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文檔簡介
泓域咨詢MACRO/ EDI裝置項目合作投資計劃書EDI裝置項目合作投資計劃書規(guī)劃設計 / 投資分析 摘要說明該EDI裝置項目計劃總投資18588.53萬元,其中:固定資產(chǎn)投資12362.65萬元,占項目總投資的66.51%;流動資金6225.88萬元,占項目總投資的33.49%。達產(chǎn)年營業(yè)收入43776.00萬元,總成本費用33223.31萬元,稅金及附加377.75萬元,利潤總額10552.69萬元,利稅總額12385.98萬元,稅后凈利潤7914.52萬元,達產(chǎn)年納稅總額4471.46萬元;達產(chǎn)年投資利潤率56.77%,投資利稅率66.63%,投資回報率42.58%,全部投資回收期3.85年,提供就業(yè)職位833個。本報告是基于可信的公開資料或報告編制人員實地調(diào)查獲取的素材撰寫,根據(jù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2011年本)(2013年修正)的要求,依照“科學、客觀”的原則,以國內(nèi)外項目產(chǎn)品的市場需求為前提,大量收集相關(guān)行業(yè)準入條件和前沿技術(shù)等重要信息,全面預測其發(fā)展趨勢;按照建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第三版)的具體要求,主要從技術(shù)、經(jīng)濟、工程方案、環(huán)境保護、安全衛(wèi)生和節(jié)能及清潔生產(chǎn)等方面進行充分的論證和可行性分析,對項目建成后可能取得的經(jīng)濟效益、社會效益進行科學預測,從而提出投資項目是否值得投資和如何進行建設的咨詢意見,因此,該報告是一份較為完整的為項目決策及審批提供科學依據(jù)的綜合性分析報告。項目概況、建設背景及必要性、市場研究、產(chǎn)品規(guī)劃分析、項目選址方案、土建工程研究、工藝技術(shù)、項目環(huán)保分析、生產(chǎn)安全、建設風險評估分析、節(jié)能評估、項目實施安排方案、投資分析、項目經(jīng)濟評價分析、綜合評估等。第一章 建設背景及必要性一、項目建設背景1、中國制造2025的實施,已經(jīng)和仍將發(fā)揮提升中國制造企業(yè)國際競爭力的作用,中國制造業(yè)將直面第四次工業(yè)革命的機遇和挑戰(zhàn),并受惠于所產(chǎn)生的科技成果,加快轉(zhuǎn)型升級和動能轉(zhuǎn)換的步伐,進一步提升創(chuàng)新能力和供給能力,排除干擾,朝著制造強國這一目標堅定地前進。2015年5月19日,國務院印發(fā)了中國制造2025,部署全面推進實施制造強國戰(zhàn)略。這是我國實施制造強國戰(zhàn)略第一個十年行動綱領(lǐng),提出了通過“三步走”實現(xiàn)制造強國的戰(zhàn)略目標:第一步,到2025年邁入制造強國行列;第二步,到2035年我國制造業(yè)整體達到世界強國陣營中等水平;第三步,到新中國成立100年時,制造業(yè)大國地位更加鞏固,綜合實力進入世界制造強國前列。2、針對當前經(jīng)濟下行壓力加大的態(tài)勢,圍繞國家制造業(yè)創(chuàng)新中心建設、智能制造、工業(yè)強基、綠色發(fā)展、高端裝備創(chuàng)新等5項重大工程,抓緊啟動一批需求迫切、前期基礎(chǔ)條件好、既利當前又促長遠的重點項目,加快形成有效投資,創(chuàng)造新的消費熱點,促進產(chǎn)品和技術(shù)升級,支持重大裝備“走出去”和優(yōu)勢產(chǎn)能國際合作,推動實現(xiàn)“調(diào)速不減勢、量增質(zhì)更優(yōu)”。但我國仍處于工業(yè)化進程中,與先進國家相比還有較大差距。制造業(yè)大而不強,自主創(chuàng)新能力弱,關(guān)鍵核心技術(shù)與高端裝備對外依存度高,以企業(yè)為主體的制造業(yè)創(chuàng)新 體系不完善;產(chǎn)品檔次不高,缺乏世界知名品牌;資源能源利用效率低,環(huán)境污染問題較為突出;產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理,高端裝備制造業(yè)和生產(chǎn)性服務業(yè)發(fā)展滯后;信息化水平不高,與工業(yè)化融合深度不夠;產(chǎn)業(yè)國際化程度不高,企業(yè)全球化經(jīng)營能力不足。推進制造強國建設,必須著力解決以上問題。3、xxx國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要中指出: “十三五”期間將加快發(fā)展經(jīng)濟,投資項目建設有利于加快當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展,因此,投資項目的建設符合xxx國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要。xxx國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要指出:加快工業(yè)聚集區(qū)建設,堅持走信息化與工業(yè)化融合發(fā)展的新型工業(yè)化道路,引導優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)膨脹升級,扶持龍頭企業(yè)做大做強,逐步培育形成引領(lǐng)當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展的工業(yè)主導產(chǎn)業(yè);投資項目的建設符合xxx國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要。二、必要性分析1、準確認識、深入認識、全面認識新常態(tài)下的新趨勢、新特征、新動力,是做好今后經(jīng)濟工作的重要前提。新常態(tài)之新,意味著不同以往,意味著我國經(jīng)濟發(fā)展的條件和環(huán)境已經(jīng)或即將發(fā)生諸多重大轉(zhuǎn)變,經(jīng)濟增長將與過去30多年10%左右的高速度基本告別,與傳統(tǒng)的不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)的粗放增長模式基本告別,增長從高速轉(zhuǎn)為中高速,動力從要素驅(qū)動、投資驅(qū)動轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動;新常態(tài)之常,意味著相對穩(wěn)定,這一穩(wěn)定是更高水平的穩(wěn)定,是經(jīng)濟結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化升級、增長質(zhì)量加快“上臺階”的穩(wěn)定。