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文檔簡介
1、縣人民醫(yī)院2012 年度財務(wù)分析報告一、 醫(yī)院基本情況我院成立于 19xx 年,是一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、急救、預(yù)防保健為一體的綜 合型二級醫(yī)院、自治區(qū)愛嬰醫(yī)院,全市急救中心網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院,醫(yī)療保險、新農(nóng)合、社 會保險、傷殘鑒定、民政濟(jì)困定點醫(yī)院,血液透析指定醫(yī)院?,F(xiàn)占地面積 xx 萬平方米,原建筑面積 xx 萬平方米,新建住院綜合樓 xx 萬平方 米,總建筑面積 xx 萬平方米.設(shè) xx 個臨床科室,x 個醫(yī)技科室,x 個職能科室,x 個療區(qū),x 個社區(qū)門診.編制床位 xxx 張,醫(yī)院現(xiàn)擁有職工 xx 人,衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人 員 xxx 人,高級職稱 xx 人,中級職稱 xx 人。二、 財務(wù)狀況xxx
2、x 年末總資產(chǎn) xx 萬元:其中固定資產(chǎn) xxx 萬元,流動資產(chǎn) xxx 萬元,負(fù)債 xxx 萬元,凈資產(chǎn) xxx 萬元;全年總收入 xxxx 萬元:其中醫(yī)療收入 xxxx 萬元,比計劃多收入 xxxx 萬元,預(yù) 算收入執(zhí)行率為 XX%,財政撥款 xxx 萬元,比計劃其他收入 xx 萬元;全年總支出 xxxx 萬元:其中人員經(jīng)費支出 xxxx 萬元衛(wèi)生材料支出 xxxx 萬元藥 品費支出xxxx 萬元固定資產(chǎn)折舊費 xxxx 萬元提取醫(yī)療風(fēng)險基金 xxx 萬元其他費用 xxx 萬元;本年收支結(jié)余 xxx 萬元,全部轉(zhuǎn)入事業(yè)基金。三、報表編制依據(jù)根據(jù)財政部關(guān)于印發(fā)醫(yī)院會計制度財會 201027
3、號的通知和財政部 衛(wèi)生部關(guān)于印發(fā) 醫(yī)院財務(wù)制度 財社2010306 號的通知精神, 自 2012 年 1 月 1 日起,我院開始執(zhí)行新的會計制度及財務(wù)制度, 報表按新制度要求進(jìn)行編 制,并加以說明 .四、財務(wù)分析(一)資產(chǎn)構(gòu)成分析總資產(chǎn) XXXXXXXX 元,比年初增加 XXXXXX 元,增長率為 XX%:其中流動資產(chǎn)xxxxxxx 元, 占總資產(chǎn)的 25.3%, 非流動資產(chǎn) xxxxxxxx 元, 占總資產(chǎn)的 74.7%;1、 流動資產(chǎn)情況分析流動資產(chǎn) XXXXXXX 元, 比年初增加 XXXXXXX 元, 增長率為 XX%:其中貨幣 資金 XXXXXXX 元,占流動資產(chǎn)的 XX% 比年初減
4、少 XXXXXXX 元,減少率為 XX% 應(yīng)收在院病人醫(yī)療費 XXXXXXX 元, 占流動資產(chǎn)的 5.1%,比年初減少 XXXXXXX 元,減少率為 3.9%;應(yīng)收醫(yī)療款 XXXXXXX 元 , 占流動資產(chǎn)的 10%;其他應(yīng)收款XXXXXXX 元,占流動資產(chǎn)的 16.4%,比年初增加 XXXXXX 元,增長率為 247.3%;壞賬準(zhǔn)備 XXXXXX 元, 占應(yīng)收款的 0.6%, 與年初持平;預(yù)付賬款 XXXXXX 元,占 流動資產(chǎn)的 16.1%,比年初增加 XXXXXX 元,增長率為 49.8%;存貨 XXXXXX 元,占流動資產(chǎn)的 17%,比年初增加 XXXXXX 元,增長率為 191%;2
