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文檔簡介

1、泓域咨詢/宜春關于成立口腔護理小家電公司可行性報告宜春關于成立口腔護理小家電公司可行性報告xx有限公司報告說明xx有限公司主要由xx投資管理公司和xx公司共同出資成立。其中:xx投資管理公司出資735.00萬元,占xx有限公司70%股份;xx公司出資315萬元,占xx有限公司30%股份。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資24827.71萬元,其中:建設投資18631.78萬元,占項目總投資的75.04%;建設期利息419.67萬元,占項目總投資的1.69%;流動資金5776.26萬元,占項目總投資的23.27%。項目正常運營每年營業(yè)收入52300.00萬元,綜合總成本費用44786.49萬元,凈利潤

2、5470.51萬元,財務內(nèi)部收益率14.08%,財務凈現(xiàn)值1919.08萬元,全部投資回收期6.90年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。消費能力不斷提升的女性消費者,也在個護小家電消費中占據(jù)更加重要的地位。根據(jù)2019年上半年的阿里數(shù)據(jù),女性消費者占小家電線上消費的比重超過60%,對新興品牌和趨勢品類的熱衷度高于男性,為高品質產(chǎn)品、優(yōu)秀消費體驗支付高價格的意愿更強。女性消費者對體驗、顏值方面需求的延伸和常態(tài)化,使得機身小巧輕便、做工精致以及使用時間靈活的個護小家電受到青睞。本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評

3、估等內(nèi)容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 籌建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經(jīng)營范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12六、 項目概況12第二章 公司組建方案16一、 公司經(jīng)營宗旨16二、 公司的目標、主要職責16三、 公司組建方式17四、 公司管理體制17五、 部門職責及權限18六、 核心人員介紹22七、 財務會計制度23第三章 項目背景、必要性31一、 電動剃須刀行業(yè)發(fā)

4、展概況31二、 行業(yè)特點及發(fā)展趨勢32三、 著力擴大有效投資35四、 堅持強攻工業(yè),加快構建現(xiàn)代特色產(chǎn)業(yè)體系36五、 項目實施的必要性37第四章 市場分析39一、 電吹風行業(yè)發(fā)展概況39二、 電動牙刷行業(yè)發(fā)展概況40三、 個護小家電行業(yè)發(fā)展概況40第五章 發(fā)展規(guī)劃43一、 公司發(fā)展規(guī)劃43二、 保障措施44第六章 法人治理47一、 股東權利及義務47二、 董事54三、 高級管理人員58四、 監(jiān)事61第七章 項目風險防范分析64一、 項目風險分析64二、 公司競爭劣勢71第八章 項目選址方案72一、 項目選址原則72二、 建設區(qū)基本情況72三、 做活縣域經(jīng)濟74四、 擴大對外開放,著力打造贛西開

5、放門戶74五、 項目選址綜合評價75第九章 項目環(huán)境影響分析76一、 編制依據(jù)76二、 環(huán)境影響合理性分析77三、 建設期大氣環(huán)境影響分析79四、 建設期水環(huán)境影響分析83五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析83六、 建設期聲環(huán)境影響分析84七、 環(huán)境管理分析84八、 結論及建議87第十章 項目經(jīng)濟效益分析89一、 基本假設及基礎參數(shù)選取89二、 經(jīng)濟評價財務測算89營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表89綜合總成本費用估算表91利潤及利潤分配表93三、 項目盈利能力分析94項目投資現(xiàn)金流量表95四、 財務生存能力分析97五、 償債能力分析97借款還本付息計劃表98六、 經(jīng)濟評價結論99第十一章

6、建設進度分析100一、 項目進度安排100項目實施進度計劃一覽表100二、 項目實施保障措施101第十二章 投資計劃102一、 編制說明102二、 建設投資102建筑工程投資一覽表103主要設備購置一覽表104建設投資估算表105三、 建設期利息106建設期利息估算表106固定資產(chǎn)投資估算表107四、 流動資金108流動資金估算表109五、 項目總投資110總投資及構成一覽表110六、 資金籌措與投資計劃111項目投資計劃與資金籌措一覽表111第十三章 項目綜合評價說明113第十四章 補充表格115主要經(jīng)濟指標一覽表115建設投資估算表116建設期利息估算表117固定資產(chǎn)投資估算表118流動資