因此,新常態(tài)絕不只是增速降了幾個百分點,更是增長動力的轉(zhuǎn)換和發(fā)展質(zhì)量的提升。當前,我國經(jīng)濟發(fā)展步入新常態(tài)。一方面,經(jīng)濟韌性好、潛力足、回旋空間大,為轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu),促進經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展提供了有利條件;另一方面,新常態(tài)下出現(xiàn)的一些趨勢性變化,也使得經(jīng)濟社會發(fā)展面臨不少困難和挑戰(zhàn)。解決這些前進道路上的現(xiàn)實矛盾,關(guān)鍵的一招就是全面深化改革。2、解放和發(fā)展生產(chǎn)力是中國特色社會主義的根本任務,在新的起點上繼續(xù)推進中國特色社會主義,必須牢牢抓好黨執(zhí)政興國的第一要務,始終代表中國先進生產(chǎn)力的發(fā)展要求,堅持以經(jīng)濟建設為中心,在經(jīng)濟不斷發(fā)展的基礎(chǔ)上,協(xié)調(diào)推進政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設以及其他各方面建設。展望未來,工業(yè)制造業(yè)仍將在中國經(jīng)濟發(fā)展中發(fā)揮主導作用,并逐步實現(xiàn)從低端向中高端,從低成本生產(chǎn)要素向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)變,最終由“中國制造”走向“中國創(chuàng)造”,從“工業(yè)制造業(yè)大國”轉(zhuǎn)為“工業(yè)制造業(yè)強國”。中國成為工業(yè)制造業(yè)強國的一個重要途徑就是推進“新型工業(yè)化”。2002年十六大首次提出“走新型工業(yè)化道路”。21世紀的工業(yè)化與1819世紀的工業(yè)化內(nèi)涵已有很大不同。信息技術(shù)的普及、20世紀積累起來的科學知識和技術(shù)發(fā)明,使傳統(tǒng)工業(yè)的面貌發(fā)生著巨大變化。3、考慮到項目建設地的投資環(huán)境、勞動力條件和政策優(yōu)勢,項目承辦單位決定在項目建設地實施投資項目建設,投資項目的生產(chǎn)規(guī)模和工藝技術(shù)裝備將達到國際先進水平,有利于進一步提升產(chǎn)品質(zhì)量,豐富產(chǎn)品品種并可以配合其他相關(guān)產(chǎn)品形成突出優(yōu)勢,使市場占有率以及競爭力得到進一步鞏固和增強。三、項目建設有利條件企業(yè)管理經(jīng)驗豐富。項目承辦單位是以相關(guān)行業(yè)為主營業(yè)務的民營企業(yè),擁有一大批高素質(zhì)的生產(chǎn)技術(shù)、科研開發(fā)、工程管理和企業(yè)管理人才,其項目產(chǎn)品制造技術(shù)和銷售市場已較為成熟,在生產(chǎn)制造的精細化管理方面、質(zhì)量控制方面均具有豐富的經(jīng)驗,具有管理優(yōu)勢;在項目產(chǎn)品的生產(chǎn)和工程建設方面積累了豐富的經(jīng)驗,為投資項目的順利實施提供了管理上的有力保障。項目周邊市場存在著巨大的項目產(chǎn)品需求空間,與此同時,項目建設地也成為資本市場追逐的熱點,而且項目已經(jīng)列入當?shù)亟?jīng)濟總體發(fā)展規(guī)劃和項目建設地發(fā)展規(guī)劃,符合地區(qū)規(guī)劃要求。隨著世界經(jīng)濟一體化的發(fā)展,項目產(chǎn)品及相關(guān)行業(yè)在國際市場競爭中已具有龍頭地位,同時,xx省又是相關(guān)行業(yè)在國內(nèi)的生產(chǎn)基地,這就使本行業(yè)在國際市場有不可估量的發(fā)展空間;項目承辦單位通過參加國外會展和網(wǎng)絡銷售,可以使公司項目產(chǎn)品在國際市場中占有更大的市場份額。第二章 項目概況一、項目概況(一)項目名稱EDI裝置項目(二)項目選址某某循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園(三)項目用地規(guī)模項目總用地面積50772.04平方米(折合約76.12畝)。(四)項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)67.61%,建筑容積率1.35,建設區(qū)域綠化覆蓋率5.41%,固定資產(chǎn)投資強度162.41萬元/畝。(五)土建工程指標項目凈用地面積50772.04平方米,建筑物基底占地面積34326.98平方米,總建筑面積68542.25平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程48288.88平方米,項目規(guī)劃綠化面積3705.85平方米。(六)設備選型方案項目計劃購置設備共計101臺(套),設備購置費6128.09萬元。(七)節(jié)能分析1、項目年用電量1090223.03千瓦時,折合133.99噸標準煤。2、項目年總用水量35024.70立方米,折合2.99噸標準煤。3、“EDI裝置項目投資建設項目”,年用電量1090223.03千瓦時,年總用水量35024.70立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)136.98噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量53.27噸標準煤/年,項目總節(jié)能率28.16%,能源利用效果良好。(八)環(huán)境保護項目符合某某循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃,符合某某循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi),項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。(九)項目總投資及資金構(gòu)成項目預計總投資18588.53萬元,其中:固定資產(chǎn)投資12362.65萬元,占項目總投資的66.51%;流動資金6225.88萬元,占項目總投資的33.49%。