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文檔簡介
寄售作業(yè)流程一、概念“寄售”代表一種過程,供應(yīng)商將可用物料發(fā)給你,你將物料放在你的庫存中。在你將物料的供應(yīng)商寄售庫存拿出來用之前,供應(yīng)商仍然是物料的所有者。物料從寄售庫存通過消耗或轉(zhuǎn)到自有庫存后才算作自有庫存,對此期間的領(lǐng)用進(jìn)行開票,開票頻率需與供應(yīng)商協(xié)商,比如每月開一次票。當(dāng)然,你也可以與供應(yīng)商協(xié)商另一種付款方式:寄售庫存剩余數(shù)量在某一段時間之后將全部歸到你公司庫存中。二、優(yōu)點1. 降低公司庫存金額2. 延后付款3. 增加公司資金運用靈活度三、特別說明1.1寄售庫存在你自己倉庫的物料共同管理,在這種方式之下,你可以將寄售庫存的物料看做自己的可用庫存量。同一個物料不同供應(yīng)商的寄售庫存是被分開管理的,價格也是分開管理的。寄售庫存是沒有價值的(寄售庫存收貨不產(chǎn)生會計憑證),只有物料被消耗時,價值才會根據(jù)價格更新。寄售物料可以有以下三種庫存狀態(tài):1. Unrestricted-use stock(非限制庫存)2. Stock in quality inspection(質(zhì)檢庫存)3. Blocked stock(凍結(jié)庫存)物料的三種狀態(tài)可以轉(zhuǎn)換,只有非限制庫存的物料可以被直接使用。2.1 供應(yīng)商寄售的注意事項:1) 系統(tǒng)中維護(hù)寄售信息時,必須在物料主數(shù)據(jù)、采購信息記錄中指定采購類型為寄售,否則系統(tǒng)會按照標(biāo)準(zhǔn)庫存采購方式進(jìn)行采購;2) 在寄售方式下,只有在寄售庫存使用時采購價格才會被采用,與其他采購方式不同(在訂單入庫時采購價格被采用);3) 由于寄售庫存是一種特殊的庫存方式,在系統(tǒng)中,無法在外協(xié)廠庫存處創(chuàng)建寄售庫存,只能創(chuàng)建在本公司處。如果在實際業(yè)務(wù)中有在外協(xié)廠處建立寄售庫存的需求,只能在本公司處創(chuàng)建相應(yīng)外協(xié)廠的庫存地點;4) 寄售庫存的管理根據(jù)本公司與供應(yīng)商達(dá)成的協(xié)議執(zhí)行;5) 在寄售方式下,財務(wù)的發(fā)票處理與一般采購業(yè)務(wù)不同,采用寄售庫存使用結(jié)算的方式,而非發(fā)票校驗。發(fā)票不是根據(jù)采購送貨出具,而是供應(yīng)商根據(jù)使用紀(jì)錄出具。3.1 必須制定外部供應(yīng)商寄售庫存的管理制度及寄售價格的維護(hù)制度(包括價格變更的處理);系統(tǒng)只能提供庫存查詢,領(lǐng)退料查詢等功能。四、業(yè)務(wù)流程序號MVT反轉(zhuǎn)含義備注(1)101K102K收貨入庫(2)411K移轉(zhuǎn)作業(yè)至原物料倉(3)201K成本中心領(lǐng)用(4)261K領(lǐng)料至現(xiàn)場(5)311311繳庫至原物料倉多領(lǐng)/錯領(lǐng)之繳庫(6)202201退料(7)262261不良繳庫(8)412K移轉(zhuǎn)作業(yè)至來料不良倉廠商責(zé)任(9)122K退貨到供應(yīng)商按采購訂單廠商責(zé)任(10)551報廢工廠責(zé)任五、步驟說明1、創(chuàng)建采購信息記錄2、維護(hù)貨源清單3、創(chuàng)建采購訂單,項目類別為K4、采購訂單收貨5、生產(chǎn)領(lǐng)料6、庫存移轉(zhuǎn)7、退貨到供應(yīng)商8、發(fā)票校驗-MRKO六、操作說明1、采購訂單創(chuàng)建(ME11)2、創(chuàng)建貨源清單(ME01)3、創(chuàng)建采購訂單(ME21N) 項目類別為K特別注意項目類別為K不需要輸入單價4、采購訂單收貨(MB01)收貨移動類型為101K檢查K是否有帶出,輸入收貨數(shù)量收貨后檢查庫存,此時可以看到庫位下面的 供應(yīng)商寄售庫存5、生產(chǎn)領(lǐng)料憑證4905733663已記帳6、庫存移轉(zhuǎn)(411K-將供應(yīng)商庫存轉(zhuǎn)為自有庫存)-MB1B7、退貨到供應(yīng)商7.1 采購訂單退貨102KMB01輸入移動類型102,采購訂單輸入退貨數(shù)量7.2 品質(zhì)問題或其他異常退貨 122K輸入移動類型122,采購訂單單號輸入數(shù)量七、供應(yīng)商庫存的查詢-MB54輸入料號,工廠八、期間內(nèi)供應(yīng)商領(lǐng)退料查詢-mb51輸入料號,工廠,特殊庫存為K,過賬日期選擇一段期間。8、發(fā)票校驗-MRKO執(zhí)行F8,需結(jié)算管道寄售物料憑證如下:物料憑證4900296966的會計分錄如下:3、如果MRKO結(jié)算物料時,存在錯誤,比如多結(jié)算或者結(jié)算價格有問題,則結(jié)算憑證不能沖銷,即:MR8M不能沖銷,F(xiàn)B08也無法沖銷掉相應(yīng)的財務(wù)憑證。解決方法為:1、寄售庫存憑證只能沖銷庫存,即先沖銷物料庫存憑證(MBST),2、然后再MRKO結(jié)算沖銷的物料憑證,3、最后用F-03將GRIR手工清帳即可。七、發(fā)票校驗特別說明MRKO是專門用于做寄售庫存的發(fā)票校驗的標(biāo)準(zhǔn)功能,在使用當(dāng)中,MRKO有一個小小的不方便之處. MRKO里面只能直接對411或其他領(lǐng)用的財務(wù)憑證做發(fā)票校驗不可以人工干預(yù),不可以允許金額的誤差,對于普通原材料的采購和發(fā)票校驗。我們可以用MIRO對采購訂單進(jìn)行發(fā)票校驗,這個時候我們是有機(jī)會輸入實際發(fā)票金額的.因為在實際業(yè)務(wù)中,因為價格的波動或者其他等等原因,最終供應(yīng)商提供的發(fā)票金額和本公司系統(tǒng)的財務(wù)憑證金額總是會有一些誤差的.當(dāng)遇到這樣的問題是,MRKO就會有小小的不方便。目前,除了開發(fā)程序來解決這個問題,系統(tǒng)沒有其他的方法.最終這個問題只能留給用戶部門自己來解決.一種解決方式是:采購必須及時更新價格,使411的財務(wù)憑證金額總是正確的.如果他們不能及時更新價格,就告訴供應(yīng)商晚點實施新價格,否則就由采購的
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