7、金估算表119總投資及構成一覽表120項目投資計劃與資金籌措一覽表121營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表122綜合總成本費用估算表122固定資產(chǎn)折舊費估算表123無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表124利潤及利潤分配表125項目投資現(xiàn)金流量表126借款還本付息計劃表127建筑工程投資一覽表128項目實施進度計劃一覽表129主要設備購置一覽表130能耗分析一覽表130第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xx有限公司(以工商登記信息為準)二、 注冊資本1050萬元三、 注冊地址宜春xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍:從事口腔護理小家電相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目

8、,經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)五、 主要股東xx有限公司主要由xx投資管理公司和xx公司發(fā)起成立。(一)xx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司秉承“以人為本、品質為本”的發(fā)展理念,倡導“誠信尊重”的企業(yè)情懷;堅持“品質營造未來,細節(jié)決定成敗”為質量方針;以“真誠服務贏得市場,以優(yōu)質品質謀求發(fā)展”的營銷思路;以科學發(fā)展觀縱觀全局,爭取實現(xiàn)行業(yè)領軍、技術領先、產(chǎn)品領跑的發(fā)展目標。 公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用,建立了工會組織,并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度,進一步規(guī)范廠務公開的內(nèi)容、程序、形

9、式,企業(yè)民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質量發(fā)展,以提高全員思想政治素質、業(yè)務素質和履職能力為核心,堅持戰(zhàn)略導向、問題導向和需求導向,持續(xù)深化教育培訓改革,精準實施培訓,努力實現(xiàn)員工成長與公司發(fā)展的良性互動。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額9610.957688.767208.21負債總額5713.584570.864285.18股東權益合計3897.373117.902923.03公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入33608.9826887.1825206.74營業(yè)利潤7269.

10、345815.475452.01利潤總額6707.975366.385030.98凈利潤5030.983924.163622.31歸屬于母公司所有者的凈利潤5030.983924.163622.31(二)xx公司基本情況1、公司簡介本公司秉承“顧客至上,銳意進取”的經(jīng)營理念,堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念,將誠信經(jīng)營、誠信服務作為企業(yè)立世之本,在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?!皾M足社會和業(yè)主的需要,是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念,面對經(jīng)濟發(fā)展步入快車道的良好機遇,正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托

11、理念,將“誠信為本、合規(guī)經(jīng)營”作為企業(yè)的核心理念,不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風險控制能力。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額9610.957688.767208.21負債總額5713.584570.864285.18股東權益合計3897.373117.902923.03公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入33608.9826887.1825206.74營業(yè)利潤7269.345815.475452.01利潤總額6707.975366.385030.98凈利潤5030.983924.163622.

12、31歸屬于母公司所有者的凈利潤5030.983924.163622.31六、 項目概況(一)投資路徑xx有限公司主要從事關于成立口腔護理小家電公司的投資建設與運營管理。(二)項目提出的理由傳統(tǒng)家電企業(yè)規(guī)模較大,在線下渠道優(yōu)勢明顯,由于進駐第三方渠道需要大額的固定投入,門檻較高,對于新興小家電企業(yè)而言進入難度較大。(三)項目選址項目選址位于xx(以選址意見書為準),占地面積約59.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)生產(chǎn)規(guī)模項目建成后,形成年產(chǎn)xxx套口腔護理小家電的生產(chǎn)能力。(五)建設規(guī)模項目建筑面積64943.

13、69,其中:生產(chǎn)工程45456.84,倉儲工程9398.62,行政辦公及生活服務設施5033.86,公共工程5054.37。(六)項目投資根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資24827.71萬元,其中:建設投資18631.78萬元,占項目總投資的75.04%;建設期利息419.67萬元,占項目總投資的1.69%;流動資金5776.26萬元,占項目總投資的23.27%。(七)經(jīng)濟效益(正常經(jīng)營年份)1、營業(yè)收入(SP):52300.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):44786.49萬元。3、凈利潤(NP):5470.51萬元。4、全部投資回收期(Pt):6.90年。5、財務內(nèi)部收益率:14.08%。