5、、 非流動資產(chǎn)情況分析固定資產(chǎn)原值 XXXXXX 元, 比年初增加 XXXXXX 元, 增長率為 27.2% ,其中 : 專業(yè)設(shè)備 XXXXXX 元, 比年初增加 XXXXXX 元, 增長率為 47%,累計折舊 XXXXXX 元,比年初增加 XXXXXX 元, 在建工程 XXXXXX 元, 比年初增加 XXXXXX 元, 增長率為213.9%,待處理財產(chǎn)損溢 xxxxxx 元, 比年初增加 xxxxxx 元。3、負(fù)債情況分析流動負(fù)債 xxxxxx 元,其中:短期借款 xxxxxx 元比年初減少 xxxxxx 元, 減少率為 23%;應(yīng)付賬款 xxxxxx 元,比年初增加 xxxxxx 元,增長
6、率為 91.70%; 預(yù)收醫(yī)療款 xxxxxx 元,比年初增加 xxxxxx 元, 增長率為 5.50%; 應(yīng)付職工 薪酬 xxxxxx元,比年初減少 xxxxxx 元,減少率為 27.2 0%;應(yīng)付福利費 xxxxxx 元,比年初增加 xxxxxx 元,應(yīng)付社會保障費 xxxxxx 元,比年初增加 xxxxxx 元, 增長率為 12.9 % ;應(yīng)交稅費 xxx 元,與年初數(shù)持平;其他應(yīng)付款 xxxxxx 元,比年初增加 xxxxxx 元,增長率為 4.9 %;預(yù)提費用 xxxxxx0 元,比年初 增加 xxxxxx 元,增長率為 403.6 % 。長期付債 xxxxxx 元,與年初數(shù)持平。4
7、、凈資產(chǎn)情況分析凈資產(chǎn) 共計 xxxxxx 元,比年初增加 xxxxxx 元, 增長率 為 20.75%;其中:事業(yè)基金 xxxxxx 元,比年初增加 xxxxxx 元,增長率為 26.4%;專用基金 xxxxxx 元,比年初增加 xxxxxx 元,增長率為 0.7 % 。五、收入情況分析財政補(bǔ)助收入 xxxxxx 元,預(yù)算財政補(bǔ)助為 xxxxxx 元, 預(yù)算撥款執(zhí)行率 為135.43%. 比上年多撥款 xxxxxx 元,增長率為 62.30%。醫(yī)療收入 xxxxxx 元,預(yù)算收入為 xxxxxx 元,預(yù)算收入執(zhí)行率為 112.48%; 比上年多少 xxxxxx 元,增長率為 35.0% ;其
8、中:藥品收入 xxxxxx 元,占業(yè)務(wù) 收入的 32.0%,比上年增加 341 萬元,增長率為 33.8%。(一)門診收入情況分析表單位:元項目2012 年2011 年增加額增長率%門診收入22.8%其中:掛號收入38.9%診察收入62.9%檢杳收入-16.6%化驗收入24.3%治療收入12.1%手術(shù)收入43.0%衛(wèi)生材料收人藥品收入24.3%其中:西藥收入22.3%中草藥收入44.3%中成藥收入182.3%.藥事服務(wù)費收入0.00其他門診收入5664.9%門診收入 XXXX 元,比上年增加 XXXX 萬元,增長率為 22.8%;其中:藥 品收入XXXX元,占門診收入的 32.3%,比上年增加
9、XXXX萬元,增長率為 24.3%。由于人均可支配收入的增多,老百姓健康意識的增強(qiáng),做常規(guī)體檢的 人數(shù)越來越多,這樣每門診人均費用就有所提高,所以門診收入也就會大幅 度提高。(二)住院收入情況分析表單位:元項目2012 年2011 年增加額增長率%住院收入43.9%其中:床位收入25.1%診察收入檢杳收入29.6%化驗收入49.8%治療收入-12.4%手術(shù)收入84.0%護(hù)理收入156.7%衛(wèi)生材料收人藥品收入40.6%其中:西藥收入40.8%中草藥收入中成藥收入-11.4%藥事服務(wù)費收入0.00其他住院收入1881.1%住院收入 xxxx 元,比上年增加 XXXX 萬元,增長率為 43.9%;
