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文檔簡介
泓域咨詢MACRO/ 營養(yǎng)土項目可行性研究報告營養(yǎng)土項目可行性研究報告規(guī)劃設計 / 投資分析 摘要該營養(yǎng)土項目計劃總投資7895.95萬元,其中:固定資產投資6039.86萬元,占項目總投資的76.49%;流動資金1856.09萬元,占項目總投資的23.51%。達產年營業(yè)收入14783.00萬元,總成本費用11725.27萬元,稅金及附加134.71萬元,利潤總額3057.73萬元,利稅總額3614.20萬元,稅后凈利潤2293.30萬元,達產年納稅總額1320.90萬元;達產年投資利潤率38.73%,投資利稅率45.77%,投資回報率29.04%,全部投資回收期4.94年,提供就業(yè)職位287個。認真貫徹執(zhí)行“三高、三少”的原則。“三高”即:高起點、高水平、高投資回報率;“三少”即:少占地、少能耗、少排放。項目概況、項目建設背景分析、項目市場調研、項目投資建設方案、項目選址研究、工程設計說明、工藝可行性分析、環(huán)境保護可行性、項目職業(yè)安全、風險評價分析、項目節(jié)能、實施安排方案、項目投資方案分析、項目盈利能力分析、結論等。營養(yǎng)土項目可行性研究報告目錄第一章 項目概況第二章 項目建設背景分析第三章 項目市場調研第四章 項目投資建設方案第五章 項目選址研究第六章 工程設計說明第七章 工藝可行性分析第八章 環(huán)境保護可行性第九章 項目職業(yè)安全第十章 風險評價分析第十一章 項目節(jié)能第十二章 實施安排方案第十三章 項目投資方案分析第十四章 項目盈利能力分析第十五章 項目招投標方案第十六章 結論第一章 項目概況一、項目承辦單位基本情況(一)公司名稱xxx有限責任公司(二)公司簡介在本著“質量第一,信譽至上”的經營宗旨,高瞻遠矚的經營方針,不斷創(chuàng)新,全面提升產品品牌特色及服務內涵,強化公司形象,立志成為全國知名的產品供應商。未來,在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時,公司以“和諧發(fā)展”為目標,踐行社會責任,秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任,服務全國。公司經過長時間的生產實踐,培養(yǎng)和造就了一批管理水平高、綜合素質優(yōu)秀的職工隊伍,操作技能經驗豐富,積累了先進的生產項目產品的管理經驗,并擁有一批過硬的產品研制開發(fā)和經營人員,因此,項目承辦單位具備較強的新產品開發(fā)能力和新技術應用能力,為實施項目提供了有力的技術支撐和技術人才資源保障。公司不斷加強新產品的研制開發(fā)力度,通過開發(fā)新品種、優(yōu)化產品結構來增強市場競爭力,產品暢銷全國各地,深受廣大客戶的好評;通過多年經驗積累,建立了穩(wěn)定的原料供給和產品銷售網絡;公司不斷強化和提高企業(yè)管理水平,健全質量管理和質量保證體系,嚴格按照ISO9000標準組織生產,并堅持以質量求效益的發(fā)展之路,不斷強化和提高企業(yè)管理水平,實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展速度與產品結構、質量、效益相統(tǒng)一,堅持在結構調整中發(fā)展總量的原則,走可持續(xù)發(fā)展的新型工業(yè)化道路。公司將繼續(xù)堅持以客戶需求為導向,以產品開發(fā)與服務創(chuàng)新為根本,以持續(xù)研發(fā)投入為保障,以規(guī)范管理為基礎,繼續(xù)在細分領域內穩(wěn)步發(fā)展,做大做強,不斷推出符合客戶需求的產品和服務,保持企業(yè)行業(yè)領先地位和較快速發(fā)展勢頭。(三)公司經濟效益分析上一年度,xxx公司實現(xiàn)營業(yè)收入12820.98萬元,同比增長22.75%(2376.40萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務營養(yǎng)土生產及銷售收入為11412.11萬元,占營業(yè)總收入的89.01%。上年度主要經濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入2692.413589.873333.453205.2412820.982主營業(yè)務收入2396.543195.392967.152853.0311412.112.1營養(yǎng)土(A)790.861054.48979.16941.503766.002.2營養(yǎng)土(B)551.20734.94682.44656.202624.792.3營養(yǎng)土(C)407.41543.22504.42485.011940.062.4營養(yǎng)土(D)287.59383.45356.06342.361369.452.5營養(yǎng)土(E)191.72255.63237.37228.24912.972.6營養(yǎng)土(F)119.83159.77148.36142.65570.612.7營養(yǎng)土(.)47.9363.9159.3457.06228.243其他業(yè)務收入295.86394.48366.31352.221408.87根據(jù)初步統(tǒng)計測算,公司實現(xiàn)利潤總額2555.88萬元,較去年同期相比增長293.67萬元,增長率12.98%;實現(xiàn)凈利潤1916.91萬元,較去年同期相比增長178.06萬元,增長率10.24%。