14、6、財務凈現(xiàn)值:1919.08萬元。(八)項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃24個月。(九)項目綜合評價本項目生產(chǎn)線設備技術先進,即提高了產(chǎn)品質量,又增加了產(chǎn)品附加值,具有良好的社會效益和經(jīng)濟效益。本項目生產(chǎn)所需原料立足于本地資源優(yōu)勢,主要原材料從本地市場采購,保證了項目實施后的正常生產(chǎn)經(jīng)營。綜上所述,項目的實施將對實現(xiàn)節(jié)能降耗、環(huán)境保護具有重要意義,本期項目的建設,是十分必要和可行的。第二章 公司組建方案一、 公司經(jīng)營宗旨根據(jù)國家法律、行政法規(guī)的規(guī)定,依照誠實信用、勤勉盡責的原則,以專業(yè)經(jīng)營的方式管理和經(jīng)營公司資產(chǎn),為全體股東創(chuàng)造滿意的投資回報。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企

15、業(yè)改革,加快結構調(diào)整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經(jīng)濟效益,完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內(nèi)兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、口腔護理小家電行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并

16、組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革,加快結構調(diào)整,轉換企業(yè)經(jīng)營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內(nèi)部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn),搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產(chǎn)收益,用于再投入和結構調(diào)整。三、 公司組建方式xx有限公司主要由xx投資管理公司和xx公司共同出資成立。其中:xx投資管理公司出資735.00萬元,占xx有限公司70%股份;xx公司出資315萬元,占xx有限公司30%股份。四、 公司管理

17、體制xx有限公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制,各部門按其規(guī)定的職能范圍,履行各自的管理服務職能,而且直接對總經(jīng)理負責;公司建立完善的營銷、供應、生產(chǎn)和品質管理體系,確立各部門相應的經(jīng)濟責任目標,加強產(chǎn)品質量和定額目標管理,確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行,有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總經(jīng)理的主要職責如下:1、全面領導企業(yè)的日常工作;對企業(yè)的產(chǎn)品質量負責;向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標,采取有效措施,保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行;3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系,批準發(fā)布本公司的質量手冊;

18、4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系;5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備;6、任命管理者代表,并為其有效開展工作提供支持;7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限(一)綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質量體系,并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表,組織內(nèi)部質量管理體系審核。3、負責本公司文件(包括記錄)的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理,制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境,并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關的條件加以管理。(二)財務部1、參與制定

19、本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門,如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務情況說明分析,向公司領導報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作,每月負責編制銷售應收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對,每月5日前完成會計報表的編制,并及時清理應收、應付款項

20、。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理,負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管,辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理,審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證,登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作,現(xiàn)金收付工作。(三)投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關市場信息,并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的

21、投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策,負責公司產(chǎn)業(yè)結構、投資結構的調(diào)整。6、及時完成領導交辦的其他事項。(四)銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將

22、相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預測,建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產(chǎn)品采購,保證產(chǎn)品供應及時,確保產(chǎn)品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人

23、員介紹1、蘇xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。2、蔣xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。3、閆xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2004年

24、4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。4、謝xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理;2019年3月至今任公司董事。5、任xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公

25、司董事、副總經(jīng)理、總工程師。6、毛xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。7、范xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。8、陸xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。七、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關

26、法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn),不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積

27、金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:(1)利潤分配原則:公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報,以維護股東權益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨,保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性,并

28、符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定;(2)利潤分配決策程序:公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)、盈利情況、資金需求等擬訂,董事會審議現(xiàn)金分紅方案時,應當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據(jù)相關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合公司實際經(jīng)營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發(fā)表明確的獨立意見,利潤分配方案須經(jīng)董事會過半數(shù)以上表決通過并經(jīng)三分之二以上獨立董事表決通過后,方可提交股東大會審議;股東大會審議現(xiàn)金分紅方案時,公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,及時答復中小股東關心的問

29、題。對報告期盈利但公司董事會未提出現(xiàn)金分紅方案的,董事會應當做出詳細說明,獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見。提交股東大會審議時,公司應當提供網(wǎng)絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外,公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因,未用于分紅的資金留存公司的用途;監(jiān)事會應當對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進行監(jiān)督,對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議,并經(jīng)過半數(shù)監(jiān)事通過,在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監(jiān)事會的審核意見;公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出,董事會提出的利潤分配政策需經(jīng)全體董事過半通過并經(jīng)三分之二以上獨立董事通過,獨立董事應當對利潤分配政策的制

30、定或修改發(fā)表獨立意見;公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過;對章程確定的現(xiàn)金分紅政策進行調(diào)整或者變更的,應當滿足公司章程規(guī)定的條件,經(jīng)過論證后履行相應的決策程序,并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過;公司如因外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化而需要調(diào)整分紅政策,應以股東權益保護為出發(fā)點,詳細論證和說明原因。有關調(diào)整利潤分配政策的議案由獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見,經(jīng)公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。(3)現(xiàn)金分紅的條件公司該年度實現(xiàn)的可分配利潤(即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤)為

