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第2頁共2頁2024年各公司單位財務(wù)部職責(zé)范文1、承擔(dān)核驗出納的現(xiàn)金及銀行存款余額,確保賬實相符,并與ERP系統(tǒng)進(jìn)行比對驗證。2、負(fù)責(zé)對現(xiàn)金收支的單據(jù)進(jìn)行審核,確認(rèn)其是否符合相關(guān)法規(guī),內(nèi)容是否完整,數(shù)字計算是否準(zhǔn)確,金額大小是否一致,以及必要的簽名和印章是否齊全。3、負(fù)責(zé)復(fù)核倉庫的實物賬目準(zhǔn)確性和存貨盤點表的精確性,以保證賬實相符,并確保倉庫實物賬與總賬、明細(xì)賬的數(shù)據(jù)和金額保持一致。每月審查成本會計編制的盈虧報告表,經(jīng)財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審批后,按照規(guī)定進(jìn)行會計處理。4、負(fù)責(zé)定期對審核過的原始憑證進(jìn)行會計憑證處理,按期轉(zhuǎn)交財務(wù)經(jīng)理審核。在確認(rèn)無誤后,作為正式會計憑證進(jìn)行記賬。確保記賬憑證的數(shù)字真實、內(nèi)容完整,并符合賬物一致性。5、負(fù)責(zé)公司的費用核算,嚴(yán)格審核相關(guān)費用單據(jù)。按部門歸集和分配各項管理費用,編制各部門費用明細(xì)表,并進(jìn)行定期的縱向分析。對發(fā)現(xiàn)的異常費用開支情況,及時向財務(wù)經(jīng)理或董事會報告,以促進(jìn)各部門的費用控制和節(jié)約。6、負(fù)責(zé)定期檢查公司往來債權(quán)債務(wù)賬目,包括與集團公司賬務(wù)的核對,按時與往來應(yīng)付、應(yīng)收會計核對明細(xì)賬目。發(fā)現(xiàn)呆賬或賬實不符情況,立即上報財務(wù)經(jīng)理或董事會處理。7、負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算,對公司的固定資產(chǎn)進(jìn)行登記和核對,按規(guī)定計提折舊,建立固定資產(chǎn)臺賬。8、負(fù)責(zé)編制和登記各類明細(xì)賬、總賬,并定期進(jìn)行結(jié)賬操作。9、負(fù)責(zé)編制會計報表及明細(xì)表,并進(jìn)行財務(wù)報告分析。需在每月的____日之前將上月的報表提交給公司財務(wù)經(jīng)理和董事會審核。10、負(fù)責(zé)整理會計資料和相關(guān)經(jīng)濟資料,每月進(jìn)行整理和裝訂,確保單據(jù)完整、憑證整潔,便于查閱。11、監(jiān)督月末和年末的存貨盤點工作。12、負(fù)責(zé)指導(dǎo)和安排總賬助理人員的日常工作,以及完成財務(wù)經(jīng)理布置的其他任務(wù)。2024年各公司單位財務(wù)部職責(zé)范文(二)1、承擔(dān)公司日常備用現(xiàn)金的管理職責(zé),嚴(yán)格遵守公司的財務(wù)規(guī)定,確?,F(xiàn)金管理的日清月結(jié)。每日需進(jìn)行現(xiàn)金盤點,確保會計記錄與實際庫存相符,一旦發(fā)現(xiàn)差錯,立即進(jìn)行調(diào)查和修正。2、負(fù)責(zé)處理公司的日常現(xiàn)金收支業(yè)務(wù),每日需準(zhǔn)確記錄現(xiàn)金日記賬,仔細(xì)審核現(xiàn)金支付憑證的合規(guī)性,包括核實報銷流程、發(fā)票的真?zhèn)?、金額的準(zhǔn)確性,以及臨時借款的用途、期限和報銷時間等。3、管理公司的銀行存款賬戶,按月獲取銀行對賬單,與銀行賬目進(jìn)行核對,一旦發(fā)現(xiàn)不一致,應(yīng)立即制作銀行余額調(diào)節(jié)表以糾正。4、嚴(yán)格執(zhí)行臨時借款的審批流程,嚴(yán)格控制其用途,以及報銷的限額和時間,以防止資金濫用。5、妥善保存和整理與資金收付相關(guān)的所有憑證,確保其及時交由財務(wù)部門的總賬助理進(jìn)行賬務(wù)處理。6、負(fù)責(zé)公司的資金預(yù)算管理,按時編制并提交
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