10、其中:藥品 收入 xxxx 元,占住院收入的 31.7%,比上年增加 xxxx 萬元,增長率為 40.6%。 由于醫(yī)院提高醫(yī)療技術(shù),開展新的醫(yī)療項目,住院人數(shù)的增加,所以住院收入 大幅增長。六、支出情況分析總支出 xxxx 元,其中醫(yī)療業(yè)務(wù)成本 xxxx 元,比上年增加 xxxx 元,增 長率為25.5%,管理費用 xxxx 元,比上年減少 1614394.87XXXX 元,增長率為 -48%。(三)醫(yī)療支出情況分析表單位:元項目2012 年2011 年增加額增長率%醫(yī)療支出:18.3%人員經(jīng)費28.3%衛(wèi)生材料費64.1%藥品費P固定資產(chǎn)折舊費無形資產(chǎn)攤銷費0.00提取醫(yī)療風(fēng)險基金其他費用1
11、P辦公費-2.6%印刷費1002.4%手續(xù)費水費-55.8%電費25.3%郵電費:-86.1%:取暖費148.8%差旅費-29.6%維修(護(hù))P8.0%會議費316.8%培訓(xùn)費-64.0%公務(wù)接待費P專用燃料費1.0%勞務(wù)費-6.3%福利費r其他-98.2%交通工具費47.7%對個人和家庭的補(bǔ) 助-14.6%基本建設(shè)支出其他材料-35.6%1、人員經(jīng)費 xxxx 元, 人員經(jīng)費支出比率為 34.39%,比上年同期增加 xxxx5 元,增長率為 28.3%;主要原因是職工人數(shù)的增加,人員經(jīng)費隨之增長。2、 衛(wèi)生材料費 xxxx 元,比上年增加 xxxx 元,增長率為 64.1%;因為就 診人次和
12、住院人數(shù)的增加,所消耗的衛(wèi)生材料也會隨著增長。3、藥品費 xxxx 元,比上年增加 xxxx 元,增長率為 32.7%;因為總的業(yè) 務(wù)量大幅度增長,所以藥品消耗也是增長。4、固定資產(chǎn)折舊費 xxxx 元。5、提取醫(yī)療風(fēng)險基金 xxxx 元。6、 公用經(jīng)費 xxxx 元,公用經(jīng)費支出比率為 18.44%,比上年同期增加 xxxx 元,增長率為-34.7%。七、本年收支結(jié)余 xxxx 元,業(yè)務(wù)收支結(jié)余率為 14%全部轉(zhuǎn)入事業(yè)基金。七、基本數(shù)字與財務(wù)指標(biāo)門急診人次 xxxx 人次,比上年減少 xxxx 人次,增長率為-6.8%;出院人 數(shù)為xxxx 人,比上年增加 xxxx 人,增長率為 18.3%
13、;平均住院日為 4.8 天,比 上年增加 1.5 天,增長率為 45.5%;病床使用率為 62.5%,比上年增加 19.1 個百 分點,增長率為 44%床位周轉(zhuǎn)次數(shù)為 46 次,比上年增加 4 次,增長率為 9.5%; 藥品收入占業(yè)務(wù)收入的31.96%,比上年減少0.25個百分點,增長率為-0.8%; 總資產(chǎn)增長率為25%比上年增加 8 個百分點,增長率為 47%凈資產(chǎn)增長率為 20.75%,比上年增加 1.75個百分點,增長率為 9.2%;資產(chǎn)負(fù)債率為 19.8%比 上年增加 3.5 個百分點,增長率為 21.5%;流動比率為 103%比上年減少 72 個百分點,增長率為-41.1%;速凍比