(十)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(十一)項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標預期達產(chǎn)年營業(yè)收入43776.00萬元,總成本費用33223.31萬元,稅金及附加377.75萬元,利潤總額10552.69萬元,利稅總額12385.98萬元,稅后凈利潤7914.52萬元,達產(chǎn)年納稅總額4471.46萬元;達產(chǎn)年投資利潤率56.77%,投資利稅率66.63%,投資回報率42.58%,全部投資回收期3.85年,提供就業(yè)職位833個。(十二)進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。項目承辦單位組建一個投資控制小組,負責各期投資目標管理跟蹤,各階段實際投資與計劃對比,進行投資計劃調(diào)整,分析原因采取措施,確保該項目建設目標如期完成。(三)“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線:EDI裝置項目用地性質(zhì)為建設用地,不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi),且不在當?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內(nèi),符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線:該項目建設區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求,有一定的環(huán)境容量,符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線:項目營運過程消耗一定的電能、水,資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少,符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單:該項目所在地無環(huán)境準入負面清單,項目采取環(huán)境保護措施后,廢氣、廢水、噪聲均可達標排放,固體廢物能夠得到合理處置,不會產(chǎn)生二次污染。二、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合某某循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園及某某循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園EDI裝置行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策;項目的建設對促進某某循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園EDI裝置產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx(集團)有限公司為適應國內(nèi)外市場需求,擬建“EDI裝置項目”,本期工程項目的建設能夠有力促進某某循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園經(jīng)濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位833個,達產(chǎn)年納稅總額4471.46萬元,可以促進某某循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率56.77%,投資利稅率66.63%,全部投資回報率42.58%,全部投資回收期3.85年,固定資產(chǎn)投資回收期3.85年(含建設期),項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、2016年7月,工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委等11部門聯(lián)合發(fā)布了關(guān)于引導企業(yè)創(chuàng)新管理提質(zhì)增效的指導意見,并采取了一系列卓有成效的具體措施。認真貫徹落實十八屆三中全會提出“鼓勵有條件的私營企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度”,會同發(fā)展改革委等有關(guān)部門,推動有條件的地區(qū)開展非公有制企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度試點工作,引導企業(yè)樹立現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理理念,增強企業(yè)內(nèi)在活力和創(chuàng)造力。開展管理咨詢服務,建立中小企業(yè)管理咨詢服務專家信息庫,并在中國中小企業(yè)信息網(wǎng)和中國企業(yè)家聯(lián)合會網(wǎng)站公布,供廣大民營企業(yè)、中小企業(yè)選用,為各地開展管理咨詢服務提供支撐;鼓勵和支持管理咨詢機構(gòu)和志愿者開展管理診斷、管理咨詢服務,幫助企業(yè)提升管理水平。實施企業(yè)經(jīng)營管理人才素質(zhì)提升工程和中小企業(yè)銀河培訓工程,全年完成對50萬中小企業(yè)經(jīng)營管理者和1000名中小企業(yè)領(lǐng)軍人才的培訓,推動企業(yè)提升管理水平。從經(jīng)濟的貢獻看,截至2017年底,我國民營企業(yè)的數(shù)量超過2700萬家,個體工商戶超過了6500萬戶,注冊資本超過165萬億元,民營經(jīng)濟占GDP的比重超過了60%,撐起了我國經(jīng)濟的“半壁江山”。作為中國經(jīng)濟最具活力的部分,民營經(jīng)濟未來將繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展壯大,為促進我國經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮更大作用。第三章 項目建設單位基本情況一、項目承辦單位基本情況(一)公司名稱xxx集團(二)公司簡介未來,公司計劃依靠自身實力,通過引入資本、技術(shù)和人才等擴大生產(chǎn)規(guī)模,以“高效、智能、環(huán)?!