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文檔簡介

1、南京市秦淮區(qū)軍隊離退休干部第十休養(yǎng)所2021年度部門決算公開第一局部部門概況一、主要職能1 .軍休干部的效勞和治理;2 .保證軍休干部生活待遇和政治待遇的落實.二、部門決算單位構(gòu)成情況:1 .人員情況:編制數(shù)10名,單位現(xiàn)有事業(yè)在職9人,事業(yè)退休1人;2 .車輛情況:公務(wù)用小車1輛,商務(wù)車2輛第二局部秦淮區(qū)軍休十所2021年度決算表說明:公開的表格共7張,如單位涉及的相關(guān)報表收支為零時,該表那么應(yīng)以零填列,弁在表格下方注明本單位無此類收支例如:表7政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表.表1、表2、表4、表7的支出功能科目均應(yīng)填列到“項級科目.表1收入決算表編制部門:金額單位:萬元項目本年收入合

2、計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入支出功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計2548.582548.5800000208社會保證和就業(yè)支出2538.832538.830000020809退役安置2538.832538.83000002080902軍隊移交安置2433.282433.28000002080903軍隊移交機(jī)構(gòu)105.55105.5500000221住房保證支出9.759.750000022102住房改革支出9.759.75000002210201住房公積金7.247.24000002210202提租補貼1.571.57000002210203

3、購房補貼0.940.9400000表2支出決算表編制部門:金額單位:萬元項目本年支出合計根本支出工程支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬支出功能分類科目編碼科目名稱單位補助支出欄次123456合計2477.502477.500000208社會保證和就業(yè)支出2467.752467.75000020809退役安置2467.752467.7500002080902軍隊移交安置2372.502372.5000002080903軍隊移交機(jī)構(gòu)95.2595.250000221住房保證支出9.759.75000022102住房改革支出9.759.7500002210201住房公積金7.247.2400002210

4、202提租補貼1.571.5700002210203購房補貼0.940.940000表3財政撥款收入支出決算總表編制部門:金額單位:萬元收入支出項目行次決算數(shù)工程按功能分類行次決算數(shù)欄次1欄次2一、公共預(yù)算財政撥款12548.58一、一般公共效勞支出310二、政府性基金預(yù)算財政撥款20二、外交支出3203三、國防支出3304四、公共平安支出3405五、教育支出3506六、科學(xué)技術(shù)支出3607七、文化體育與傳媒支出3708八、社會保證和就業(yè)支出382467.759九、醫(yī)療衛(wèi)生與方案生育支出39010十、節(jié)能環(huán)保支出40011H一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出41012十二、農(nóng)林水支出42013十三、交通運輸支出

5、43014十四、資源勘探信息等支出44015十五、商業(yè)效勞業(yè)等支出45016十六、金融支出460017十七、援助其他地區(qū)支出47018十八、國土海洋氣象等支出48019十九、住房保證支出499.7520二十、糧油物資儲藏支出50021二H一、其他支出51022二十二、債務(wù)還本支出52023二十三、債務(wù)付息支出530本年收入合計242548.58本年支出合計542477.502555年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余260年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5671.08一、公共預(yù)算財政撥款27057二、政府性基金預(yù)算財政撥款280582959總計302548.58總計602548.58表4一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、編制部門:金額單位:萬元工程本年支出根本支出工程支出支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123合計2548.582548.580208社會保證和就業(yè)支出2538.832538.83020809退役安置2538.832538.8302080902軍隊移交安置2433.282433.2802080903軍隊移交機(jī)構(gòu)105.55105.550221住房保證支出9.759.75022102住房改革支出9.759.7502210201住房公積金7.247.2402210202提租補貼1.571.5702210203購房補貼0.940.940表5一般公共預(yù)算財政撥款根本支出決算表編制部門:金額單位:萬元工程本

7、年合計經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱欄次1合計2477.50301工資福利支出83.1430101根本工資11.7930102津貼補貼030103獎金030104社會保證繳費18.8730106伙食補助費030107績效工資51.1730199其他工資福利支出1.31302商品和效勞支出7.1630201辦公費0.7830202印刷費0.430203咨詢費030204手續(xù)費030205水費030206電費0.9130207郵電費0.6730208取暖費030209物業(yè)治理費030211差旅費030212因公出國境費用030213維修護(hù)費0.0530214租賃費030215會議費030216培訓(xùn)費0.

