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文檔簡介
文秘知識/規(guī)章制度 經費支出財務報銷制度 為了加強所機關的財務管理,嚴格經費支出的審批程序,根據國家財政、財務工作的有關規(guī)定以及市局的要求,制定本制度。一、經費支出的審批原則各項經費支出,必須依照有關的財經和財務制度的規(guī)定,實行一支筆審批,堅持勤儉節(jié)約、??顚S?、先批后支的原則,對超出預算定額的費用支出,不予審批。二、經費支出的審批權限1、日常辦公經費的支出(包括購買辦公用品用具等),500元以下的,由需購買部門提出申請,經主管領導批準后,由財務人員執(zhí)行。2、大額會議費支出,根據財政預算定額標準由財務人員核定會議費支出標準,經主管領導批準后執(zhí)行。3、各類專項經費的支出,有關部門需列出詳細支出科目,經分管所長同意后,由所長批準,由財務人員執(zhí)行。4、差旅費的支出和一般性的支出,根據出差單和出差發(fā)票,由財務人員審核后報所長批準;確因工作需要超標準的,事前需經所長同意。5、定額內的業(yè)務招待費的支出,因工作需要,確需開支的,經所長批準后,由財務人員執(zhí)行。定額內機動車燃料費、修理費、司機出車補助的支出、房租費、水電費、食堂伙食補助費和修繕費的支出,需由經辦人提出,經所長審批后,由財務人員執(zhí)行。6、辦公設備購置費支出,由所需部門負責人提出書面申請,經所長或所長辦公會通過后,由財務人員執(zhí)行。7、職工教育經費支出,包括學費、獎學金及其它有關支出,經所長或所長辦公會討論通過后,由財務人員執(zhí)行。三,財務報銷有關規(guī)定1,取得的發(fā)票、票據及其他原始單據須以真實交易為基礎,票據填寫規(guī)范準確,項目齊全,字跡清楚,不得涂改。報銷票據必須由經辦人、部門領導、所長簽字后,財務部門才能予以報銷。2,所內辦公用品和勞保用品采購、保管和發(fā)放,由辦公室專人負責,各部門可根據工作需要提出采購計劃,報辦公室審核后統(tǒng)一采購、領用。對所內辦公用發(fā)生的電話費、水電費、煤氣費、食堂補助等由辦公室集中支付。3,機動車消耗費用支出,由辦公室專人統(tǒng)一管理。車輛保險費、檢車費等由財務部門統(tǒng)一支付;汽油款和過路費據實予以報銷;車輛維修需由司機提出申請,注明維修項目,經辦審
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