弊鳛楫a(chǎn)品發(fā)展方向,持續(xù)加強新產(chǎn)品研發(fā)力度,實現(xiàn)行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)突破,進一步夯實公司技術(shù)實力,全面推動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級,優(yōu)化公司利潤來源,提高核心競爭能力,鞏固和提升公司的行業(yè)地位。本公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念,倡導“誠信尊重”的企業(yè)情懷;堅持“品質(zhì)營造未來,細節(jié)決定成敗”為質(zhì)量方針;以“真誠服務贏得市場,以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營銷思路;以科學發(fā)展觀縱觀全局,爭取實現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)軍、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品領(lǐng)跑的發(fā)展目標。 經(jīng)過10余年的發(fā)展,公司擁有雄厚的技術(shù)實力,完善的加工制造手段,豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系,綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應用研發(fā)。集團成立至今,始終堅持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進,以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。公司緊跟市場動態(tài),不斷提升企業(yè)市場競爭力?;诖髷?shù)據(jù)分析考慮用戶多樣化需求,以此為基礎(chǔ)制定相應服務策略的市場及經(jīng)營體系,并綜合考慮用戶端消費特征,打造綜合服務體系。公司是強調(diào)項目開發(fā)、設計和經(jīng)營服務的科技型企業(yè),嚴格按照高新技術(shù)企業(yè)規(guī)范財務制度。截止2017年底,公司經(jīng)濟狀況無不良資產(chǎn)發(fā)生,并嚴格控制企業(yè)高速發(fā)展帶來的高資產(chǎn)負債率。同時,為了創(chuàng)新需要及時的資金作保證,公司對研究開發(fā)經(jīng)費的投入和使用制定了相應制度,每季度審核一次開發(fā)經(jīng)費支出情況,適時平衡各開發(fā)項目經(jīng)費使用,最大限度地保證開發(fā)項目的資金落實。二、公司經(jīng)濟效益分析上一年度,xxx(集團)有限公司實現(xiàn)營業(yè)收入38587.99萬元,同比增長19.55%(6311.52萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務EDI裝置生產(chǎn)及銷售收入為36057.57萬元,占營業(yè)總收入的93.44%。上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入8103.4810804.6410032.889647.0038587.992主營業(yè)務收入7572.0910096.129374.979014.3936057.572.1EDI裝置(A)2498.793331.723093.742974.7511899.002.2EDI裝置(B)1741.582322.112156.242073.318293.242.3EDI裝置(C)1287.261716.341593.741532.456129.792.4EDI裝置(D)908.651211.531125.001081.734326.912.5EDI裝置(E)605.77807.69750.00721.152884.612.6EDI裝置(F)378.60504.81468.75450.721802.882.7EDI裝置(.)151.44201.92187.50180.29721.153其他業(yè)務收入531.39708.52657.91632.602530.42根據(jù)初步統(tǒng)計測算,公司實現(xiàn)利潤總額9724.29萬元,較去年同期相比增長1543.62萬元,增長率18.87%;實現(xiàn)凈利潤7293.22萬元,較去年同期相比增長718.22萬元,增長率10.92%。第四章 市場研究一、建設地經(jīng)濟發(fā)展概況地區(qū)生產(chǎn)總值2029.25億元,比上年增長8.66%。其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值162.34億元,增長10.24%;第二產(chǎn)業(yè)增加值1258.13億元,增長10.64%第三產(chǎn)業(yè)增加值608.77億元,增長11.59%。一般公共預算收入237.90億元,同比增長8.23%,一般公共預算支出405.58億元,同比增長10.93%。國稅收入304.33億元,同比增長8.65%;地稅收入億元66.40,同比增長11.36%。居民消費價格上漲1.02%。其中,食品煙酒上漲1.04%,衣著上漲0.66%,居住上漲0.91%,生活用品及服務上漲0.77%,教育文化和娛樂上漲1.08%,醫(yī)療保健上漲0.70%,其他用品和服務上漲1.04%,交通和通信上漲0.75%。全部工業(yè)完成增加值1596.85億元。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)增加值1342.88億元,比上年增長6.21%。規(guī)模以上AA、BB、CC、DD(含EDI裝置)等主導行業(yè)共完成工業(yè)增加值1167.98億元,增長9.49%。AA完成增加值480.90億元,增長10.73%;BB完成工業(yè)增加值399.71億元,增長8.27%;CC完成工業(yè)增加值253.16億元,增長11.85%;DD完成工業(yè)增加值114.53億元,增長7.63%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入5844.13億元,比上年增長8.32%。實現(xiàn)利潤總額386.53億元,比上年增長8.98%。固定資產(chǎn)投資完成3685.17億元,比上年增長11.61%。其中,建設項目投資完成3242.95億元,增長12.00%;房地產(chǎn)開發(fā)投資完成442.22億元,增長7.94%。