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文檔簡介

廊坊市機構編制委員會辦公室2015年預算情況根據中華人民共和國預算法、財政部關于深入推進地方預決算公開工作的通知和河北省財政預算公開管理辦法等政府信息公開有關規(guī)定,現將我單位2015年預算公開如下:部門財政撥款收支預算總表單位:萬元項 目代 碼預算收支項目預算金額預算收入356.741一般公共預算撥款356.74其中:限額補助非限額補助356.74行政事業(yè)性收費專項收入國有資產有償使用收入債務收入中央財政提前通知轉移支付其他2基金預算撥款3國有資本經營預算撥款4財政專戶核撥5其他來源收入其中:事業(yè)收入事業(yè)單位上級補助收入附屬單位上繳收入經營收入其他收入預算支出356.741基本支出266.69其中:人員經費237.14日常公用經費29.552專項公用支出90.053其他支出部門基本支出預算單位:萬元功能分類科目編碼經濟分類科目編碼預算支出項目資 金 來 源合 計一般公共 預算撥款基金預算 撥款財政專戶 核撥其他來源 收入基本支出總計人員經費合計237.14237.142011001一、工資福利支出215.02215.022011001301011、基本工資37.7437.742、津貼補貼133.6133.6201100130102(1)取暖補貼9.839.83201100130102(2)移動通訊補貼3.723.72201100130102(3)2014年7-12月提標部分10.5010.50201100130102(4)其他津補貼109.55109.552011001301033、獎金3.153.154、社會保障繳費13.2713.27201100130104(1)基本養(yǎng)老保險費1.641.64210050130104(2)基本醫(yī)療保險費11.4711.47201100130104(3)大病醫(yī)療保險費0.160.1630104(4)工傷保險費30104(5)應繳其他保險費301995、考核獎13.7613.76301996、精神文明獎13.513.5301997、其他工資福利支出二、對個人和家庭的補助22.1222.12303011、離休人員補貼303022、退休人員補貼303043、撫恤金303054、生活補助303075、救濟費2100503303086、醫(yī)療費2.232.232011001303097、獎勵金0.220.222210201303118、住房公積金19.6719.673039912、其他對個人和家庭的補助支出正常公用經費合計29.5529.552011001302011、辦公費3.163.162011001302022、印刷費0.300.302011001302033、咨詢費2011001302044、手續(xù)費2011001302055、水費0.760.762011001302066、電費2.022.022011001302077、郵電費2.412.412011001302088、取暖費2011001302099、物業(yè)管理費1.461.4620110013021110、差旅費4.644.6420110013023111、公務車運行維護費9.619.6120110013021212、出國費20110013021313、維修(護)費1.161.1620110013021414、租賃費20110013021515、會議費0.280.2820110013021616、培訓費0.540.5420110013021717、公務接待費0.520.5220110013021818、專用材料費20110013022619、勞務費20110013022820、工會經費1.961.9620110013022921、福利費0.730.73部門“三公”經費預算表單位:萬元支出內容資 金 來 源合計一般公共預算撥款基金預算撥款財政專戶核撥其他來源收入合計33.7933.79一、因公出國(境)費二、公務用車購置及運維費33.2733.27 其中:公務用車購置費 公務用車運行維護費33.2733.27三、公務接待費0.520.52 部門收入預算總表 單位:萬元單位編碼單位名稱合計公共財政預算撥款基金預算撥款財政專戶核撥事業(yè)收入事業(yè)單位上級補助收入附屬單位上繳收入經營收入其他收入小計其中:事業(yè)費限額行政事業(yè)行收費234002廊坊市機構編制委員會辦公室356.74356.74合計356.74356.74 部門支出預算總表 單位:萬元單位編碼單位名稱合計人員經費日常公用經費專項公用經費專項項目支出轉移支付事業(yè)單位經營支出其他支出234002廊坊市機構編制委員會辦公室356.74237.1429.5590.05合計356.74237.1429.5590.052015年預算相關情況說明:廊坊市機構編制委員會辦公室為財政撥款的行政單位。2015年預算內實有在職人數27人,車輛編制及實有均為4輛。人員經費和正常公用經費嚴格按照財政預算的核算方法進行編制,專項公用經費按照單位實際需要參照以前年度進行核算編制。本年預算收入總額為356.74萬元,均為公共財政預算撥款。支

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