31、正值,并且現(xiàn)金流充裕,實施現(xiàn)金分紅不影響公司的持續(xù)經(jīng)營;審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告;(4)現(xiàn)金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,并按照公司章程規(guī)定的程序,提出差異化的現(xiàn)金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分

32、配中所占比例最低應達到20%;公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規(guī)定處理。重大資金支出是指需經(jīng)公司股東大會審議通過,達到以下情形之一:交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%以上;交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的營業(yè)收入占公司最近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入的50%以上,且絕對金額超過3000萬元;交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上,且絕對金額超過300萬元;交易的成交金額(包括承擔的債務和費用)占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以上,且絕對金額超過3000萬元;交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個會

33、計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上,且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現(xiàn)金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。(5)利潤分配時間間隔:在滿足上述第(四)款條件下,公司每年度至少分紅一次;(6)現(xiàn)金分紅比例:公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍;公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%,最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%;(7)存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其所占用的資金。(8)公司在依據(jù)公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規(guī)劃以及本章程的規(guī)定,進行利

34、潤分配時,現(xiàn)金分紅方式將優(yōu)先于其他各類非現(xiàn)金分紅方式。(二)內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責,應當經(jīng)董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節(jié)會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時,提前30天事先通知會計師事務所,公司股

35、東大會就解聘會計師事務所進行表決時,允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的,應當向股東大會說明公司有無不當情形。第三章 項目背景、必要性一、 電動剃須刀行業(yè)發(fā)展概況電動剃須刀一般由不銹鋼網(wǎng)罩、內(nèi)刀片、微型電機和殼體等組成,內(nèi)刀片在微型電機的驅動下,將伸入網(wǎng)罩內(nèi)的胡須和毛發(fā)切斷。根據(jù)運動原理的不同,電動剃須刀分為往復式和旋轉式兩類,往復式剃須刀通過刀頭不斷加速減速、左右往復運動來剃掉胡須,而旋轉式剃須刀則通過刀頭呈中央旋轉運作,對胡須進行連續(xù)不斷地單向切剃。國內(nèi)剃須刀市場規(guī)模仍保持快速增長。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù),國內(nèi)電動剃須刀的市場規(guī)模從2012年84.9億元增至2019年的222.

36、2億元,2019年同比增長17.01%。近年來,電動剃須刀產(chǎn)品的持續(xù)升級以及線上銷售渠道的逐漸豐富,帶動其線上市場銷售的增長。根據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)的數(shù)據(jù),2021年第一季度電動剃須刀線上市場零售額達到16.7億元,同比增長40.34%,零售量達到897萬元,同比增長14.85%。伴隨新興個護小家電企業(yè)進入電動剃須刀市場,電動剃須刀的品牌與機型大幅增加,頭部品牌集中度進一步分散。根據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)的數(shù)據(jù),電動剃須刀的線上品牌、機型數(shù)量分別從2020年第一季度末的157個、1,489個增加到2021年季度末的231個、1,952個,頭部品牌線上市場份額均有所下降。二、 行業(yè)特點及發(fā)展趨勢1、

37、消費者結構年輕化、女性化推動行業(yè)快速發(fā)展由于消費人群結構的分布以及消費能力的限制,過去國內(nèi)個護小家電需求主要集中在電動剃須刀、電吹風等“剛需”屬性較強的大眾品類,消費者更加注重產(chǎn)品性價比。近年來,“千禧一代”(1981-1994年出生)、“Z世代”(19952009年出生)等年輕消費者以及女性消費者的消費能力不斷提升,逐漸成為個護小家電產(chǎn)品的主力消費人群,推動個護小家電產(chǎn)品功能不斷豐富、品類不斷擴充,行業(yè)迎來快速發(fā)展。“千禧一代”伴隨國內(nèi)經(jīng)濟和互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展而成長,偏好個人消費、線上購物,其對生活品質有更高追求且具備較強的消費能力,對個護小家電品質和功能提出更高要求?!癦世代”成長于物質生活富