在固定資產(chǎn)投資中,第一產(chǎn)業(yè)投資完成184.26億元,同比增長9.42%;第二產(chǎn)業(yè)投資完成2800.73億元,同比增長6.30%;第三產(chǎn)業(yè)投資完成700.18億元,增長10.57%。高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資1090.79億元,增長7.92%。民間投資3720.33億元,增長11.03%。城市基礎(chǔ)設施投資564.82億元,增長6.51%。重點項目1548個,完成投資2915.55億元,增長9.46%。全市實現(xiàn)社會消費品零售總額1759.84億元,比上年增長11.08%。城鎮(zhèn)實現(xiàn)零售額1075.85億元,增長10.54%;鄉(xiāng)村實現(xiàn)零售額487.06億元,增長8.37%。限額以上批發(fā)零售企業(yè)商品零售額億元391.81,增長6.26%。實際利用外資51731.71萬美元,同比增長59.87%。外貿(mào)進出口總值378.23億元,同比增長50.53%。其中,出口總值245.85億元,同比增長50.29%;進口總值132.38億元,同比增長54.35%。二、EDI裝置行業(yè)市場分析目前,區(qū)域內(nèi)擁有各類EDI裝置企業(yè)977家,規(guī)模以上企業(yè)39家,從業(yè)人員48850人。截至2017年底,區(qū)域內(nèi)EDI裝置產(chǎn)值127652.14萬元,較2016年113307.42萬元增長12.66%。產(chǎn)值前十位企業(yè)合計收入58250.92萬元,較去年50652.97萬元同比增長15.00%。區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)向好,預計到2020年地區(qū)生產(chǎn)總值6000.02億元,年均增長8.43%。預計區(qū)域內(nèi)EDI裝置行業(yè)市場需求規(guī)模將達到192449.26萬元,利潤總額55679.90萬元,凈利潤24613.18萬元,納稅14650.47萬元,工業(yè)增加值58762.50萬元,產(chǎn)業(yè)貢獻率13.16%。第五章 項目選址方案一、項目選址原則項目選址應符合城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃和項目占地使用規(guī)劃的要求,同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址,并且與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)資源保護相一致。投資項目對其生產(chǎn)工藝流程、設施布置等都有較為嚴格的標準化要求,為了更好地發(fā)揮其經(jīng)濟效益并綜合考慮環(huán)境等多方面的因素,根據(jù)項目選址的一般原則和項目建設地的實際情況,該項目選址應遵循以下基本原則的要求。二、項目選址該項目選址位于某某循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園。園區(qū)深入貫徹落實黨中央、國務院和省委、省政府的決策部署,牢固樹立和自覺踐行創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享五大發(fā)展理念,堅持問題導向、底線思維,推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,厚植優(yōu)勢、補齊短板,著力破除制約民間投資發(fā)展的體制機制障礙,提升行政服務效能,改善投資環(huán)境,強化要素保障,不斷提升民營經(jīng)濟對需求變化的適應性和靈活性,推動經(jīng)濟發(fā)展向高中速、高中端轉(zhuǎn)型,為高水平全面建成小康社會奠定堅實基礎(chǔ)。三、建設條件分析企業(yè)管理經(jīng)驗豐富。項目承辦單位是以相關(guān)行業(yè)為主營業(yè)務的民營企業(yè),擁有一大批高素質(zhì)的生產(chǎn)技術(shù)、科研開發(fā)、工程管理和企業(yè)管理人才,其項目產(chǎn)品制造技術(shù)和銷售市場已較為成熟,在生產(chǎn)制造的精細化管理方面、質(zhì)量控制方面均具有豐富的經(jīng)驗,具有管理優(yōu)勢;在項目產(chǎn)品的生產(chǎn)和工程建設方面積累了豐富的經(jīng)驗,為投資項目的順利實施提供了管理上的有力保障。項目周邊市場存在著巨大的項目產(chǎn)品需求空間,與此同時,項目建設地也成為資本市場追逐的熱點,而且項目已經(jīng)列入當?shù)亟?jīng)濟總體發(fā)展規(guī)劃和項目建設地發(fā)展規(guī)劃,符合地區(qū)規(guī)劃要求。隨著世界經(jīng)濟一體化的發(fā)展,項目產(chǎn)品及相關(guān)行業(yè)在國際市場競爭中已具有龍頭地位,同時,xx省又是相關(guān)行業(yè)在國內(nèi)的生產(chǎn)基地,這就使本行業(yè)在國際市場有不可估量的發(fā)展空間;項目承辦單位通過參加國外會展和網(wǎng)絡銷售,可以使公司項目產(chǎn)品在國際市場中占有更大的市場份額。四、用地控制指標投資項目占地產(chǎn)出收益率完全符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的行業(yè)產(chǎn)品制造行業(yè)占地產(chǎn)出收益率5000.00萬元/公頃的規(guī)定;同時,滿足項目建設地確定的“占地產(chǎn)出收益率6000.00萬元/公頃”的具體要求。投資項目占地稅收產(chǎn)出率符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的產(chǎn)品制造行業(yè)占地稅收產(chǎn)出率150.00萬元/公頃的規(guī)定;同時,滿足項目建設地確定的“占地稅收產(chǎn)出率150.00萬元/公頃”的具體要求。