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文檔簡介

1、四、其他相關(guān)法規(guī) 綜上所述,我國內(nèi)部審計工作是由國家審計機關(guān)進行業(yè)務(wù)指導和監(jiān)督,中國內(nèi)部審計協(xié)會具體實施。 與此同時,會計法、中國人民銀行法、商業(yè)銀行法、上市公司章程指引、上市公司治理準則、信托投資公司管理辦法、國有重點金融機構(gòu)監(jiān)事會暫行條例、國有大中型企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度和加強管理的基本規(guī)范、企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例等相關(guān)法律法規(guī)也都根據(jù)市場經(jīng)濟發(fā)展的需要陸續(xù)出臺,都對內(nèi)部審計工作做出了相應(yīng)的規(guī)定,有力推動了內(nèi)部審計工作的發(fā)展。 內(nèi)部審計定義內(nèi)部審計定義內(nèi)部審計基本準則內(nèi)部審計人員職業(yè)道德內(nèi)部審計具體準則內(nèi)部審計實務(wù)指南強制性指導性建設(shè)項目審計、建設(shè)項目審計、物質(zhì)采購審計物質(zhì)采購審計審計

2、計劃、審計通知書、審審計計劃、審計通知書、審計證據(jù)、審計工作底稿、內(nèi)計證據(jù)、審計工作底稿、內(nèi)部控制審計、舞弊的預(yù)防、部控制審計、舞弊的預(yù)防、檢查和報告、審計報告、后檢查和報告、審計報告、后續(xù)審計、內(nèi)部審計的督導、續(xù)審計、內(nèi)部審計的督導、內(nèi)部審計與外部審計的協(xié)調(diào)、內(nèi)部審計與外部審計的協(xié)調(diào)、結(jié)果溝通、遵循性審計、評結(jié)果溝通、遵循性審計、評價外部審計工作質(zhì)量、分析價外部審計工作質(zhì)量、分析性復(fù)核、風險管理審計、重性復(fù)核、風險管理審計、重要性與審計風險、審計抽樣、要性與審計風險、審計抽樣、內(nèi)部審計質(zhì)量控制、人際關(guān)內(nèi)部審計質(zhì)量控制、人際關(guān)系、客觀性與獨立性、控制系、客觀性與獨立性、控制自我評估、內(nèi)審機構(gòu)的

3、管理、自我評估、內(nèi)審機構(gòu)的管理、與董事會和高管層的關(guān)系與董事會和高管層的關(guān)系、經(jīng)濟性、效果性、效率性。經(jīng)濟性、效果性、效率性。內(nèi)內(nèi)部部審審計計基基本本準準則則總則總則一般準則一般準則作業(yè)準則作業(yè)準則報告準則報告準則內(nèi)部管理準則內(nèi)部管理準則附則附則制定依據(jù)、定義和適用制定依據(jù)、定義和適用范圍范圍內(nèi)部審計機構(gòu)和人員的基本要內(nèi)部審計機構(gòu)和人員的基本要求求在內(nèi)部審計全過程中各主要環(huán)節(jié)應(yīng)注在內(nèi)部審計全過程中各主要環(huán)節(jié)應(yīng)注意問題意問題審計報告的質(zhì)量要求、內(nèi)容、審計報告的質(zhì)量要求、內(nèi)容、編制編制機構(gòu)負責人提出內(nèi)部管理的要機構(gòu)負責人提出內(nèi)部管理的要求求解釋權(quán)和生效日解釋權(quán)和生效日第1號:審計計劃第2號:審計通知書第12號:遵循性審計第3號:審計證據(jù)第10號:內(nèi)外審計協(xié)調(diào)第4號:審計工作底稿第5號:內(nèi)部控制審計第6號:舞弊審計第7號:審計報告第8號:后續(xù)審計第9號:內(nèi)部審計督導第19號:內(nèi)審質(zhì)量控制第14號:利用外部專家服務(wù)第17號:重要性和審計風險第13號:評價外部審計工作質(zhì)量第11號:結(jié)果溝通第20號:人際關(guān)系第16號:風險管理審計第15號:分析性復(fù)核

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