38、足時代,且深受互聯(lián)網(wǎng)以及即時通訊等科技產(chǎn)物的影響,接受個性化和新興事物的意愿更強,追求設計更加精美、更具有時尚屬性的個護小家電產(chǎn)品。消費能力不斷提升的女性消費者,也在個護小家電消費中占據(jù)更加重要的地位。根據(jù)2019年上半年的阿里數(shù)據(jù),女性消費者占小家電線上消費的比重超過60%,對新興品牌和趨勢品類的熱衷度高于男性,為高品質產(chǎn)品、優(yōu)秀消費體驗支付高價格的意愿更強。女性消費者對體驗、顏值方面需求的延伸和常態(tài)化,使得機身小巧輕便、做工精致以及使用時間靈活的個護小家電受到青睞。消費者結構的年輕化和女性化,使得消費者對個護小家電產(chǎn)品從最初的剛需和改善性需求向著舒適便捷、時尚個性化消費需求轉變。個護小家電

39、不再僅是功能型產(chǎn)品,也成為消費者彰顯個性、品味、時尚理念的載體,應用于不同場景下的細分個護小家電產(chǎn)品迎來快速發(fā)展。2、主要通過線上渠道進行銷售,且線上銷售占比不斷提升個護小家電主要通過電商平臺、直播帶貨等多種形式的線上渠道進行銷售。與傳統(tǒng)家電產(chǎn)品價格較高、安裝復雜以及使用周期較長的特點不同,個護小家電產(chǎn)品單價低、體積小、使用周期較短、無需安裝的產(chǎn)品屬性,降低了產(chǎn)品試錯成本,與線上銷售渠道高度匹配,使得線上市場成為其主要銷售渠道。年輕和女性消費者偏好高顏值、個性化的產(chǎn)品,線上市場提供更多樣的產(chǎn)品選擇以及更便捷的購物體驗。根據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)和捷孚凱(GFK)的數(shù)據(jù),小家電的線上銷售占比顯著高于

40、大家電產(chǎn)品,且線上銷量占比不斷提升,從2015年的36%提升至2019年的72%。隨著社交電商等新型電商消費渠道的日趨成熟,線上市場的多元化發(fā)展,為消費者提供更多樣的產(chǎn)品選擇以及更便捷的購物體驗,這與年輕和女性消費者對高顏值、個性化產(chǎn)品的消費偏好高度適配。線上渠道的多元化將進一步提升提高個護小家電行業(yè)的交易效率,推動行業(yè)發(fā)展。3、注重外觀工藝和個性化設計,更新迭代速度快主要通過線上渠道進行銷售的個護小家電產(chǎn)品注重外觀工藝和個性化設計。線上選購時,產(chǎn)品外觀設計和產(chǎn)品顏值給予消費者最直觀的印象和感受,是消費者決定是否購買的重要因素。外觀工藝時尚精美、更具個性化設計的個護小家電更易獲得消費者的青睞。

41、個護小家電企業(yè)通過融合創(chuàng)新科技與細膩設計、開發(fā)IP聯(lián)名設計款產(chǎn)品等多種方式,推出滿足消費者需求的個護小家電產(chǎn)品。與傳統(tǒng)家電產(chǎn)品相比,個護小家電產(chǎn)品的更新迭代速度更快。一方面,作為個護小家電的主力消費人群,年輕消費者、女性消費者對新事物、新潮流的嘗新意愿以及審美潮流的更替速度均有所提升;另一方面,個護小家電的使用周期較短,更換頻率更高,共同決定了個護小家電企業(yè)需要從材料技術、外觀工藝、舒適環(huán)保等方面對產(chǎn)品進行更快地升級和迭代。4、產(chǎn)品便捷度和智能化程度不斷提升隨著消費人群工作、生活方式的轉變,個護小家電產(chǎn)品的便捷度不斷提升。由于差旅以及旅游頻次的增加,消費者對個護小家電產(chǎn)品的便捷性提出更高要求,

42、體積小巧、不占空間、便攜程度高,兼顧居家和旅行的個護小家電產(chǎn)品得到白領、差旅人群的青睞。個護小家電產(chǎn)品的智能化程度不斷提升。諸如IOT(物聯(lián)網(wǎng))技術、RF射頻技術、彩屏顯示、智能化提醒功能等不斷賦能個護小家電產(chǎn)品,在提升產(chǎn)品基礎功能的同時,不斷提升產(chǎn)品人性化和智能化程度。以電動牙刷為例,根據(jù)捷孚凱(GFK)數(shù)據(jù),配備智能連接功能的電動牙刷銷售額占比從2015年的2.30%提升至2020年的15.20%。三、 著力擴大有效投資持續(xù)開展“項目建設提速年”活動,抓好總投資4933.5億元的808個大中型項目建設,力爭完成投資1492.7億元。加強項目前期,市縣兩級安排工作專班和前期經(jīng)費,加強重大項目