上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元12820.98完成主營業(yè)務收入萬元11412.11主營業(yè)務收入占比89.01%營業(yè)收入增長率(同比)22.75%營業(yè)收入增長量(同比)萬元2376.40利潤總額萬元2555.88利潤總額增長率12.98%利潤總額增長量萬元293.67凈利潤萬元1916.91凈利潤增長率10.24%凈利潤增長量萬元178.06投資利潤率42.60%投資回報率31.95%財務內部收益率21.04%企業(yè)總資產萬元19066.55流動資產總額占比萬元39.13%流動資產總額萬元7461.18資產負債率40.70%二、項目建設符合性(一)產業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx有限責任公司承辦的“營養(yǎng)土項目”主要從事營養(yǎng)土項目投資經營,其不屬于國家發(fā)展改革委產業(yè)結構調整指導目錄(2011年本)(2013年修正)有關條款限制類及淘汰類項目。(二)項目選址與用地規(guī)劃相容性營養(yǎng)土項目選址于某某新興產業(yè)示范區(qū),項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地,符合用地規(guī)劃要求,此外,項目建設前后,未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃;在落實該項目提出的各項污染防治措施后,可確保污染物達標排放,滿足某某新興產業(yè)示范區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此,建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。(三)“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線:營養(yǎng)土項目用地性質為建設用地,不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內,且不在當?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內,符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質量底線:該項目建設區(qū)域環(huán)境質量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求,有一定的環(huán)境容量,符合環(huán)境質量底線要求。3、資源利用上線:項目營運過程消耗一定的電能、水,資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少,符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單:該項目所在地無環(huán)境準入負面清單,項目采取環(huán)境保護措施后,廢氣、廢水、噪聲均可達標排放,固體廢物能夠得到合理處置,不會產生二次污染。三、項目概況(一)項目名稱營養(yǎng)土項目(二)項目選址某某新興產業(yè)示范區(qū)(三)項目用地規(guī)模項目總用地面積21023.84平方米(折合約31.52畝)。(四)項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)52.24%,建筑容積率1.61,建設區(qū)域綠化覆蓋率5.05%,固定資產投資強度191.62萬元/畝。(五)土建工程指標項目凈用地面積21023.84平方米,建筑物基底占地面積10982.85平方米,總建筑面積33848.38平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程21621.87平方米,項目規(guī)劃綠化面積1709.21平方米。(六)設備選型方案項目計劃購置設備共計125臺(套),設備購置費2023.00萬元。(七)節(jié)能分析1、項目年用電量552719.24千瓦時,折合67.93噸標準煤。2、項目年總用水量14584.51立方米,折合1.25噸標準煤。3、“營養(yǎng)土項目投資建設項目”,年用電量552719.24千瓦時,年總用水量14584.51立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)69.18噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量21.85噸標準煤/年,項目總節(jié)能率22.21%,能源利用效果良好。(八)環(huán)境保護項目符合某某新興產業(yè)示范區(qū)發(fā)展規(guī)劃,符合某某新興產業(yè)示范區(qū)產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策;對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內,項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。(九)項目總投資及資金構成項目預計總投資7895.95萬元,其中:固定資產投資6039.86萬元,占項目總投資的76.49%;流動資金1856.09萬元,占項目總投資的23.51%。(十)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(十一)項目預期經濟效益規(guī)劃目標預期達產年營業(yè)收入14783.00萬元,總成本費用11725.27萬元,稅金及附加134.71萬元,利潤總額3057.73萬元,利稅總額3614.20萬元,稅后凈利潤2293.30萬元,達產年納稅總額1320.90萬元;達產年投資利潤率38.73%,投資利稅率45.77%,投資回報率29.04%,全部投資回收期4.94年,提供就業(yè)職位287個。(十二)進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。項目承辦單位要合理安排設計、采購和設備安裝的時間,在工作上交叉進行,最大限度縮短建設周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工,諸如其他配套工程等。