五、地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)67.61%,建筑容積率1.35,建設區(qū)域綠化覆蓋率5.41%,固定資產(chǎn)投資強度162.41萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積()基底面積()建筑面積()計容面積()投資(萬元)1主體生產(chǎn)工程24269.1724269.1748288.8848288.884349.171.1主要生產(chǎn)車間14561.5014561.5028973.3328973.332696.491.2輔助生產(chǎn)車間7766.137766.1315452.4415452.441391.731.3其他生產(chǎn)車間1941.531941.532800.762800.76260.952倉儲工程5149.055149.0513164.6913164.69862.322.1成品貯存1287.261287.263291.173291.17215.582.2原料倉儲2677.512677.516845.646845.64448.412.3輔助材料倉庫1184.281184.283027.883027.88198.333供配電工程274.62274.62274.62274.6220.243.1供配電室274.62274.62274.62274.6220.244給排水工程315.81315.81315.81315.8118.104.1給排水315.81315.81315.81315.8118.105服務性工程3261.063261.063261.063261.06213.615.1辦公用房1714.171714.171714.171714.1798.265.2生活服務1546.891546.891546.891546.89101.606消防及環(huán)保工程919.96919.96919.96919.9667.796.1消防環(huán)保工程919.96919.96919.96919.9667.797項目總圖工程137.31137.31137.31137.31-27.837.1場地及道路硬化9236.401735.421735.427.2場區(qū)圍墻1735.429236.409236.407.3安全保衛(wèi)室137.31137.31137.31137.318綠化工程3105.42108.69合計34326.9868542.2568542.255612.09六、節(jié)約用地措施在項目建設過程中,項目承辦單位根據(jù)項目建設地的總體規(guī)劃以及項目建設地對投資項目地塊的控制性指標,本著“經(jīng)濟適宜、綜合利用”的原則進行科學規(guī)劃、合理布局,最大限度地提高土地綜合利用率。土地既是人類賴以生存的物質(zhì)基礎(chǔ),也是社會經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展必不可少的條件,因此,項目承辦單位在利用土地資源時,嚴格執(zhí)行國家有關(guān)行業(yè)規(guī)定的用地指標,根據(jù)建設內(nèi)容、規(guī)模和建設方案,按照國家有關(guān)節(jié)約土地資源要求,合理利用土地。七、總圖布置方案(一)平面布置總體設計原則(二)主要工程布置設計要求車間布置方案需要達到“物料流向最經(jīng)濟、操作控制最有利、檢測維修最方便”的要求。項目承辦單位在工藝流程、技術(shù)參數(shù)和主要設備選擇確定以后,根據(jù)設備的外形、前后位置、上下位差以及各種物料輸入(出)、操作等規(guī)劃統(tǒng)一設計,選擇并確定車間布置方案。場區(qū)道路布置滿足安裝、檢修、運輸和消防的要求,使貨物運輸順暢,合理分散物流和人流,盡量避免或減少交叉,使主要人流、物流路線短捷、運輸安全。(三)綠化設計場區(qū)植物配置以本地區(qū)樹種為主,綠化設計的樹木花草配置應依據(jù)項目建設區(qū)域的總體布置、豎向、道路及管線綜合布置等要求,并適合當?shù)貧庀?、土壤、生態(tài)習性與防護性能,疏密適當高低錯落,形成一定的層次感。場區(qū)綠化設計要達到“營造嚴謹開放的交流環(huán)境,催人奮進的工作環(huán)境,舒適宜人的休閑環(huán)境,和諧統(tǒng)一的生態(tài)環(huán)境”之目的。投資項目綠化的重點是場區(qū)周邊、辦公區(qū)及主要道路兩側(cè)的空地,美化的重點是辦公區(qū),場區(qū)周邊以高大喬木為主,辦公區(qū)以綠色草坪、花壇為主,道路兩側(cè)以觀賞樹木、綠籬、草坪為主,適當結(jié)合花壇和垂直綠化,起到環(huán)境保護與美觀的作用,創(chuàng)造一個“環(huán)境優(yōu)美、統(tǒng)一協(xié)調(diào)”的建筑空間。(四)輔助工程設計1、項目所在地供水水源來自項目建設地自來水廠,給水壓力0.30Mpa,供水能力充足,水質(zhì)符合國家現(xiàn)行的生活飲用水衛(wèi)生標準。2、投資項目水源來自場界外的項目建設地市政供水管網(wǎng),項目建設區(qū)現(xiàn)有給、排水系統(tǒng)設施完備可以滿足投資項目使用要求。3、供電回路及電壓等級確定:配電系統(tǒng)采用TN-C-S制,供電電壓為380V/220V,電壓波動不超過額定電壓的10.00%,電源頻率為50.000.50Hz。電源設備選用隔爆型dBT4級防爆電器,照明導線穿鋼管敷設,其他環(huán)境按一般建筑物設計;進入易燃易爆區(qū)域的各類電纜采用防火性能較高的阻燃電纜;場內(nèi)配電采用放射式配電方式,室外電纜直埋或電纜溝敷設,直埋埋深1.00米,過路及穿墻以鋼管保護。4、該項目由于需要考慮項目產(chǎn)品所涉及的原輔材料和成品的運輸,運輸需求量較大,初步考慮鐵路運輸與公路運輸方式相結(jié)合的運輸方式。場外運輸全部采用汽車運輸、外部運力為主。undefined5、主體工程采用機械通風方式進行通風換氣;送風系統(tǒng)利用空氣處理機組,空氣處理機組置于車間平臺上,室外空氣經(jīng)初、中效過濾后經(jīng)風機及通風管道送至車間各生產(chǎn)區(qū),排風系統(tǒng)可采用屋頂風機和局部機械排風系統(tǒng),車間換氣次數(shù)為5.00次/小時。冬季室內(nèi)采暖要求計算溫度:各主體工程14.50-16.50,需采暖的庫房5.50-8.50,公用站房14.50,辦公室、生活間18.50,衛(wèi)生間15.50;采暖熱媒為95.50-75.00采暖熱水,由市政外網(wǎng)集中供應,供水壓力為0.40Mpa。八、選址綜合評價項目建設地擁有多支具備相應資質(zhì)的勘測隊伍、設計隊伍和專業(yè)化建設工程隊伍,擁有一大批高素質(zhì)的產(chǎn)業(yè)工人,確保投資項目的實施能力,同時,項目建設地商貿(mào)流通行業(yè)發(fā)達,與國內(nèi)260多個大中城市開設了貨運直達業(yè)務。擬建項目用地位置周圍5.00千米以內(nèi)沒有地下礦藏、文物和歷史文化遺址,項目建設不影響周圍軍事設施建設和使用,也不影響河道的防洪和排澇。第六章 工藝技術(shù)一、原輔材料采購及管理投資項目所需要的原材料、輔助材料實行統(tǒng)一采購集中供應,并根據(jù)所需原材料的質(zhì)量、價格、運輸條件做到貨比三家。