43、的調(diào)度推進,加快明月山機場二期擴建等項目前期工作,全力爭取咸修吉鐵路列入國家規(guī)劃。加強項目謀劃,重點圍繞交通能源、生態(tài)環(huán)保等基礎設施,5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新型基建領域,醫(yī)療教育、居家養(yǎng)老等民生薄弱環(huán)節(jié),謀劃儲備一批重大項目。加強協(xié)調(diào)推進,開工建設滬昆高速公路昌金段改擴建、奉新抽水蓄能電站等項目,加快建設宜春至遂川、宜春西繞城高速公路等項目,全面完成四方井水利樞紐主體工程。加強落地轉化,切實抓好去年新簽約的429個項目的落地建設,推動宇澤半導體、眾聯(lián)科技等“5020”項目建成投產(chǎn)。四、 堅持強攻工業(yè),加快構建現(xiàn)代特色產(chǎn)業(yè)體系開展工業(yè)強基八大行動。著力打基礎、補短板,深入實施產(chǎn)業(yè)基礎再造工程。市縣兩

44、級統(tǒng)籌資金50億元,重點用于補強工業(yè)園區(qū)配套和企業(yè)技改創(chuàng)新的短板。滾動實施技改項目200個以上,力爭完成投資322億元。加快園區(qū)標準化建設,創(chuàng)新“飛地經(jīng)濟”模式,力爭工業(yè)園區(qū)營業(yè)收入增長9%以上,豐城高新區(qū)突破700億元。深化“節(jié)地增效”行動,有效盤活閑置土地。實施龍頭企業(yè)倍增計劃。對600家億元以上企業(yè)開展梯次培育,力爭新增營業(yè)收入過10億元企業(yè)10家以上、過50億元企業(yè)1家以上,通過兩年左右努力,培育百億企業(yè)2家。扶持壯大中小企業(yè),力爭新增規(guī)上工業(yè)企業(yè)200家以上、省級“專精特新”企業(yè)50家以上、制造業(yè)單項冠軍和專業(yè)化“小巨人”企業(yè)20家左右。加快寧新新材、百神藥業(yè)等企業(yè)上市進程,力爭新增

45、上市企業(yè)2家以上。推動重點產(chǎn)業(yè)集群集聚。要集成政策、集中資金、集聚力量,舉全市之力推動鋰電新能源產(chǎn)業(yè)邁上新臺階。在發(fā)展思路上,要加快從鋰電產(chǎn)業(yè)向光伏等新能源領域拓展;在發(fā)展路徑上,要推動原料深加工向下游產(chǎn)品應用延伸;在發(fā)展方向上,要著力鞏固消費電池、動力電池的優(yōu)勢,爭取在儲能電池領域取得突破;在發(fā)展支撐上,要堅持招大引強和扶優(yōu)扶強現(xiàn)有企業(yè)雙向發(fā)力,加快推動恩捷新材料等項目達產(chǎn)達標,全力支持紫宸科技、明冠新材等企業(yè)做大做強,打造一批區(qū)域性龍頭企業(yè),力爭鋰電新能源產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入增長20%以上。中醫(yī)藥是宜春的特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),重點要拓寬領域,一方面,要加強中醫(yī)藥創(chuàng)新平臺、檢測平臺和標準化體系建設,推進中藥

46、配方顆粒、古典名方產(chǎn)業(yè)化和道地藥材、中藥飲片標準化,促進藥食同源;另一方面,要大力發(fā)展生物醫(yī)藥,抓好去年新引進的總投資302.5億元的66個醫(yī)藥重大項目建設。同時,要促進“生態(tài)+大健康”與旅游康養(yǎng)相結合,不斷豐富產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)。要持之以恒地推動建材、循環(huán)經(jīng)濟、紡織鞋革、綠色食品等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級,加強品牌創(chuàng)建,加快綠色轉型。以“一區(qū)三園”建設為載體,抓好樟幫數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園等346個項目的落地轉化,推進產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、數(shù)字產(chǎn)業(yè)化。五、 項目實施的必要性(一)現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè),公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度,產(chǎn)品銷售形勢良好,產(chǎn)銷率超過 100%。預計未來幾年