實行動態(tài)計劃管理,加強施工進度的統(tǒng)計和分析工作,根據(jù)實際施工進度,及時調整施工進度計劃,隨時掌握關鍵線路的變化狀況。四、報告說明報告是項目建設單位根據(jù)經濟發(fā)展、國家產業(yè)政策、國內外市場、項目所在地的內外部條件,提出的針對某一具體項目的建議文件,是對擬建項目提出的框架性的總體設想,主要從宏觀上論述項目建設的必要性和可能性,把項目投資的設想變?yōu)楦怕缘耐顿Y建議。根據(jù)報告是對擬建項目進行全面技術經濟的分析論證,綜合論證項目建設的必要性,財務盈利能力,技術上的先進性和適應性以及建設條件的可能性和可行性,為投資決策提供科學依據(jù)。因此,可行性研究在項目建設前具有決定性意義。五、項目評價1、本期工程項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合某某新興產業(yè)示范區(qū)及某某新興產業(yè)示范區(qū)營養(yǎng)土行業(yè)布局和結構調整政策;項目的建設對促進某某新興產業(yè)示范區(qū)營養(yǎng)土產業(yè)結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx公司為適應國內外市場需求,擬建“營養(yǎng)土項目”,本期工程項目的建設能夠有力促進某某新興產業(yè)示范區(qū)經濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位287個,達產年納稅總額1320.90萬元,可以促進某某新興產業(yè)示范區(qū)區(qū)域經濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率38.73%,投資利稅率45.77%,全部投資回報率29.04%,全部投資回收期4.94年,固定資產投資回收期4.94年(含建設期),項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、引導民間投資參與制造業(yè)重大項目建設,國務院辦公廳轉發(fā)財政部發(fā)展改革委人民銀行關于在公共服務領域推廣政府和社會資本合作模式指導意見,要求廣泛采用政府和社會資本合作(PPP)模式。為推動中國制造2025國家戰(zhàn)略實施,中央財政在工業(yè)轉型升級資金基礎上整合設立了工業(yè)轉型升級(中國制造2025)資金。圍繞中國制造2025戰(zhàn)略,重點解決產業(yè)發(fā)展的基礎、共性問題,充分發(fā)揮政府資金的引導作用,帶動產業(yè)向縱深發(fā)展。重點支持制造業(yè)關鍵領域和薄弱環(huán)節(jié)發(fā)展,加強產業(yè)鏈條關鍵環(huán)節(jié)支持力度,為各類企業(yè)轉型升級提供產業(yè)和技術支撐。undefined綜上所述,項目的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產都是積極可行的。六、主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米21023.8431.52畝1.1容積率1.611.2建筑系數(shù)52.24%1.3投資強度萬元/畝191.621.4基底面積平方米10982.851.5總建筑面積平方米33848.381.6綠化面積平方米1709.21綠化率5.05%2總投資萬元7895.952.1固定資產投資萬元6039.862.1.1土建工程投資萬元2926.292.1.1.1土建工程投資占比萬元37.06%2.1.2設備投資萬元2023.002.1.2.1設備投資占比25.62%2.1.3其它投資萬元1090.572.1.3.1其它投資占比13.81%2.1.4固定資產投資占比76.49%2.2流動資金萬元1856.092.2.1流動資金占比23.51%3收入萬元14783.004總成本萬元11725.275利潤總額萬元3057.736凈利潤萬元2293.307所得稅萬元1.618增值稅萬元421.769稅金及附加萬元134.7110納稅總額萬元1320.9011利稅總額萬元3614.2012投資利潤率38.73%13投資利稅率45.77%14投資回報率29.04%15回收期年4.9416設備數(shù)量臺(套)12517年用電量千瓦時552719.2418年用水量立方米14584.5119總能耗噸標準煤69.1820節(jié)能率22.21%21節(jié)能量噸標準煤21.8522員工數(shù)量人287第二章 項目建設背景分析一、項目建設背景1、制造業(yè)是國民經濟的主體,是推動經濟高質量發(fā)展的關鍵和重點。全面貫徹新發(fā)展理念,著眼于滿足人民日益增長的美好生活需要,以深化供給側結構性改革為主線,堅持質量第一、效益優(yōu)先,努力提高制造業(yè)供給體系質量,不斷增強供給結構對需求升級的適應性,加快制造業(yè)高質量發(fā)展步伐。2、高質量發(fā)展是商品和服務質量普遍持續(xù)提高的發(fā)展。滿足新時代人民日益增長的美好生活需要,高質量發(fā)展應當不斷提供更新、更好的商品和服務,滿足人民群眾多樣化、個性化、不斷升級的需求,既開辟新的消費領域和消費方式,改善、豐富人民生活,又引領供給體系和結構優(yōu)化升級,反過來催生新的需求。如此循環(huán)往復、相互促進,就能推動社會生產力和人民生活不斷邁上新臺階。 3、促進戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展,要遵循技術和產業(yè)發(fā)展規(guī)律,抓住技術和市場的潛在商機,促進技術鏈和產業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。要圍繞產業(yè)鏈配置創(chuàng)新鏈,圍繞創(chuàng)新鏈提升價值鏈,推動各類創(chuàng)新資源要素聚集,促進不同創(chuàng)新主體良性互動,加快培育一批特色鮮明的優(yōu)勢產業(yè)集群。