項目建成投產(chǎn)后,項目承辦單位物資采購部門根據(jù)生產(chǎn)實際需要制定原材料采購計劃,掌握原材料的性能、特點,在不影響產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,對項目所需原輔材料合理地選擇品種、規(guī)格、質(zhì)量,為企業(yè)節(jié)約使用原材料降低采購成本。投資項目的成品及包裝材料分別貯存于各分類倉庫內(nèi);倉庫應符合所存物品的存放條件、建立責任體系、保證存放安全;項目承辦單位建立健全ISO9000質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系和檢驗手段,確保項目所需物品存儲納入這一體系統(tǒng)一管理。項目所需原料來源應穩(wěn)定可靠,建成后應保證原料的質(zhì)量和連續(xù)供應。二、技術(shù)管理特點投資項目原材料采購和使用均由產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理技術(shù)(PDM)軟件支持,并且完整地與企業(yè)資源計劃(ERP)軟件結(jié)合起來,在相關(guān)行業(yè)實現(xiàn)較高程度的技術(shù)信息化管理。三、項目工藝技術(shù)設計方案(一)工藝技術(shù)方案要求工藝技術(shù)經(jīng)濟合理性與可靠性相結(jié)合的原則:在確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠的前提下,生產(chǎn)工藝和技術(shù)的選擇還必須針對生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品制造工藝特性要求,采用合理的工藝流程,同時,配備先進、經(jīng)濟、合理的生產(chǎn)設備,使項目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、設備配置及自動化水平與生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品質(zhì)量相匹配,力求技術(shù)上實用、經(jīng)濟上合理。以生產(chǎn)項目產(chǎn)品為基礎(chǔ),以提高質(zhì)量為前提,在充分考慮經(jīng)濟條件以及生產(chǎn)過程中人流、物流、信息流合理順暢的基礎(chǔ)上,優(yōu)先選用安全可靠、技術(shù)先進、工藝成熟、投資省、占地少、運行費用低、操作管理方便的生產(chǎn)技術(shù)工藝。(二)項目技術(shù)優(yōu)勢分析技術(shù)含量和自動化水平較高,處于國內(nèi)先進水平,在產(chǎn)品質(zhì)量水平上相對其他生產(chǎn)技術(shù)性能費用比優(yōu)越,結(jié)構(gòu)合理、占地面積小、功能齊全、運行費用低、使用壽命長;在工藝水平上該技術(shù)能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量高穩(wěn)定性、提高資源利用率和節(jié)能降耗水平;根據(jù)初步測算,利用該技術(shù)生產(chǎn)產(chǎn)品,可提高原料利用率和用電效率,在裝備水平上,該技術(shù)使用的設備自動控制程度和性能可靠性相對較高。投資項目采用的技術(shù)與國內(nèi)資源條件適應,具有良好的技術(shù)適應性;該技術(shù)工藝路線可以適應國內(nèi)主要原材料特性,技術(shù)工藝路線簡潔,有利于流程控制和設備操作,工藝技術(shù)已經(jīng)被國內(nèi)生產(chǎn)實踐檢驗,證明技術(shù)成熟,技術(shù)支援條件良好,具有較強的可靠性。四、設備選型方案工藝裝備以專用設備為主,必須達到技術(shù)先進、性能可靠、性能價格比合理,使項目承辦單位能夠以合理的投資獲得生產(chǎn)高質(zhì)量項目產(chǎn)品的生產(chǎn)設備;對生產(chǎn)設備進行合理配置,充分發(fā)揮各類設備的最佳技術(shù)水平;在滿足生產(chǎn)工藝要求的前提下,力求經(jīng)濟合理;充分考慮設備的正常運轉(zhuǎn)費用,以保證在生產(chǎn)相關(guān)行業(yè)相同產(chǎn)品時,能夠保持最低的生產(chǎn)成本。主要設備的配置應與產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)工藝及生產(chǎn)規(guī)模相適應,同時應具備“先進、適用、經(jīng)濟、環(huán)境保護、節(jié)能”的特性,能夠達到節(jié)能和清潔生產(chǎn)的各項要求;投資項目所選設備必須達到目前國內(nèi)外先進水平,經(jīng)生產(chǎn)廠家使用證明運轉(zhuǎn)穩(wěn)定可靠,能夠滿足生產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)品的要求。項目擬選購國內(nèi)先進的關(guān)鍵工藝設備和國內(nèi)外先進的檢測設備,預計購置安裝主要設備共計101臺(套),設備購置費6128.09萬元。第七章 投資分析一、項目總投資估算(一)固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資12362.65(萬元)。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元5612.096128.09162.4112362.651.1工程費用萬元5612.096128.0934833.261.1.1建筑工程費用萬元5612.095612.0930.19%1.1.2設備購置及安裝費萬元6128.096128.0932.97%1.2工程建設其他費用萬元622.47622.473.35%1.2.1無形資產(chǎn)萬元287.40287.401.3預備費萬元335.07335.071.3.1基本預備費萬元143.23143.231.3.2漲價預備費萬元191.84191.842建設期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元12362.6512362.65(二)流動資金投資估算預計達產(chǎn)年需用流動資金6225.88萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元34833.2614110.9421111.7734833.2634833.2634833.261.1應收賬款萬元10449.984702.497837.4810449.9810449.9810449.981.2存貨萬元15674.977053