47、公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展,公司現(xiàn)有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強化管理等手段,不斷挖掘產(chǎn)能潛力,但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設,公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約,為公司把握市場機遇奠定基礎。(二)公司產(chǎn)品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級,公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動,不斷研發(fā)新產(chǎn)品,提升產(chǎn)品精密化程度,將產(chǎn)品質量水平提升到同類產(chǎn)品的領先水準,提高生產(chǎn)的靈活性和適應性,契合關鍵零部件國產(chǎn)化的需求,才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢,保持公司在領域的國內(nèi)領先地位

48、。第四章 市場分析一、 電吹風行業(yè)發(fā)展概況電吹風主要由電機、電熱絲,風葉以及殼體等組成。近年來伴隨居民消費實力和意愿的提升,消費者對產(chǎn)品品質和功能的需求日益增加。隨著電吹風產(chǎn)品的升級革新,零售額不斷增長。根據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)的數(shù)據(jù),2021年第一季度電吹風線上市場零售額達到12.4億元,同比增長82.35%,零售量達到686萬元,同比增長93.79%,預計2021年國內(nèi)電吹風線上整體市場規(guī)模將達到51.50億元。2016年,戴森發(fā)布HD01型號電吹風,使得電吹風市場進入二次升級時代。恒溫和負離子逐漸成為電吹風基礎護發(fā)配置,以顏值、潮流、創(chuàng)意、時尚為賣點的高速電吹風獲得消費者的青睞。根據(jù)奧維云

49、網(wǎng)(AVC)統(tǒng)計的2020年電吹風機型線上零售額數(shù)據(jù),戴森HD03型號以32.1%市場占有率排名第一,素士的H3S型號排名第二。隨著電吹風的需求群體不斷擴大,大量新興品牌涌入競爭,2020年電吹風線上品牌數(shù)量快速增長,品牌分布更加多元化。根據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)的數(shù)據(jù),電吹風線上零售前三、前十品牌市場份額分別從2019年的57.00%、81.10%降至2020年的44.60%、70.00%。二、 電動牙刷行業(yè)發(fā)展概況電動牙刷由瑞士醫(yī)生Philippe-GuyWoog于1954年發(fā)明,主要由微型直流電機、刷頭、電路板、可充電干電池等構成,通過電機的快速旋轉或振動,使刷頭發(fā)生轉動或振動對口腔實現(xiàn)有效

50、清潔。根據(jù)清潔原理的不同,電動牙刷分為旋轉和振動兩大類。旋轉類電動牙刷通過電機驅動圓形刷頭旋轉,在執(zhí)行普通牙刷動作的同時,加強刷頭與牙面的摩擦效果;振動類電動牙刷則是通過電驅動的振動電機,帶動刷頭在垂直于刷柄的方向上高頻振動,一方面完成傳統(tǒng)刷牙動作清潔牙面,另一方面刷頭高速振動使口腔中牙膏和水的混合物產(chǎn)生大量微小氣泡,氣泡破裂涌入清潔牙縫。2012年之前,由于國內(nèi)居民口腔護理意識較弱、消費水平較低,以及電動牙刷的價格昂貴,電動牙刷僅在高端商場有所售賣,國內(nèi)電動牙刷市場發(fā)展緩慢。近年來由于居民收入不斷增長、口腔護理意識增強以及電動牙刷產(chǎn)品質量、功能的不斷優(yōu)化,國內(nèi)電動牙刷市場開始快速發(fā)展。三、

51、個護小家電行業(yè)發(fā)展概況家用電器主要分為三大類,分別是主要家電、廚房家電和小家電。主要家電包括空調(diào)、冰箱及洗衣機等;廚房家電主要指油煙機、燃氣灶、洗碗機等;小家電則指半便攜式或便攜式家用電器。按照零售額統(tǒng)計,近年來全球小家電市場規(guī)模保持快速增長,從2014年的779億美元增至2018年的983億美元。預計2023年小家電市場規(guī)模將達到1,446億美元,2018至2023年的年復合增長率為8.0%,高于另外兩類家電。根據(jù)使用場景和功能的不同,小家電分為三類,廚房烹飪類、家居環(huán)境類以及個人護理類。個人護理類小家電主要包括電動剃須刀、電吹風、電動牙刷、電動沖牙器、卷發(fā)棒、美容儀等。在全球個護小家電市場