發(fā)揮企業(yè)主體作用,把握進入戰(zhàn)略性新興產業(yè)的良機,并確定適宜的趕超戰(zhàn)略和實現(xiàn)路徑技術創(chuàng)新是推動戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展的重要動力。技術創(chuàng)新會對產業(yè)發(fā)展格局產生重大影響,同時產業(yè)發(fā)展又能形成巨大的市場需求,帶動產業(yè)投資,激發(fā)技術進步。因此,必須把提升科技創(chuàng)新能力作為戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展的重中之重。要圍繞關鍵技術攻關,鼓勵企業(yè)突破關鍵核心技術,搶占科技制高點,贏得市場競爭優(yōu)勢,支持企業(yè)增強自主創(chuàng)新能力。由于戰(zhàn)略性新興產業(yè)具有多種不確定性,不存在唯一正確的技術創(chuàng)新模式,常用的模式有外溢模式、聯(lián)盟模式、大規(guī)模制定模式、供應模式等,企業(yè)可以根據(jù)自身的綜合實力、技術創(chuàng)新資源、風險防控能力等關鍵因素,選擇適宜的技術創(chuàng)新模式完成技術創(chuàng)新。當全球新科技革命和產業(yè)革命又來到一個新的歷史性選擇關頭,中國戰(zhàn)略性新興產業(yè)除了激烈外部競爭壓力,內部同樣面臨許多嚴重的問題。一是產業(yè)發(fā)展的制度和體制障礙需要進一步理順,財政金融政策支持、資源傾斜優(yōu)先配置等具體落實措施和政策沒有完善。二是面對發(fā)達國家的技術壟斷壁壘,技術創(chuàng)新進步還需要加大原始積累,關鍵和核心技術領域優(yōu)勢不明顯,自主創(chuàng)新能力不強,技術研發(fā)、轉化利用效率不高。三是光伏、風電等個別產業(yè)領域出現(xiàn)產能難以消化過剩問題。4、投資項目建設有利于促進項目承辦單位技術水平提升,有利于促進企業(yè)自主研發(fā)能力提高,堅持重點突破與整體推進有機結合;緊緊圍繞戰(zhàn)略性新興產業(yè)、高技術產業(yè)發(fā)展重點,把有限的科技資源集中到事關戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展的關鍵技術、領域,集中到事關企業(yè)科技創(chuàng)新能力提升的重要環(huán)節(jié),為此,投資項目建設有利于發(fā)揮導向、牽引、輻射和帶動作用,延伸相關產業(yè)鏈,壯大產業(yè)集群,增強相關產業(yè)的發(fā)展水平和競爭能力。投資項目建設符地方經濟和社會發(fā)展規(guī)劃,項目建設必將推動地方相關行業(yè)的發(fā)展,對當?shù)刂圃鞓I(yè)及發(fā)展起到積極的示范、推動作用。全球經濟放緩、中美經貿關系不確定性等將拖累我國出口,但進博會的成功舉辦有望改善我國貿易結構進而對出口形成支撐。整體看,我國工業(yè)企業(yè)出口增速可能會繼續(xù)小幅放緩。穩(wěn)中有進的宏觀經濟環(huán)境將為企業(yè)效益持續(xù)改善提供堅實支撐,工業(yè)品價格漲幅的趨緩將帶動工業(yè)企業(yè)效益增速穩(wěn)中趨緩。宏觀經濟保持穩(wěn)中有進,將對工業(yè)企業(yè)生產形成帶動作用,有助于提升市場活力、增強企業(yè)創(chuàng)新動力,為企業(yè)效益改善奠定堅實基礎;規(guī)范降低涉企保證金和社保費率等一系列減費降稅政策的落實,將提升企業(yè)盈利能力;去產能政策已取得階段性成果,產品供需有望實現(xiàn)新的均衡,工業(yè)生產者出廠價格將趨于平穩(wěn)。二、必要性分析1、新常態(tài)下全面深化改革,首先要精心謀劃好和利用好我國經濟的巨大韌性、潛力和回旋余地,依靠促改革調結構,推動經濟發(fā)展提質增效升級。要堅持用改革的辦法不斷改善經濟運行的微觀基礎和產業(yè)基礎,努力保持穩(wěn)增長和調結構平衡,有針對性地加大民生保障力度,為推動經濟轉型升級創(chuàng)造更為有利的條件,為改革持續(xù)推進創(chuàng)造更加穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境。振興實體經濟,事關我國經濟社會發(fā)展全局。我國是個大國,必須發(fā)展實體經濟,不斷推進工業(yè)現(xiàn)代化、提高制造業(yè)水平,不能“脫實向虛”。應該說,我們是靠實體經濟發(fā)展起來的,還要依靠實體經濟走向未來。任何時候,實體經濟都是我國發(fā)展的根基;沒有這個根基,我國經濟非但走不遠,而且難以在國際競爭中取勝。為此,建設現(xiàn)代化經濟體系,必須把實體經濟放到更加突出的位置抓實、抓好。中國特色社會主義進入新時代,中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍。曾以兩位數(shù)的增幅高速增長的中國經濟,在經歷連續(xù)十幾個季度的增速放緩后,于2013年降到8%以內。世界第二大經濟體的發(fā)展進入新常態(tài)。2、中央經濟工作會議明確提出,中國特色社會主義進入了新時代,我國經濟發(fā)展也進入了新時代,基本特征就是我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發(fā)展階段。這一重要論斷為我們做好經濟工作指明了方向。新常態(tài)下全面深化改革,首先要精心謀劃好和利用好我國經濟的巨大韌性、潛力和回旋余地,依靠促改革調結構,推動經濟發(fā)展提質增效升級。要堅持用改革的辦法不斷改善經濟運行的微觀基礎和產業(yè)基礎,努力保持穩(wěn)增長和調結構平衡,有針對性地加大民生保障力度,為推動經濟轉型升級創(chuàng)造更為有利的條件,為改革持續(xù)推進創(chuàng)造更加穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境。加快供給側結構性改革,培育發(fā)展新動力。重點落實“三去一降一補”五大任務,化解產能過剩、降低企業(yè)成本、補齊工業(yè)發(fā)展短板、培育發(fā)展新動力。