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文檔簡介
1、 丹東市文學藝術界聯(lián)合會預算(2019年)目錄第一部分 丹東市文學藝術界聯(lián)合會概況一、主要職責及機構設置情況二、 部門預算單位構成第2部分 丹東市文學藝術界聯(lián)合會2019年部門預算表和“三公”經(jīng)費預算表一、部門收支總表二、部門收入總表三、部門支出總表四、部門支出匯總表(按功能科目)五、一般公共預算支出表六、財政撥款收入安排支出表七、上級財政提前告知補助收入表(一般公共預算)(空)八、上級財政提前告知補助收入表(基金)(空)九、納入預算管理的行政性收費等非稅收入安排支出表(空)十、納入政府性基金預算管理收入安排支出表(空)十一、納入專戶管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入安排支出表(空)十二、專項收入
2、等非稅收入安排支出表(空)十三、一般公共預算基本支出表(按經(jīng)濟分類)十四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表十五、項目支出表(償債分類)(空)十六、政府采購表(空)十七、政府購買服務支出明細表(空)十八、績效十九、項目輸出表第三部分 丹東市文學藝術界聯(lián)合會2019年部門預算情況說明及“三公”經(jīng)費增減原因說明第四部分 名詞解釋 第一部分 丹東市文學藝術界聯(lián)合會概況一、主要職責及機構設置情況(一)主要職責(1)貫徹黨的文藝工作方針政策,把握文藝工作的政治方向,加強文藝政策的宣傳和教育。 (2)圍繞市委中心工作,組織全市文藝工作者密切配合,完成市委確定的工作任務,卓有成效地開展工作。 (3)組織全市文藝
3、工作者搞好創(chuàng)作,抓好精品力作。 (4)加強全市文藝家隊伍建設,增強文學藝術干部的政治、業(yè)務素質,發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)和推出優(yōu)秀文學藝術人才。 (5)加強與海內外文藝界的聯(lián)絡,擴大文藝交流,提升丹東的知名度和外在形象。 (6)加強全市文藝家協(xié)會的組織協(xié)調和管理,使各文藝家協(xié)會在黨的文藝方針政策指引下健康發(fā)展。 (7)組織各類文藝活動,活躍丹東文化市場,創(chuàng)造丹東良好的文藝環(huán)境。(8)承辦市委、市政府交辦的其他工作。(二)機構設置情況市文聯(lián)下設組織聯(lián)絡綜合辦公室。文聯(lián)機關為群眾團體,正處級,共核定行政編制8人,實有6人,離休人員1人。二、部門預算單位構成納入丹東市文聯(lián)2019年部門預算編制范圍的預算單位包括:
4、丹東市文學藝術界聯(lián)合會機關 第二部分 丹東市文學藝術界聯(lián)合會2019年部門預算表和“三公”經(jīng)費預算表(19張表) 第三部分 丹東市文學藝術界聯(lián)合會2019年部門預算情況說明一、關于丹東文學藝術界聯(lián)合會2019年收支預算的總體說明按照綜合預算的原則,丹東文學藝術界聯(lián)合會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:財政撥款收入,支出包括:其他群眾團體事務支出、文化創(chuàng)作與保護支出、社會保障和就業(yè)支出等。丹東文學藝術界聯(lián)合會2019年收支總預算130.26萬元。二、關于丹東文學藝術界聯(lián)合會2019年“三公”經(jīng)費預算情況說明2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)3.55萬元,其中:公務接待費0.10萬元、公務用車
5、購置及運行費3.45萬元(公務用車運行費3.45萬元、公務用車購置費0萬元),比2018年預算增加0.79 萬元,其中公務接待增加0萬元,公務用車運行增加0.79萬元,主要用于車改后車輛的維修維護方面支出。三、其他重要事項的情況說明(一)預算收支增減變化情況說明2019年安排的總體收支預算為130.26萬元,比2018年收支預算少164.64萬元,下降56%,主要是定額外小專項的項目支出減少60萬元,事業(yè)單位改革,原丹東市創(chuàng)作研究室轉隸。(二)機關運行經(jīng)費的安排和使用情況說明2019年安排的機關運行經(jīng)費為16.11萬元,主要用于辦公費0.3萬元,取暖費4.19萬元,差旅費0.5萬元,公務接待費
6、0.1萬元,其他交通費用5.57萬元,公務用車運行維護費3.45萬元等方面的支出。(三)政府采購及政府購買服務安排情況說明2019年安排的政府采購支出為0萬元,政府購買服務為0萬元。(4) 項目安排情況說明2019年安排的項目支出為35萬元,分別是協(xié)會活動費20萬元,文化創(chuàng)作與交流15萬元。(5) 國有資產(chǎn)占用情況說明2019年市文聯(lián)車輛保有輛為1臺轎車,為應急通信用車。 (六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明 2019年市文聯(lián)重點項目預算的績效目標為兩項,共35萬元,主要是協(xié)會業(yè)務活動經(jīng)費20萬,文學創(chuàng)作與交流活動經(jīng)費15萬元,都分別制定了績效目標。 第四部分 名詞解釋 1.財政撥款
7、收入:指市級財政當年撥付的資金。2.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。4.行政事業(yè)性收費收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。5.政府性基金收入:反應各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。 7.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務
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