果審計師發(fā)現(xiàn)財務(wù)報表存在重大錯報,應(yīng)當(dāng)立即向客戶披露。()
7.審計師在審計過程中,可以自行決定是否進行審計抽樣。()
8.審計師在審計報告中,不需要對審計范圍進行說明。()
9.審計師在執(zhí)行審計業(yè)務(wù)時,可以接受客戶的利益沖突。()
10.審計師在審計過程中,如果發(fā)現(xiàn)客戶內(nèi)部控制存在缺陷,應(yīng)當(dāng)立即提出改進建議。()
姓名:____________________
三、簡答題(每題5分,共4題)
1.簡述審計師在審計過程中應(yīng)如何評估審計風(fēng)險。
2.解釋審計抽樣方法中的“抽樣誤差”和“非抽樣誤差”的概念。
3.描述審計師在編制審計報告時,應(yīng)包括哪些基本要素。
4.說明審計師在審計過程中如何處理與客戶的溝通和協(xié)調(diào)問題。
姓名:____________________
四、論述題(每題10分,共2題)
1.論述審計師在審計過程中如何平衡獨立性與專業(yè)判斷的關(guān)系。
2.論述審計師在應(yīng)對財務(wù)報表重大錯報風(fēng)險時,應(yīng)采取的審計程序和措施。
姓名:____________________
五、單項選擇題(每題2分,共10題)
1.下列關(guān)于審計師職業(yè)道德規(guī)范的說法,正確的是()。
A.審計師可以接受客戶的利益沖突
B.審計師在審計過程中應(yīng)保持獨立性
C.審計師可以泄露客戶的商業(yè)秘密
D.審計師在審計報告中對客戶的財務(wù)狀況不負責(zé)任
2.在審計過程中,審計師首先需要執(zhí)行的步驟是()。
A.審計實施
B.審計計劃
C.審計報告
D.審計后續(xù)工作
3.審計師在執(zhí)行審計業(yè)務(wù)時,下列哪項不是審計目標?()
A.確保財務(wù)報表的真實性
B.確保財務(wù)報表的公允性
C.確保財務(wù)報表的合規(guī)性
D.評估企業(yè)內(nèi)部控制的有效性
4.下列關(guān)于審計證據(jù)的說法,錯誤的是()。
A.審計證據(jù)應(yīng)當(dāng)充分、適當(dāng)
B.審計證據(jù)應(yīng)當(dāng)真實、可靠
C.審計證據(jù)應(yīng)當(dāng)與審計目標無關(guān)
D.審計證據(jù)應(yīng)當(dāng)具有說服力
5.審計師在審計過程中,下列哪種抽樣方法是最常用的?()
A.隨機抽樣
B.抽樣審查
C.審計測試
D.非抽樣程序
6.下列關(guān)于審計師責(zé)任的說法,正確的是()。
A.審計師應(yīng)對審計意見的真實性、公允性負責(zé)
B.審計師應(yīng)對審計過程中的保密性負責(zé)
C.審計師應(yīng)對審計意見的完整性負責(zé)
D.審計師應(yīng)對審計過程中的合規(guī)性負責(zé)
7.審計師在審計報告中,下列哪項不是必須包含的內(nèi)容?()
A.審計意見
B.審計發(fā)現(xiàn)
C.審計依據(jù)
D.審計費用
8.審計師在執(zhí)行審計業(yè)務(wù)時,下列哪項不是審計師應(yīng)遵循的原則?()
A.獨立性
B.客觀性
C.利益最大化
D.公正性
9.下列關(guān)于審計師職業(yè)道德的說法,正確的是()。
A.審計師可以接受客戶的利益沖突
B.審計師在審計過程中應(yīng)保持獨立性
C.審計師可以泄露客戶的商業(yè)秘密
D.審計師在審計報告中對客戶的財務(wù)狀況不負責(zé)任
10.審計師在審計過程中,下列哪項不是審計師應(yīng)關(guān)注的風(fēng)險?()
A.審計風(fēng)險
B.財務(wù)報表重大錯報風(fēng)險
C.審計失敗風(fēng)險
D.審計師個人風(fēng)險
試卷答案如下:
一、多項選擇題答案及解析思路:
1.AB
解析思路:審計的定義包括獨立性、客觀性和公正性,以及對財務(wù)報表的真實性和公允性進行審查。
2.ABCD
解析思路:審計程序包括審計計劃、審計實施、審計報告和審計后續(xù)工作。
3.ABCD
解析思路:審計目標包括確保財務(wù)報表的真實性、公允性、合規(guī)性以及評估企業(yè)內(nèi)部控制的有效性。
4.ABCD
解析思路:審計師的職業(yè)道德要求包括獨立性、客觀性、公正性和保密性。
5.ABC
解析思路:審計風(fēng)險包括審計風(fēng)險、財務(wù)報表重大錯報風(fēng)險和審計失敗風(fēng)險。
6.ABCD
解析思路:審計證據(jù)應(yīng)當(dāng)充分、適當(dāng)、真實、可靠,與審計目標相關(guān),并具有說服力。
7.ABCD
解析思路:審計抽樣方法包括隨機抽樣、抽樣審查、審計測試和非抽樣程序。
8.ABCD
解析思路:審計師在審計過程中應(yīng)評估、識別、評估內(nèi)部控制并執(zhí)行審計測試來應(yīng)對審計風(fēng)險。
9.ABCD
解析思路:審計報告應(yīng)包括審計意見、審計發(fā)現(xiàn)、審計依據(jù)和審計范圍。
10.ABCD
解析思路:審計師責(zé)任包括對審計意見的真實性、公允性、完整性和合規(guī)性負責(zé)。
二、判斷題答案及解析思路:
1.正確
解析思路:審計師的獨立性是其職業(yè)道德的核心要求。
2.錯誤
解析思路:審計師應(yīng)關(guān)注財務(wù)報表的真實性、公允性、合規(guī)性和內(nèi)部控制的有效性。
3.正確
解析思路:審計師在審計過程中應(yīng)保持職業(yè)懷疑態(tài)度,以發(fā)現(xiàn)潛在的錯誤和欺詐。
4.錯誤
解析思路:審計師在審計報告中應(yīng)同時對財務(wù)報表的真實性、公允性和合規(guī)性發(fā)表意見。
5.錯誤
解析思路:審計師需要了解客戶的業(yè)務(wù)流程,以便更好地評估內(nèi)部控制和識別風(fēng)險。
6.正確
解析思路:審計師發(fā)現(xiàn)重大錯報時,應(yīng)立即向客戶披露,以采取糾正
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