運用市場機制、經濟手段、法治辦法,加快市場出清,有效化解鋼鐵、水泥行業(yè)過剩產能;多措并舉降低企業(yè)成本;著力增強工業(yè)投資項目的質量和效益,釋放新的需求;在石油化工、煤化工、新能源、裝備制造、電子信息等重點產業(yè),攻破關鍵技術,實現(xiàn)創(chuàng)新牽引,培育發(fā)展新動力;以混合所有制改革為突破口,加大國企改革力度,發(fā)揮國有企業(yè)在新型工業(yè)化建設進程中的主力軍作用,擴大國有經濟的影響力和控制力。3、要全面建成小康社會,進而建成富強、民主、文明、和諧的社會主義現(xiàn)代化國家,實現(xiàn)中華民族偉大復興的中國夢,必須在新的歷史起點上全面深化改革,加強改革與發(fā)展的系統(tǒng)性、整體性和協(xié)同性。加快發(fā)展工業(yè)本身就是深化改革,就是實現(xiàn)產業(yè)平臺整合提升,新型工業(yè)發(fā)展可以帶動新型城鎮(zhèn)化,進而帶動現(xiàn)代服務業(yè)和現(xiàn)代農業(yè)的發(fā)展,實現(xiàn)我市發(fā)展跨越。“十三五”時期國家全面布局小康社會,加快結構轉型,努力實現(xiàn)經濟再平衡。新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略,“一帶一路”建設,互聯(lián)網+“雙創(chuàng)”+“中國制造2025”,共同助推中國經濟增長。中國經濟的宏觀走勢,決定了本市“十三五”時期的發(fā)展環(huán)境,對于本市工業(yè)發(fā)展是挑戰(zhàn)與機遇并存。中國制造2025旨在積極應對新一輪產業(yè)革命的重大機遇,推進我國制造業(yè)跨越式發(fā)展,加快工業(yè)大國向工業(yè)強國邁進。我市是一個傳統(tǒng)的工業(yè)城市,工業(yè)發(fā)展基礎較好但歷史包袱也較重,要實現(xiàn)根本性轉型升級,就要以落實中國制造2025及“中國制造2025安徽篇”為契機,堅持創(chuàng)新驅動發(fā)展,推進信息化與工業(yè)化深度融合,積極發(fā)展智能制造,加大傳統(tǒng)制造業(yè)改造升級力度,更好實施工業(yè)強市戰(zhàn)略。4、投資項目建成投產后,項目承辦單位將成為項目建設地內目前投資規(guī)模較大的企業(yè)之一,項目的建設無論是對企業(yè)自身的發(fā)展還是對促進當?shù)亟洕蜕鐣l(fā)展,都將起到明顯的推動作用;投資項目的建設是項目承辦單位自身發(fā)展的需要,隨著國內相關行業(yè)的高速發(fā)展和客戶需求面的不斷增多,項目產品市場需求量日益擴大,因此,緊緊抓住項目產品市場需求動態(tài),拓展投資項目豐富產品線及擴大生產規(guī)模已經顯得必要而且緊迫。當今高速增長的中國經濟又一次面臨世界經濟風云變幻的新一輪挑戰(zhàn),為確保中國經濟的順利發(fā)展,離不開相關工業(yè)的支撐和發(fā)展;建設好項目,將有助于發(fā)揮項目承辦單位集聚效應、資源共享、充分協(xié)作、合理競爭,同時,在一定程度上還有助于快速提高當?shù)仨椖慨a品制造工業(yè)的技術水平和行業(yè)市場競爭能力,對于項目產品制造企業(yè)為國家實現(xiàn)產業(yè)振興計劃、推進產業(yè)結構調整和優(yōu)化升級,都具有十分重要的現(xiàn)實意義??紤]到項目建設地的投資環(huán)境、勞動力條件和政策優(yōu)勢,項目承辦單位決定在項目建設地實施投資項目建設,投資項目的生產規(guī)模和工藝技術裝備將達到國際先進水平,有利于進一步提升產品質量,豐富產品品種并可以配合其他相關產品形成突出優(yōu)勢,使市場占有率以及競爭力得到進一步鞏固和增強。三、項目建設有利條件產品品牌優(yōu)勢明顯。品牌是企業(yè)的無形資產;隨著項目承辦單位規(guī)模的擴大,公司將創(chuàng)品牌列為系統(tǒng)工程來做,通過廣告宣傳、各類國內會展、各種促銷手段等形式來擴大品牌的知名度,按照“質量一流、服務至上”的原則來創(chuàng)出品牌的美譽度;經過這些市場運作,不僅可提高企業(yè)的整體形象,而且還能體現(xiàn)出品牌更大的價值。項目承辦單位自成立以來始終堅持“自主創(chuàng)新、自主研發(fā)”的理念,始終把提升創(chuàng)新能力作為企業(yè)競爭的最重要手段,因此,積累了一定的項目產品技術優(yōu)勢。項目承辦單位在項目產品開發(fā)、設計、制造、檢測等方面形成了一套完整的質量保證和管理體系,通過了ISO9000質量體系認證,贏得了用戶的信賴和認可。第三章 項目市場調研目前,區(qū)域內擁有各類營養(yǎng)土企業(yè)917家,規(guī)模以上企業(yè)21家,從業(yè)人員45850人。截至2017年底,區(qū)域內營養(yǎng)土產值160199.52萬元,較2016年134734.67萬元增長18.90%。產值前十位企業(yè)合計收入65925.14萬元,較去年56044.50萬元同比增長17.63%。區(qū)域內營養(yǎng)土行業(yè)經營情況項目單位指標備注行業(yè)產值萬元160199.52同期產值萬元134734.67同比增長18.90%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家917規(guī)上企業(yè)家21從業(yè)人數(shù)人45850前十位企業(yè)產值萬元65925.14去年同期56044.50萬元。1、xxx公司(AAA)萬元16151.662、xxx有限責任公司萬元14503.533、xxx科技發(fā)展公司萬元8570.274、xxx有限公司萬元7251.775、xxx公司萬元4614.766、xxx(集團)有限公司萬元4285.137、xxx科技發(fā)展公司萬元329.638、xxx有限公司萬元2702.939、xxx公司萬元2571.0810、xxx(集團)有限公司萬元1977.75區(qū)域內營養(yǎng)土企業(yè)經營狀況良好。以AAA為例,2017年產值16151.66萬元,較上年度13504.73萬元增長19.60%,其中主營業(yè)務收入14755.63萬元。