14、率為 94%,比上年減少 71 個百分點,增長 率為-43%?;緮?shù)字與財務(wù)指標(biāo)增減對比分析表單位:人、人次、元、張、床日項目本期數(shù)上年數(shù)增加數(shù)增長率%1.年末在職人數(shù)11.7%2.門急診人次數(shù)-6.8%3.每職工平均門急診人次-14.7%4.每門診人次收費水平31.8%其中:藥品費33.4%5.編制床位00.0%6.平均開放床位7.5%7.實際開放總床日數(shù)43807.5%8.出院者占用總床日數(shù)1583771.3%9.出院人數(shù)122918.3%10.每床日收費水平-49.81-7.0%其中:藥品費-21.05-9.2%11.每住院人次收入807.4934.5%其中:藥品費127.9214.7%
15、12.百元收入藥品、衛(wèi)生材料 消耗1. 95%13.病床使用率19.1044.0%14.病床周轉(zhuǎn)次數(shù)49.5%15.出院者平均住院天數(shù)1.545.5%16、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)956%17.總資產(chǎn)增長率847%18.凈資產(chǎn)增長率1.759.2%19.總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率0. 02-2%20.每百元固定資產(chǎn)醫(yī)療收入(不含藥品收入)16.2519.3%21.每床位占用固定資產(chǎn)-2727.5-1.6%22.固定資產(chǎn)凈值率3.64.0%23.資產(chǎn)負(fù)債率3.521.5%24.流動比率-43-27.4%25.速凍比率-55-33.3%26.藥品收入占醫(yī)療收入比重-0.25-0.8%27.藥品加成率-0.02-0.1%
16、28.藥品周轉(zhuǎn)天數(shù)533%29.存貨周轉(zhuǎn)率-1.7-12%30.財政補(bǔ)助收入占總支出比 例3.0033.3%31.財政基本支出補(bǔ)助占基本 支出比例3.0033.3%32.在職職工人均財政基本支 出補(bǔ)助10930.746.9%33.人員經(jīng)費占業(yè)務(wù)支出比例3.5011.0%34.公用經(jīng)費支出比率0. 945. 4%35.管理費用占業(yè)務(wù)支出比例-5.4-55.7%36.在職職工人均工資性收入5.7%37.百元醫(yī)療收入的醫(yī)療支出-9.6%38.藥品、衛(wèi)生材料支出率19. 9%八、依據(jù)年終財務(wù)報表數(shù)據(jù)從靜態(tài)角度分析財務(wù)狀況(一)收入構(gòu)成比例:財政補(bǔ)助收入占總收入10.84%,其他收入占總收入 0.2%,
17、收入占總收入 89%,其中醫(yī)療收入占業(yè)務(wù)收入 68.11 %,藥品收入占 業(yè)務(wù)收入 31.89 %,由于醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量提高,改善了就診環(huán)境,因此全年門診 人次、住院人數(shù)、住院天數(shù)有較大的提高,所以醫(yī)療收入大幅度增長,藥品收 入比重下降,主要是醫(yī)院有效控制了貴重藥品和抗菌素的使用所致。(二)支出構(gòu)成比例:人員經(jīng)費占總支出 34.39%;衛(wèi)生材料費占總支出12.8%;藥品費占總支出 28.77%,固定資產(chǎn)折舊費占總支出 5.477%,對個人 和家庭的補(bǔ)助支出占總支出比 0.81% ;其他材料支出占總支出 0.63%, 基本建設(shè)支出占總支出 2.55%, 其他費用占總支出比 18.44%:其中辦公費占 18.21%,水電費占 5.31%,取暖費占 18.6
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