.7411756.2315674.9715674.9715674.971.2.1原輔材料萬元4702.492116.123526.874702.494702.494702.491.2.2燃料動力萬元235.12105.81176.34235.12235.12235.121.2.3在產(chǎn)品萬元7210.493244.725407.867210.497210.497210.491.2.4產(chǎn)成品萬元3526.871587.092645.153526.873526.873526.871.3現(xiàn)金萬元8708.323918.746531.248708.328708.328708.322流動負債萬元28607.3812873.3221455.5328607.3828607.3828607.382.1應付賬款萬元28607.3812873.3221455.5328607.3828607.3828607.383流動資金萬元6225.882801.654669.416225.886225.886225.884鋪底流動資金萬元2075.27933.881556.472075.272075.272075.27(三)總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析:項目總投資18588.53萬元,其中:固定資產(chǎn)投資12362.65萬元,占項目總投資的66.51%;流動資金6225.88萬元,占項目總投資的33.49%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析:本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括:建筑工程投資5612.09萬元,占項目總投資的30.19%;設備購置費6128.09萬元,占項目總投資的32.97%;其它投資622.47萬元,占項目總投資的3.35%。3、總投資及其構(gòu)成估算:總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=12362.65+6225.88=18588.53(萬元)??偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元18588.53150.36%150.36%100.00%2項目建設投資萬元12362.65100.00%100.00%66.51%2.1工程費用萬元11740.1894.96%94.96%63.16%2.1.1建筑工程費萬元5612.0945.40%45.40%30.19%2.1.2設備購置及安裝費萬元6128.0949.57%49.57%32.97%2.2工程建設其他費用萬元287.402.32%2.32%1.55%2.2.1無形資產(chǎn)萬元287.402.32%2.32%1.55%2.3預備費萬元335.072.71%2.71%1.80%2.3.1基本預備費萬元143.231.16%1.16%0.77%2.3.2漲價預備費萬元191.841.55%1.55%1.03%3建設期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元12362.65100.00%100.00%66.51%5建設期間費用萬元6流動資金萬元6225.8850.36%50.36%33.49%7鋪底流動資金萬元2075.2916.79%16.79%11.16%二、資金籌措全部自籌。第八章 項目經(jīng)濟評價分析一、經(jīng)濟評價財務測算項目預計三年達產(chǎn):第一年收入19699.20萬元,總成本6699.89萬元,利潤總額12999.31萬元,凈利潤281.69萬元,增值稅654.99萬元,稅金及附加9749.48萬元,所得稅3249.83萬元;第二年收入32832.00萬元,總成本9918.14萬元,利潤總額22913.86萬元,凈利潤17185.39萬元,增值稅1091.65萬元,稅金及附加334.09萬元,所得稅5728.47萬元;第三年生產(chǎn)負荷100%,收入43776.00萬元,總成本33223.31萬元,利潤總額10552.69萬元,凈利潤7914.52萬元,增值稅1455.54萬元,稅金及附加377.75萬元,所得稅2638.17萬元。(一)營業(yè)收入估算項目達產(chǎn)年預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入43776.00萬元。(二)達產(chǎn)年增值稅估算達產(chǎn)年應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=1455.54萬元。營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元19699.2032832.0043776.0043776.0043776.001.1EDI裝置萬元19699.2032832.0043776.0043776.0043776.002現(xiàn)價增加值萬元6303.7410506.2414008.3214008.3214008.323增值稅萬元654.991091.651455.541455.541455.543.1銷項稅額萬元7004.167004.167004.167004.167004.163.2進項稅額萬元2496.884161.475548.625548.625548.624城市維護建設稅萬元45.8576.42101.89101.89101.895教育費附加萬元19.6532.7543.6743.6743.676地方教育費附加萬元13.1021.8329.1129.1129.119土地使用稅萬元203.09203.09203.09203.09203.0910稅金及附加萬元281.69334.09377.75377.75377.75(三)綜合總成本費用估算本期工程項目總成本費用33223.31萬元。總成本費用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元21792.239806.5016344.1721792.2321792.2321792.232外購燃料動力費萬元1531.98689.391148.991531.981531.981531.983工資及福利費萬元4609.414609.414609.414609.414609.414609.414修理費萬元66.1629.7749.6266.1666.1666.165其它成本費用萬元4665.032099.263498.774665.034
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