2017年實現(xiàn)利潤總額4804.86萬元,同比增長22.01%;實現(xiàn)凈利潤2079.54萬元,同比增長24.04%;納稅總額140.13萬元,同比增長12.79%。2017年底,AAA資產總額20240.52萬元,資產負債率23.94%。2017年區(qū)域內營養(yǎng)土企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)增加值58627.11萬元,同比2016年52689.05萬元增長11.27%;行業(yè)凈利潤16288.57萬元,同比2016年13777.02萬元增長18.23%;行業(yè)納稅總額48352.74萬元,同比2016年43730.43萬元增長10.57%;營養(yǎng)土行業(yè)完成投資57781.87萬元,同比2016年50398.49萬元增長14.65%。區(qū)域內營養(yǎng)土行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標1行業(yè)工業(yè)增加值萬元58627.111.1同期增加值萬元52689.051.2增長率11.27%2行業(yè)凈利潤萬元16288.572.12016年凈利潤萬元13777.022.2增長率18.23%3行業(yè)納稅總額萬元48352.743.12016納稅總額萬元43730.433.2增長率10.57%42017完成投資萬元57781.874.12016行業(yè)投資萬元14.65%區(qū)域內經濟發(fā)展持續(xù)向好,預計到2020年地區(qū)生產總值6000.10億元,年均增長6.37%。預計區(qū)域內營養(yǎng)土行業(yè)市場需求規(guī)模將達到240744.90萬元,利潤總額78371.17萬元,凈利潤32953.12萬元,納稅20933.69萬元,工業(yè)增加值73755.75萬元,產業(yè)貢獻率15.68%。區(qū)域內營養(yǎng)土行業(yè)市場預測(單位:萬元)序號項目2018年2019年2020年1產值186432.85211855.51240744.902利潤總額60690.6368966.6378371.173凈利潤25518.9028998.7532953.124納稅總額16211.0518421.6520933.695工業(yè)增加值57116.4564905.0673755.756產業(yè)貢獻率10.00%14.00%15.68%7企業(yè)數(shù)量110013421718第四章 項目投資建設方案一、產品規(guī)劃項目主要產品為營養(yǎng)土,根據(jù)市場情況,預計年產值14783.00萬元。項目產品的市場需求是投資項目存在和發(fā)展的基礎,市場需要量是根據(jù)分析項目產品市場容量、產品產量及其技術發(fā)展來進行預測;目前,我國各行業(yè)及各個領域對項目產品需求量很大,由于此類產品具有市場需求多樣化、升級換代快的特點,所以項目產品的生產量滿足不了市場要求,每年還需大量從外埠調入或國外進口,商品市場需求高于產品制造發(fā)展速度,因此,項目產品具有廣闊的潛在市場。項目產品的市場需求是投資項目存在和發(fā)展的基礎,市場需要量是根據(jù)分析項目產品市場容量、產品產量及其技術發(fā)展來進行預測;目前,我國各行業(yè)及各個領域對項目產品需求量很大,由于此類產品具有市場需求多樣化、升級換代快的特點,所以項目產品的生產量滿足不了市場要求,每年還需大量從外埠調入或國外進口,商品市場需求高于產品制造發(fā)展速度,因此,項目產品具有廣闊的潛在市場。二、建設規(guī)模(一)用地規(guī)模該項目總征地面積21023.84平方米(折合約31.52畝),其中:凈用地面積21023.84平方米(紅線范圍折合約31.52畝)。項目規(guī)劃總建筑面積33848.38平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程21621.87平方米,計容建筑面積33848.38平方米;預計建筑工程投資2926.29萬元。(二)設備購置項目計劃購置設備共計125臺(套),設備購置費2023.00萬元。(三)產能規(guī)模項目計劃總投資7895.95萬元;預計年實現(xiàn)營業(yè)收入14783.00萬元。第五章 項目選址研究一、項目選址原則項目建設方案力求在滿足項目產品生產工藝、消防安全、環(huán)境保護衛(wèi)生等要求的前提下盡量合并建筑;充分利用自然空間,堅決貫徹執(zhí)行“十分珍惜和合理利用土地”的基本國策,因地制宜合理布置。節(jié)約土地資源,充分利用空閑地、非耕地或荒地,盡可能不占良田或少占耕地;應充分利用天然地形,選擇土地綜合利用率高、征地費用少的場址。對各種設施用地進行統(tǒng)籌安排,提高土地綜合利用效率,同時,采用先進的工藝技術和設備,達到“節(jié)約能源、節(jié)約土地資源”的目的。二、項目選址該項目選址位于某某新興產業(yè)示范區(qū)。到2020年,當?shù)毓I(yè)化率提高到41%,工業(yè)主導地位更加突出,高新技術產業(yè)增加值達到100億元,戰(zhàn)略性新興產業(yè)產值達到400億元,占規(guī)模以上工業(yè)總產值比重大幅提升,達到12%。建成三個左右在國內有影響力的戰(zhàn)略性新興產業(yè)集聚發(fā)展基地。產業(yè)發(fā)展保持中高速。到2020年,工業(yè)增加值達到900億元,工業(yè)對全市經濟增長的貢獻率達到50%。規(guī)上工業(yè)企業(yè)數(shù)超2000家,規(guī)上工業(yè)總產值及戰(zhàn)略性新興產業(yè)產值分別比“十二五”末年均增長15%和28%,其它主要指標均保持中高速增長。三、建設條件分析產品品牌優(yōu)勢明顯。