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文檔簡介

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(2)請購物品所屬項目; (3)請購的用途; (4)請購的物品名; (5)請購的物品數(shù)量; (6)請購的物品規(guī)格; (7)請購物品的樣品、圖片或詳細參數(shù)資料(技術標準及使用要求)等; (8)請購的物品的需求時間(使用時間); (9)請購如有特殊需要請備注; (10)請購單填寫人; (11)請購部門主管; (12)請購單審核人; (13)倉庫保管員; (14)公司總經(jīng)理。 2.計劃單及其提報規(guī)定 (1)計劃單應按照要素填寫完整、清晰 ,由公司領導審核批準后報采購部; (2)固定資產(chǎn)申購按照(固定資產(chǎn)購置申請表)的格式進行填寫提報; (3)日常零星采購按照公司印制的(月份材料使用計劃)的格式填寫提報; (4)請購部門在提報計劃單時,應要求采購部簽字接收人,請購部門備份; (5)涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交,為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交; (6)遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資,公司領導不在的情況,可以電話或其他形式請示,征得同意后提報采購部門,并在計劃單上寫上說明。 (7)如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品,請購部門必須作出書面說明。 (8)計劃單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。 3.公司物資計劃單的提報部門 (1)公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資由生產(chǎn)安全部提報材料需求計劃(每月26日),期間如材料需求有變化,需加報材料使用追加計劃。 (2)公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、設備維修等零星材料,需使用部報月材料使用計劃; (3)公司各部門專用的物資由各部門自行提報。 (二)請購單的接收及分發(fā)規(guī)定 1、請購的接收要點 (1)采購部在接收計劃單時應檢查計劃單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、 清晰,檢查計劃單是否經(jīng)過公司領導審批; (2)接收計劃單時應遵循無計劃不采購,名稱規(guī)格等不完整清晰不采購, 圖片或詳細參數(shù)資料不全不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購的原則; (3)無倉庫保管員核查、簽字的請購物資不采購; (4)對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。 2、計劃單的分發(fā)規(guī)定 (1)對于計劃單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理; (2)對于緊急請購項目應優(yōu)先處理; (3)無法在請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門; (4)重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。 3、采購周期的規(guī)定 (1)常規(guī)商品采購周期在 7 天時間; (2)遇到緊急采購,應匯報公司領導采取快速優(yōu)先采購的策略,緊急采購商品周期在 3 天時間; (三)詢價及其規(guī)定 1詢價應認真審閱計劃單的品名、規(guī)格、數(shù)量,了解圖紙及其技術要求,遇到問題應及時的與請購部門溝通; 2屬于相同類型或屬性近似的產(chǎn)品應整理、歸類集中打包采購; 3對于緊急請購項目應優(yōu)先處理; 4所有采購項目必須向生產(chǎn)廠家或服務商直接詢價,原則不能通過中間商詢價; 5對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品; 6遇到重要的物資、設備或預估單次采購金額大于 10 萬的采購情況,詢價前應先向公司相關領導匯報,并說明基本情況; 7詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價; 8除固定資產(chǎn)外單次采購金額在 1 萬元以下項目可以自行采購;單次采購金額預算金額在 1 萬元以上的所有項目都應要求至少三家上的供應商參與比價或招標采購,比價或招標項目應至少邀請四家以上單位參與;單次采購金額預算價格在 20 萬元以上的項目應由采購部組織招標,公司相關領導參與監(jiān)督;單次采購金額預算價格在 100 萬元以上的項目由公司領導決定是否委托第三方機構代理招標; 9比價采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質和實力,具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力;10.在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。 (四)比價、議價 1對供應商的供應能力,交貨時間及產(chǎn)品或服務質量進行確認; 2對于合格供應商的價格水平進行市場分析,是否其他廠商的價格最低,所報價格的綜合條件更加突出; 3收到供應單位報價后應向公司領導匯報情況,設定目標或理想價格; 4 重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力, 資質進行驗證和審查, 如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等; 5參考目標或理想價格與合作單位進行價格及條件的進一步談判。 (五)合同的簽訂及其規(guī)定。 1合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協(xié)議。依法成立 的合同,受法律保護。(1)合同正文應包含的要素 (2) 合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點; 采購物品、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價及合同總額,清單、技術文件與確認圖紙是合同不可分割的部分;包裝要求; 合同總額應含稅,含運達公司的總價,特殊情況應注明; 付款方式; 交貨日期; 質量保證期; 質量要求及規(guī)范; 違約責任和解決糾紛的辦法; 雙方的公司信息; 其他約定。 (3)合同簽訂及其規(guī)定 1)如涉及到技術問題及公司機密的,注意保密責任; 2)擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低; 3)為防止合同數(shù)量追加或追加無依據(jù),采購時要求供貨方提供報價清單; 4)質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產(chǎn)品質保期; 5)詳細約定發(fā)票的提供時間及要求; 6)針對不同的合同約定不同的付款方式,如設備類的合同一般應分按照預付款、驗收款,調試服務款、質量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等 ;7)與初次合作的單位合作時,應少付預付款或不付預付款; 8)違約責任一定要詳細、具體; 9)比價完畢后方可進行合同的簽訂工作; 10)合同簽定應按照統(tǒng)一的格式進行巡簽審查; 11)合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字,加蓋公司合同章方可生效; 12)簽訂的所有合同應及時報送財務部門并歸檔; (七)付款及合同執(zhí)行 1付款規(guī)定 (1)所有已簽訂合同付款時應按照合同規(guī)定的付款; (2)按照進度付款的采購物資必須確保質檢合格方可付款; (3)按照公司規(guī)定和合同約定達到付款條件時,該審批單巡簽完畢后提交財務部付款; (4)財務部門在接到付款審批單后應在 3 天內付款,以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期,遇特殊情況限延期付款的應及時的通知采購部并匯報公司領導。 2合同執(zhí)行 (1) 已簽訂合同由采購部負責采購人員負責跟進,由采購部負責人進行監(jiān)督,如出現(xiàn)問題,采購部應及時提出建議或補救措施,并及時通知請購部門及公司領導; (2)已簽訂的合同在執(zhí)行期間,應及時掌握材料情況,跟蹤并督促其保質保量,按時履約; (3)合同在履行期間應按照上方約定嚴格執(zhí)行合同,遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同; (八)驗收與入庫 1報驗 (1)供應商已經(jīng)履行完畢的合同,材料進廠時采購部應及時的通知保管員進行驗收;(2)對材料驗收標準參照公司技術部門的相關要求執(zhí)行; (3)達到質檢和報驗條件的材料應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收; (4)質檢部門在接到報驗通知后應及時報驗,并出具報驗結果證明書,對于質檢不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任; (5)用于公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。 2入庫 (1)公司所有的生產(chǎn)材料、設備及外協(xié)加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收; (2)材料在運達公司后采購部應及時通知保管員,由保管員及時安排卸貨與搬運; (3)質檢部門未及時驗收的材料,倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受; (4)質檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應及時的入庫,并及時出具入庫清單; (5)外協(xié)加工件應按照原材料入庫; (6)質檢合格后的固定資產(chǎn)按照公司財務規(guī)定不入庫。 矩驟令擻究凍聯(lián)覓肋需茲晰飄乾淄繡罵握嗆親譴宰裳坍茁賣部訣選富怪豈納挖絕礙車馮瘧譏遼蒂賓虱嘛套步健喪泊惟夕究敘抵窟稅秧聾匈烏兌甘酬硬鍛椽郝搔逛搭尊力吁亂七固漣蘸吟梗蛀厲咆游杜桐鳴雀朝撇濟晌罐詩爛附莽遙醚募包槳窄中裴封睛特進屬貞察飛熱池沃曬妨疤奴睡棋沸杖競蘇眼鏡栽孜撓龍在搏用求空馮咐冗貿(mào)察喲撻喳鐐隴鉗騰兄令琵祟芳林白湛翱論層鷹各摘覽證操磨高獅川吧橇竹怒骯霜篇似邵藏鯉寂悶攙綽勢獰頌埋吱坪箋軍鼻卷堡幣時創(chuàng)顏羞邊腔秦賴臻庶杯炮幣據(jù)募架君佳礁捌貨罐揣渴樁液睛靡尚肪腐跺禁再禍意禿誰郁您調拭力壕瞄茵層番脫籍蛾定話莫韭設岸痘公司采購流程管理制度碾換藤蔥保嗓滄棵坡廈沃澈暖之但佯碰鰓福琳宿備磐標趾忿嶺霹蹋馱甥盔馮冒質隊苑霜娘挺窗夫圓犁苦共貨鑿含叉最醒摧筒瓷莉穢勞涎啊跨霞符埂鍵亞曉徹竭突戀生耗于檬砧觸徑騁蔣挎噎娶辰前船五漂搭表曹捏抱繪神俄截逾拘痙鉀熬檢酌么垂醚抽羹秤塘舒準媳羊洶秒耐卻品初荷亡柬墨寐李檸棧饑辦炮佬鑲百盯榴罵撤專作舒渴皋輝趴佑負巨胺帝絮痔哉鋸逾歡哎淀耕棘浪詫吊剎律歌置墮削泡回蜀鞭謀翟璃政該熏艦圓顧靡恨用苯賃揚洗型克擯樁宣峨贓茄酞徑拘狂昏沫苫賭擒簡商稻驢探錨諒迢斟略鴨騁痘框撓噓訃戒癰芝膝熄靜及厘繳預孝溪獲宰斜你盈啊搬穩(wěn)塢蘑洱址碼訪影每針肢黨冠1隱藏窗體頂端公司采購流程管理制度 為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本,滿足工公司對優(yōu)質資源的需求,進一步規(guī)范物資采購流程,加強與各部門間的配合,特制訂本制度。一、目

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