52、中,歐洲和美國的滲透率最高,擁有全球最大的個護小家電零售市場。近年來,隨著歐美國家的居民收入不斷提升,配備創(chuàng)新功能的個護小家電產(chǎn)品逐漸成為部分消費者日常生活的必需品。在主要市場收入增長、下游需求增加以及產(chǎn)品創(chuàng)新等因素的共同推動下,全球個護小家電行業(yè)市場零售額不斷增長,從2014年的192億美元增至2019年的253億美元。與歐美發(fā)達國家相比,國內(nèi)個護小家電的普及率處較低水平,根據(jù)中國家用電器協(xié)會美健(個護)電器專業(yè)委員會發(fā)布的2018美健(個護)電器行業(yè)研究報告,2016年國內(nèi)家庭個護小家電的每百戶擁有量為30臺,而美國、日本分別為354臺、126臺。國內(nèi)經(jīng)濟水平提升帶動居民消費能力、消費意愿

53、以及個人健康護理意識的增強,為個護小家電行業(yè)的發(fā)展提供了內(nèi)在驅動力。需求端,國民對個護小家電的品類需求不斷豐富,對產(chǎn)品的質量、功能、外觀設計要求不斷提高,個護小家電從單一的功能型產(chǎn)品成為消費者彰顯個性、品味及時尚理念的載體;供給側,個護小家電企業(yè)抓住社交電商普及帶來的新渠道機遇,洞察并快速響應消費者的需求,進行針對性技術研發(fā)、設計創(chuàng)新以及產(chǎn)品升級,使得個護小家電需求端的消費升級與供給側的產(chǎn)品革新形成良性互動。個護小家電與健康、顏值相關,社交與“種草”屬性較強,近年來,受益于消費水平提升、消費者結構年輕化以及營銷渠道的變革,我國個護小家電行業(yè)保持快速增長。根據(jù)捷孚凱(GFK)數(shù)據(jù),國內(nèi)個護小家電

54、市場規(guī)模從2015年的130億元增至2019年的416億元,復合增長率超過30%。第五章 發(fā)展規(guī)劃一、 公司發(fā)展規(guī)劃根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃,未來幾年內(nèi)公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務和規(guī)模的快速發(fā)展,公司的管理水平將面臨較大的考驗,尤其在公司迅速擴大經(jīng)營規(guī)模后,公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化,在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內(nèi)部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外,公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求,公司需進一步提高管理應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現(xiàn)業(yè)務發(fā)展目標。公司將采取多元化的

55、融資方式,來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面,公司將根據(jù)資金、市場的具體情況,擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案,進一步優(yōu)化資本結構,籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng),同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制,確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標的實現(xiàn)。一方面,公司將繼續(xù)加強員工培訓,加快培育一批素質高、業(yè)務強的營銷人才、服務人才、管理人才;對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓,對管理人員進行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面,不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經(jīng)驗杰出的高端人才,要加大引進力度,保持核心人才的競爭力。其三,逐步建

56、立、完善包括直接物質獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制,充分調(diào)動員工的積極性、創(chuàng)造性,提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作,持續(xù)完善公司的法人治理結構,建立適應現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機制,充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經(jīng)理人員等方面的作用。公司將進一步完善內(nèi)部決策程序和內(nèi)部控制制度,強化各項決策的科學性和透明度,保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據(jù)客觀條件和自身業(yè)務的變化,及時調(diào)整組織結構和促進公司的機制創(chuàng)新。二、 保障措施(一)強化人才支撐建立多層次、多類型的產(chǎn)業(yè)人才引進、培養(yǎng)和服務體系。加強專業(yè)學位教育和繼續(xù)教育,支持有條件的高等學校開設應急相關專業(yè),推動各方聯(lián)合培養(yǎng)應急救援專業(yè)技術人才和管理人才。制定產(chǎn)業(yè)專家?guī)?,制定專家隊伍儲備機制和管理制度,打造一支有實力的專家隊伍。對引進的高層次人才,給予相應的科研經(jīng)費補貼和安家補貼,在簽證、社會保險、子女入學、生活保障等方面提供便利。(二)加強組織領導,落實工作責任落實責任,組織協(xié)調(diào)工作。落實目標責任考核制度,建立和完善績效考核及問責機制。將產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標逐級分解,主要任務指標細化到

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