品牌是企業(yè)的無形資產;隨著項目承辦單位規(guī)模的擴大,公司將創(chuàng)品牌列為系統(tǒng)工程來做,通過廣告宣傳、各類國內會展、各種促銷手段等形式來擴大品牌的知名度,按照“質量一流、服務至上”的原則來創(chuàng)出品牌的美譽度;經過這些市場運作,不僅可提高企業(yè)的整體形象,而且還能體現(xiàn)出品牌更大的價值。項目承辦單位自成立以來始終堅持“自主創(chuàng)新、自主研發(fā)”的理念,始終把提升創(chuàng)新能力作為企業(yè)競爭的最重要手段,因此,積累了一定的項目產品技術優(yōu)勢。項目承辦單位在項目產品開發(fā)、設計、制造、檢測等方面形成了一套完整的質量保證和管理體系,通過了ISO9000質量體系認證,贏得了用戶的信賴和認可。四、用地控制指標投資項目占地產出收益率完全符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的行業(yè)產品制造行業(yè)占地產出收益率5000.00萬元/公頃的規(guī)定;同時,滿足項目建設地確定的“占地產出收益率6000.00萬元/公頃”的具體要求。五、用地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)52.24%,建筑容積率1.61,建設區(qū)域綠化覆蓋率5.05%,固定資產投資強度191.62萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積()基底面積()建筑面積()計容面積()投資(萬元)1主體生產工程7764.877764.8721621.8721621.872056.201.1主要生產車間4658.924658.9212973.1212973.121274.841.2輔助生產車間2484.762484.766919.006919.00657.981.3其他生產車間621.19621.191254.071254.07123.372倉儲工程1647.431647.437947.237947.23549.652.1成品貯存411.86411.861986.811986.81137.412.2原料倉儲856.66856.664132.564132.56285.822.3輔助材料倉庫378.91378.911827.861827.86126.423供配電工程87.8687.8687.8687.866.843.1供配電室87.8687.8687.8687.866.844給排水工程101.04101.04101.04101.046.114.1給排水101.04101.04101.04101.046.115服務性工程1043.371043.371043.371043.3772.165.1辦公用房519.66519.66519.66519.6631.995.2生活服務523.71523.71523.71523.7141.826消防及環(huán)保工程294.34294.34294.34294.3422.906.1消防環(huán)保工程294.34294.34294.34294.3422.907項目總圖工程43.9343.9343.9343.93166.727.1場地及道路硬化3038.00580.81580.817.2場區(qū)圍墻580.813038.003038.007.3安全保衛(wèi)室43.9343.9343.9343.938綠化工程1305.9145.71合計10982.8533848.3833848.382926.29六、節(jié)約用地措施在項目建設過程中,項目承辦單位根據(jù)項目建設地的總體規(guī)劃以及項目建設地對投資項目地塊的控制性指標,本著“經濟適宜、綜合利用”的原則進行科學規(guī)劃、合理布局,最大限度地提高土地綜合利用率。采用大跨度連跨廠房,方便生產設備的布置,提高廠房面積的利用率,有利于節(jié)約土地資源;原料及輔助材料倉庫采用簡易貨架,提高了庫房的面積和空間利用率,從而有效地節(jié)約土地資源。七、總圖布置方案(一)平面布置總體設計原則(二)主要工程布置設計要求項目承辦單位在工藝流程、技術參數(shù)和主要設備選擇確定以后,根據(jù)設備的外形、前后位置、上下位差以及各種物料輸入(出)、操作等規(guī)劃統(tǒng)一設計,選擇并確定車間布置方案。(三)綠化設計場區(qū)綠化設計要達到“營造嚴謹開放的交流環(huán)境,催人奮進的工作環(huán)境,舒適宜人的休閑環(huán)境,和諧統(tǒng)一的生態(tài)環(huán)境”之目的。場區(qū)植物配置以本地區(qū)樹種為主,綠化設計的樹木花草配置應依據(jù)項目建設區(qū)域的總體布置、豎向、道路及管線綜合布置等要求,并適合當?shù)貧庀?、土壤、生態(tài)習性與防護性能,疏密適當高低錯落,形成一定的層次感。(四)輔助工程設計1、場內供水采用生活供水系統(tǒng)、消防供水系統(tǒng)、生產補給水系統(tǒng),消防供水系統(tǒng)在場區(qū)內形成供水管網。2、項目用水由項目建設地市政管網給水干管統(tǒng)一提供,供水管網水壓大于0.40Mpa可以滿足項目用水需求;進廠總管徑選用DN300?L,各車間分管選用DN50?L-DN100?L,給水管道在場區(qū)內形成完善的環(huán)狀給水管網,各單體用水從場區(qū)環(huán)網上分別接出支管,以滿足各單體的生產、生活、消防用水的需要;室外給水主管道采用PP-R給水管,消防管道采用熱鍍鋅鋼管。3、車間照明分為普通照明、值班照明、事故照明和局部照明;普通照明是整個照明系統(tǒng)應用最多的系統(tǒng),根據(jù)不同廠房對照度的要求,對燈具按照“合理、美觀、有效、節(jié)能”的原則進行布置。高大空間的主體工程頂燈采用金屬鹵化物燈,車間沿生產線吊架上設置雙管熒光燈,檢測室采用熒光燈,車間局部采用節(jié)能燈,金屬鹵化物燈燈具為塊板式節(jié)能燈具,并帶電容補償,熒光燈采用高效反射燈具。投資項目供電負荷等級為級,場區(qū)降壓站電源取自國家電網,電源符合國家標準供配電系統(tǒng)設計規(guī)范(GB50052)的規(guī)定。4、該項目由于需要考慮項目產品所涉及的原輔材料和成品的運輸,運輸需求量較大,初步考慮鐵路運輸與公路運輸方式相結合的運輸方式。場外運輸全部采用汽車運輸、外部運力為主。