8、3930217公務(wù)接待費0.1430218專用材料費030224被裝購置費030225專用燃料費030226勞務(wù)費030227委托業(yè)務(wù)費030228工會經(jīng)費030229福利費030231公務(wù)用車運行維護(hù)費3.6330239其他交通費用030240稅金及附加費用030299其他商品和效勞支出0.19303對個人和家庭的補助2387.2030301離休費27.0530302退休費2217.7130303退職役費030304撫恤金80.7430305生活補助2.1330306救濟(jì)費030307醫(yī)療費1.1330308助學(xué)金030309獎勵金0.0130310生產(chǎn)補貼030311住房公積金7.2430

9、312提租補貼1.5730313購房補貼0.9430399其他對個人和家庭的補助支出48.68310其他資本性支出031001房屋建筑物購建031002辦公設(shè)備購置031003專用設(shè)備購置031005根底設(shè)施建設(shè)031006大型修繕031007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新031008物資儲藏031009土地補償031010安置補助031011地上附著物和青苗補償031012拆遷補償031013公務(wù)用車購置031019其他交通工具購置031099其他資本性支出0304對企事業(yè)單位的補貼030401企業(yè)政策性補貼030402事業(yè)單位補貼030403財政貼息030499其他對企事業(yè)單位的補貼0307債務(wù)利

10、息支出030701國內(nèi)債務(wù)付息030707國外債務(wù)付息0399其他支出039906贈與0表6“三公經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表編制單位:金額單位:萬元合計因公出國境費公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行維護(hù)費3.7703.6303.630.14表7政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表編制部門:金額單位:萬元項目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出本年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余小計根本支出工程支出支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計000000備注:我單位沒有此項收入和支出.第三局部秦淮區(qū)軍休十所2021年度決算情況說明一、部門收入決算情況說明本年收入合計2548.58萬

11、元.其中:財政撥款收入2548.58萬元,占總收入比例100.00%.二、部門支出決算情況說明本年支出分為兩大類共四項1、社會保證和就業(yè)支出類:包含軍隊移交政府的離退休人員安置經(jīng)費2467.75萬元;占總支出的99.61%;2、住房保證支出類:總額是9.75萬元包含住房公積金7.24萬元;提租補貼1.57萬元以及購房補貼0.94萬元三項,占總支出的0.39%.三、財政撥款收入支出決算總體情況說明2021年度財政撥款收入為2548.58萬元,比上年減少264.77萬元,減少了9.41%,原因是休養(yǎng)員白自然減員及13年度存在休養(yǎng)員增資補發(fā)的因素;2021年度總支出為2477.50萬元,比上年減少3

12、35.85萬元,減少了11.94%,原因同上;結(jié)余71.08萬元,主要是由于自然減員;本年支出構(gòu)成如下:1、社會保證和就業(yè)支出類:包含軍隊移交政府的離退休人員安置經(jīng)費2467.75萬元;占總支出的99.61%;2、住房保證支出類:總額是9.75萬元包含住房公積金7.24萬元;提租補貼1.57萬元以及購房補貼0.94萬元三項,占總支出的0.39%.四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明一般公共預(yù)算財政撥款支出總額為2548.58萬元,比上年減少264.77萬元,減少了9.41%,原因是休養(yǎng)員白自然減員及13年度存在休養(yǎng)員增資補發(fā)的因素;支出結(jié)構(gòu)為:1.社會保證和就業(yè)支出2538.83萬元,占總

13、支出的比例是99.62%;其中軍隊移交機(jī)構(gòu)支出105.55萬元,占總支出的比例是4.14%,軍隊移交安置支出2433.28萬元,占總支出的比例是95.48%;2.住房保證支出9.75萬元,占總支出比例是0.38%;其中住房公積金7.24萬元,占總支出的比例是0.28%;提租補貼1.57萬元,占總支出的比例是0.06%;購房補貼0.94萬元,占總支出的比例是0.04%.五、一般公共預(yù)算財政撥款根本支出決算情況說明根本支出總額為2477.50萬元,其中:人員經(jīng)費包括工資福利支出83.14萬元和對個人和家庭的補助支出2387.2萬元其中住房保證支出類:總額是9.75萬元;商品和效勞支出7.16萬元.六、“三公經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明“三公經(jīng)費支出為3.77萬元.其中:公

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