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文檔簡介

1、董事長崗位職責1、主持公司工作,確定會議議題,召集和主持召開股東會和董事會;2、組織擬定公司內部機構設置,制定公司各項管理制度和年度各項計劃 指標及經營責任制;3 、監(jiān)督、檢查股東會和董事會決議的實施情況,以及年度各項計劃的落 實和執(zhí)行情況;4、行使公司法定代表人職權,對外代表公司簽署法律委托書、合同、決 議等其他應有董事長簽署的重要文件;5、向股東大會提交董事會年度工作報告;6、根據董事會的授權,在董事會閉會期間,行使董事會的部分職權,對 有關重大事項作出有關決策;7、履行根據公司法所規(guī)定的各項職責及本公司章程和董事會授與的 其它職責;監(jiān)事崗位職責1、對公司董事、經營管理人員履行職責情況進行

2、監(jiān)督,對違反法律、法 規(guī)、公司章程或股東會決議的董事、經營管理人員的行為,要求董事和經營 管理人員進行糾正;2、年度向股東大會提出監(jiān)察工作報告和提案;3、列席董事會會議,并對向董事會決議事項提出質詢或建議改進工作的 建議;4、提議召開臨時股東大會,在董事會不履行召集和主持召開股東會會議 職責時召集和主持召開股東會;5、監(jiān)督公司的業(yè)務經營和財務收支情況,當發(fā)現公司經營情況異常,可以進行調查;必要時,可以聘請會計師事所等協助其工作,費用由公司承擔;6、依照公司法規(guī)定對董事和經營管理人員提起訴訟;7、履行公司章程和股東會授予的其它職責??偨浝韻徫宦氊?、主持公司日常業(yè)務經營工作,根據董事會的決議,組

3、織實施公司年度業(yè)務經營計劃,定期向董事會報告工作;2、負責公司的貸款擔保業(yè)務經營審核工作, 及時撐握擔保業(yè)務相關情況,自覺控制市場風險,不斷擴大公司擔保業(yè)務,提高擔保質量;3、勤儉節(jié)約,加強公司經濟核算,增收節(jié)支,降低業(yè)務成本,提高公司經濟效益;4、在董事長授權的范圍內,代表公司對外簽署合同、決議,并處理有關對外事務;5、及時向董事會報告公司重大經營業(yè)務簽約、 執(zhí)行以及資金籌措、 運用、經營收支情況,并對報告的真實性負責;6、根據董事長意見,擬定公司年度財務預、決算及盈余分配方案,報經 董事會審議,股東會批準后實施;7、履行根據公司法所規(guī)定的各項職責及本公司章程和董事會授與的 其它職責; 業(yè)務

4、部經理崗位職責1、根據公司各項管理制度及操作規(guī)程,嚴格按貸款擔保調查程序,做好 貸款擔保受理工作;2、負責對借款人、反擔保人個人或法人的信用及基本情況的調查,保證調查情況的真實性;3、負責對抵押人抵押物的核實、鑒定、初評、確保抵押物的真實性、合法性和有效性;4、根據對借款人、反擔保人個人或法人的信用及基本情況的調查,出具 調查報告,報審核人員審核和總經理審批;5、根據審批結果,負責貸款擔保合同、反擔保合同有關手續(xù)的辦理,保 證貸款擔保手續(xù)的合規(guī)性;6、負責擔??铐椀陌l(fā)放和收回工作,協助有關部門對逾期貸款采取法律等措施;7、負責借款人的擋案建立和報表編制工作;審核員崗位職責1、根據調查部門出據的

5、調查報告,負責對借款人、反擔保人個人或法人的信用及基本情況、擔保措施等調查情況的真實性進行審查核實;2、負責對調查部門辦理的程序、提供的資料、借款內容進行審核;3、負責對抵押物的鑒定和評估進行認定審核,保證貸款擔保風險測算的 正確性;4、根據對調查部門出具的調查報告的審查,簽具審核意見,并報總經理 審核;5、擔保合同簽具后,負責反擔保抵押物的登記;擔保責任解除后,負責辦理抵押物的解除返還手續(xù);財務經理(會計)崗位職責1、嚴格執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和公司各項管理制度的要求,負責對公 司財務管理制度、規(guī)程、辦法的制定和修改;2、負責本部門與業(yè)務部門工作的配合與協調,保證公司擔保業(yè)務正常、及時、順利

6、展開;3、認真履行崗位職責,參與公司經營責任制和其他各項計劃的編制與實 施;4 、做好財務會計核算工作,認真審核各種原始憑證,及時準確記帳、對 帳、結帳,保證賬賬相符認真編制有關財務報告;5、按照財務規(guī)定,審核現金憑證和票據使用情況, ,做好債權債務等有 關賬務的處理工作,發(fā)現問題及時向總經理或董事長匯報;6、正確核算公司的經營成果,負責公司成本、費用的目標管理,及時對 成本進行預測、計劃、控制和分析,提出改進意見;7、定期向董事長、總經理報送與公司經營有關的各項財務報表;8、根據董事會的要求,組織編制年度財務會計報告、盈余分配方案;出納員崗位職責1、嚴格遵守公司各項管理制度,負責辦理現金和銀

7、行結算工作;2、認真審核現金、銀行收付原始憑證, 及時登記現金和銀行存款日記賬, 做好銀行往來賬的結算、核對工作,做到賬賬相符、賬款相符;3、嚴格審核,對審批簽字續(xù)不全、內容不完整,金額不符的發(fā)票、單據 有權拒絕報銷或資金轉帳;4、負責法人印鑒、支票、發(fā)票、收款收據的使用和管理,保證現金、印 鑒、票據的安全;5、每月每旬編制公司資金結存收付報告表,提交公司董事長;例會制度1、每月初由總經理負責召開一次由業(yè)務、審核、財務人員參加的經營情況分析會,指出存在的問題和需改進的意見;2、每季召開一次董事會會議,聽取公司總經理對公司經營及財務收支情況匯報,對近期工作進行總結,并對下一步工作作出按排;3、每年的三月份召開一次董事會會議,總結本年度的工作,并研究下一年度的工作內容,同時根據當年的經營情況確定分配方案;檔案管理制度1、公司的檔案分三種,財務檔案、信息檔案和文書檔案;2、公司各部門按要求將各自

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