undefined5、工業(yè)電視部分:在場內主要場所進行重點監(jiān)視,適時錄像并存儲圖像,不僅可以了解工作人員及場內來往人員的情況,還可通過查詢錄像資料,為事故鑒定、責任劃分提供法律認可的視頻圖像證據(jù)。車間采用傳統(tǒng)的熱水循環(huán)取暖形式,其他廠房及辦公室采用燃氣輻射采暖形式。有空調要求的辦公室和生活間夏季設置空調,空調溫度范圍要求為26.00-28.00,空調設備采用分體式空調控制器。八、選址綜合評價項目選址所處位置交通便利、地理位置優(yōu)越,有利于項目生產所需原料、輔助材料和成品的運輸;通訊便捷、水資源豐富、能源供應充裕,適合于生產經營活動;為此,該區(qū)域是發(fā)展產品制造行業(yè)的理想場所。第六章 工程設計說明一、建筑工程設計原則建筑立面處理在滿足工藝生產和功能的前提下,符合現(xiàn)代主體工程的特點,立面處理力求簡潔大方,色彩組合以淡雅為基調,適當運用局部色彩點綴,在滿足項目建設地規(guī)劃要求的前提下,著重體現(xiàn)項目承辦單位企業(yè)精神,創(chuàng)造一個優(yōu)雅舒適的生產經營環(huán)境。二、項目總平面設計要求針對項目承辦單位提出的“高標準、高質量、快進度”的要求,為了達到這一共同的目標,投資項目在整個設計過程中,始終貫徹這一原則,以“尊重自然、享受自然、愛護自然”為基點,全力提高員工的“學習力、創(chuàng)造力和凝聚力”,實現(xiàn)項目承辦單位經濟快速發(fā)展的奮斗目標。功能分區(qū)合理,人流、車流、物流路線清楚,避免或減少交叉。建筑布局緊湊、交通便捷、管理方便。三、土建工程設計年限及安全等級根據(jù)建筑結構可靠度設計統(tǒng)一標準(GB50068)的規(guī)定,投資項目中所有建(構)筑物均按永久性建筑要求設計,使用年限為50.00年。四、建筑工程設計總體要求根據(jù)需要,積極采用經過驗證的新技術和經過國家或省、部級鑒定的新材料,并盡可能利用地方建設材料;在生產工藝允許的條件下,盡可能采用聯(lián)合廠房,并考慮開敞與半開敞甚至露天裝置以節(jié)約項目建設投資。項目承辦單位應該根據(jù)產品制造行業(yè)項目產品生產的特點,應按國家規(guī)范,妥善處理防火、防爆、防污、防腐、耐高溫等要求。五、土建工程建設指標本期工程項目預計總建筑面積33848.38平方米,其中:計容建筑面積33848.38平方米,計劃建筑工程投資2926.29萬元,占項目總投資的37.06%。第七章 工藝可行性分析一、原輔材料采購及管理項目產品的貯存為半個月左右的生產量,成品按用戶的要求包裝,貯存于項目承辦單位專用成品貯存設施內。二、技術管理特點三、項目工藝技術設計方案(一)工藝技術方案要求對于生產技術方案的選用,遵循“利用資源”的原則,選用當前較先進的集散型控制系統(tǒng),控制整個生產線的各項工藝參數(shù),使產品質量穩(wěn)定在高水平上,同時可降低物料的消耗;嚴格按照相關行業(yè)規(guī)范要求組織生產經營活動,有效控制產品質量,為廣大顧客提供優(yōu)質的項目產品和良好的服務。在基礎設施建設和工業(yè)生產過程中,應全面實施清潔生產,盡可能降低總的物耗、水耗和能源消費,通過物料替代、工藝革新、減少有毒有害物質的使用和排放,在建筑材料、能源使用、產品和服務過程中,鼓勵利用可再生資源和可重復利用資源。建立完善柔性生產模式;投資項目產品具有客戶需求多樣化、產品個性差異化的特點,因此,項目產品規(guī)格品種多樣,單批生產數(shù)量較小,多品種、小批量的制造特點直接影響生產效率、生產成本及交付周期;項目承辦單位將建設先進的柔性制造生產線,并將柔性制造技術廣泛應用到產品制造各個環(huán)節(jié),可以在照顧到客戶個性化要求的同時不犧牲生產規(guī)模優(yōu)勢和質量控制水平,同時,降低故障率、提高性價比,使產品性能和質量達到國內領先、國際先進水平。(二)項目技術優(yōu)勢分析技術含量和自動化水平較高,處于國內先進水平,在產品質量水平上相對其他生產技術性能費用比優(yōu)越,結構合理、占地面積小、功能齊全、運行費用低、使用壽命長;在工藝水平上該技術能夠保證產品質量高穩(wěn)定性、提高資源利用率和節(jié)能降耗水平;根據(jù)初步測算,利用該技術生產產品,可提高原料利用率和用電效率,在裝備水平上,該技術使用的設備自動控制程度和性能可靠性相對較高。投資項目采用的技術與國內資源條件適應,具有良好的技術適應性;該技術工藝路線可以適應國內主要原材料特性,技術工藝路線簡潔,有利于流程控制和設備操作,工藝技術已經被國內生產實踐檢驗,證明技術成熟,技術支援條件良好,具有較強的可靠性。四、設備選型方案項目承辦單位通過對相關工藝設備、檢測設備生產廠家的技術力量及信譽程度進行詳細的了解,并通過現(xiàn)場參觀、技術交流等方式,對生產廠家的生產設備、質量控制等環(huán)節(jié)進行較全面的對比和分析,在此基礎上,初步確定在交貨期、質量保障、價格優(yōu)惠、售后服務及付款方式等方面都有一定優(yōu)勢的廠家。項目承辦單位在選擇設備時,要著眼高起點、高水平、高質量,最大限度地保證產品質量的需要,努力提高產品生產過程中的自動化程度,降低勞動強度提高勞動生產率,節(jié)約能源降低生產成本和檢測成本。項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備,預計購置安裝主要設備共計125臺(套),設備購置費2023.00萬元。第八章 環(huán)境保護可行性力爭到2020年,我國消耗每噸能源、鐵礦石、有色金屬、非金屬礦等十五種重要資源產出的GDP比2015年提高25%左右;每萬元GDP能耗下降18%以上。農業(yè)灌溉水平均有效利用系數(shù)提高到0.5,每萬元工業(yè)增加值取水量下降到120立方米。礦產資源總回收率和共伴生礦綜合利用率分別提高5個百分點。工業(yè)固體廢物綜合利用率提高到60%以上;再生銅、鋁、鉛占產量的比重分別達到35%、25%、30%,主要再
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